同學(xué)你好,按要求是超過5千是要納個(gè)稅的。不能為了讓誰滿意就不納稅。這樣就有企業(yè)稅收風(fēng)險(xiǎn)。如果公司和老板,還有財(cái)務(wù)愿意承擔(dān)這樣的風(fēng)險(xiǎn),費(fèi)用或者私付都可以不用交稅。或者是有五項(xiàng)??圻@個(gè)也可以減少個(gè)稅。
您好,員工之前在前公司工資有八九千到一萬,那個(gè)公司之前是轉(zhuǎn)一部分公帳,轉(zhuǎn)一部分私賬給到員工的卡上,現(xiàn)在把員工調(diào)撥到我們新公司了,工資還是不變,那么現(xiàn)在我也要給他們轉(zhuǎn)一部分公帳一部分轉(zhuǎn)私賬嗎? 除了報(bào)銷部分費(fèi)用外還有沒有其他的方法可以不交個(gè)稅了,報(bào)銷的費(fèi)用有沒有限制的呀?馬上要到發(fā)工資的時(shí)候了,不知道該怎么做才能讓老板員工都滿意(不交稅少交稅)
老師,我們有個(gè)員工,是一月份來的,來時(shí)候跟他說試用期三個(gè)月,試用期過了給交社保,現(xiàn)在試用期一過,這個(gè)月報(bào)社保就得給他報(bào)了,但是她要把一月到三月的社保補(bǔ)上,自己部分和公司部分全部她自己拿,問我能不能補(bǔ),我不知道這要是補(bǔ)上了,公司部分我能稅前扣除嗎?因?yàn)樵囉闷谄陂g外賬我沒有給他報(bào)工資和個(gè)稅
老師你好,我剛到一家企業(yè),之前的帳是會(huì)計(jì)公司做的,然后員工報(bào)銷的時(shí)候,發(fā)票也沒有提供,有些費(fèi)用發(fā)票還能收到,還有一部分無法取得發(fā)票,在這種情況下,我們先入賬,然后明年匯算清繳的時(shí)候在把沒有發(fā)票的部分在做納稅調(diào)增,按2.5%繳稅可以嗎?
您好,老師,咨詢個(gè)事情,我們公司1月份測(cè)得個(gè)稅,工人沒有填附加扣除,只是當(dāng)時(shí)把附加扣除收集了一下,然后測(cè)了個(gè)稅,把工資發(fā)了,1月份報(bào)稅的時(shí)候讓填附加扣除。有些人不填,填不了,所以就和之前的工資表對(duì)不上了,分包的個(gè)稅他們自己承擔(dān)的,當(dāng)時(shí)分包這幾個(gè)工人他們給我附加扣除,我測(cè)出來那幾個(gè)不填的有個(gè)稅。然后現(xiàn)在我讓分包把多收的錢給我退到公戶了,(我以他們沒有附加扣除測(cè)得個(gè)稅,然后匯總了一下金額讓分包轉(zhuǎn)到公戶了)但是之前工資表里還有一部分金額,當(dāng)時(shí)做到應(yīng)交個(gè)人所得稅里面了,現(xiàn)在做賬我不知道咋做了,因?yàn)槎嘤嗔诉@幾個(gè)人之前工資表和退回公司公戶的這個(gè)差額,這部分怎么做賬呢?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開超500萬元請(qǐng)問需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問 4月份沒有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問一下我們這種情況,接下來如果開始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
微信掃碼加老師開通會(huì)員
那之前他們公司也沒有交過個(gè)稅呀,但是一般這樣的公司應(yīng)該是都有兩套帳的,我之前的一個(gè)就是有兩套帳的
其實(shí)我也知道這樣是要不得的呀,但是這種情況也是普遍存在在公司的呀,這樣的情況下如果想要解決應(yīng)該怎么操作呢,有沒有什么其他的辦法嗎?
