剩下的對方扣除的保證金嗎?
老師,我們工程款開發(fā)票70萬,實(shí)際結(jié)算的時候結(jié)算工程款,65萬,這5萬怎么處理呢?
建筑工程,工程已結(jié)束并結(jié)算,結(jié)算金額是100萬,開了100萬的發(fā)票,對方只支付了90萬,其中10萬說是過程中的罰款。請問多開的10萬發(fā)票是沖紅還是怎么處理呢?分錄要怎么做呢?
老師,新年好!請問應(yīng)收甲方工程款100萬,但甲方通過保理平臺A公司匯入95萬(余款5萬為貼息利息A公司已開票),等工程結(jié)算時余款5萬再加入工程結(jié)算里面,請問分錄我應(yīng)該怎樣?
老師,前年我們申請工程進(jìn)度款,提前開票,按發(fā)票金額85%拿款,現(xiàn)在工程結(jié)算發(fā)現(xiàn)發(fā)票多開了3萬多,多的這3萬要怎么處理,開紅字發(fā)票嗎
一個工程單位,在工程款中需要扣除履約保證金和農(nóng)民工工資,但扣除的部分也要求我們開發(fā)票,這樣合理嗎?如果我們不開扣除部分發(fā)票是不是對的? ?比如:工程款80萬扣保證金10萬扣工資等5萬實(shí)際付款65萬但要我們80萬的發(fā)票,是不是不合理? ?15萬我們是不是沒有義務(wù)必須開具? ?合同沒有明確標(biāo)明情況下 ?15萬在以后工程結(jié)束后返還
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時,借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計提時,借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計負(fù)債20,這時應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計利潤100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時確認(rèn)這個損失該咋做
為什么資料2要對應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會計分錄及稅法文件
不是,開票金額多了,實(shí)際結(jié)算少了
你可以給他開負(fù)數(shù)發(fā)票,5萬的。
開票的時候是1個點(diǎn)的普票,現(xiàn)在是一般納稅了,怎么開負(fù)數(shù)發(fā)票呢?
你好 開負(fù)數(shù)1%的就是了。