同學(xué)你好,不管是做幾套賬,這個(gè)就是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)。這樣的風(fēng)險(xiǎn)是老板允許的??梢愿憷习逄嵝岩幌拢l都不交稅,從公戶提出來的現(xiàn)金也一樣要沖賬,要不然長久了,這個(gè)金額沖減不掉,也會(huì)越來越大。也是一個(gè)麻煩,我的建議是:現(xiàn)在有五項(xiàng)扣除,不用五項(xiàng)全湊數(shù),每個(gè)人提供大概提供1、2或者3項(xiàng)扣除,再以費(fèi)用沖抵一些,剩下的就交稅。3%,也交不了多少稅。能正常入賬安全性也低。
那這個(gè)五項(xiàng)扣除,需要用票來扣除嗎?但是五項(xiàng)扣除好像也就才一年6萬元才能扣除吧?需要提供哪些資料呢?還有這個(gè)工資也涉及到了社保費(fèi)用的繳費(fèi)基數(shù)問題,這樣的情況下要如何做呢,才能更好
同學(xué)你好,五項(xiàng)扣除不需要發(fā)票。標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用6萬不包含五項(xiàng)扣除,如實(shí)填寫資料就可以。社保的繳納按公司的制度來,可以按工資來申報(bào),也可以按最低基數(shù)申報(bào)。
也就是說每年的標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用6萬可以作為扣除項(xiàng),然后還能在這個(gè)之外有個(gè)五項(xiàng)扣除也可以算到個(gè)稅里面,就是說可以扣了6萬以后還可以扣,那這樣是不是要公司先代扣代繳個(gè)稅,然后個(gè)人再去利用這個(gè)五項(xiàng)扣除抵減掉個(gè)稅呢?
同學(xué)你好,是的,1年6萬標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用扣除%2B5項(xiàng)扣除,5項(xiàng)扣除填寫上去,上傳通過,扣除方式和標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用扣除方式是一樣,直接稅前扣除??弁旰笫O虏沤粋€(gè)稅。如果年度已經(jīng)交完個(gè)稅的。打個(gè)比方,租房還沒有稅前抵扣,匯算清繳時(shí)填上去,可以退稅。
好的,知道了,謝謝老師您了,一直以為一年只能扣6萬呢,現(xiàn)在知道不止了,那5項(xiàng)扣除需要傳原始單據(jù)或者憑證上去嗎?
同學(xué)你好,需要按實(shí)際情況填寫資料,不用上傳單據(jù)和資料。不過五項(xiàng)扣除中有個(gè)大病醫(yī)療(這個(gè)屬于住院情況,而且是扣掉個(gè)人1.5萬,從1.6-8萬當(dāng)年可以稅前扣除),但是這個(gè)估計(jì)很少有人用得到,如果真有用到,住院的資料留底備查就可以。
好的,謝謝老師,明白了
同學(xué)你好,不用客氣。祝你工作順利。
老師,還有一個(gè)問題,公司購買的打印機(jī),價(jià)值沒有超過一千元,可以直接計(jì)入管理費(fèi)用嗎?不放入低值易耗品進(jìn)行攤銷可以嗎?還是必須要放入固定資產(chǎn)呀
同學(xué)你好,可以直接記入管理費(fèi)用。
運(yùn)輸公司的話,一般納稅人,除了油票還能讓哪些票做進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行增值稅的抵扣呀?又沒有通行費(fèi)的情況下,主要運(yùn)輸?shù)木褪腔炷恋慕Y(jié)構(gòu)車
同學(xué)你好,一般情況下,個(gè)人消費(fèi)和集體福利兩個(gè)用途的專票抵扣不了以外,其他的專票都可以抵扣。
但是不知道能夠開哪些專票,辦公用品的只能開一次,感覺運(yùn)輸行業(yè)的專票不好獲得,增值稅抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有些少,也比較單一,有沒有哪些是確實(shí)能抵扣的呢?
同學(xué)你好,車輛發(fā)票,油費(fèi)、車輛修理保養(yǎng)。更新改造車輛、其他企業(yè)轉(zhuǎn)運(yùn)費(fèi)。廣告費(fèi)等專票抵扣完了就交稅,其他日常的水電、辦公等專票額度也沒有多少。該抵扣完了,就正常納稅。合適的納稅對(duì)企業(yè)是友好。
但是車輛只掛靠管理,車輛是不是公司的,只是統(tǒng)一進(jìn)行管理調(diào)度,這樣車輛的修理費(fèi)是不是可以算作是公司的呢?由公司統(tǒng)一支配的話,還是說車輛掛靠的話,修理改造車輛的費(fèi)用不能抵扣?
同學(xué)你好,企業(yè)把這些當(dāng)成是企業(yè)出錢修理、保養(yǎng)就可以抵扣。當(dāng)它當(dāng)成是單純的掛靠就不行。