(1)計提工資時: 借:銷售費用—工資 銷售費用—社會保險費及公積金(公司承擔(dān)部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬—工資 應(yīng)付職工薪酬—社會保險費及公積金(公司承擔(dān)部分) ?。?)發(fā)放工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:銀行存款 應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 其他應(yīng)收款—社會保險費及公積金(員工承擔(dān)部分) ?。?)繳納社保及個稅時: 借:應(yīng)付職工薪酬—社會保險費及公積金(公司承擔(dān)部分) 其他應(yīng)收款—社會保險費及公積金(員工承擔(dān)部分) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款
老師,這個工資表,計提工資和發(fā)放工資的分錄怎么寫
老師,請問這個工資表計提和發(fā)放的會計分錄怎么寫
老師,計提工資和發(fā)放工資的分錄怎么寫,(包括社保)
小白求解,計提工資和發(fā)放工資的分錄怎么做?就這個表格的,寫出分錄
計提工資和發(fā)放工資分錄怎么寫
老師您好,請問一下,收到補(bǔ)助是之前購買的固定資產(chǎn),總額法分錄是?
你好老師,資產(chǎn)負(fù)債表里的貨幣資金的期末數(shù)據(jù)就是當(dāng)月的資金情況嗎?然后期末數(shù)據(jù)減去期初數(shù)據(jù)是什么意思
老師,股東買了一個電梯投資單位,這個電梯是他個人買的,沒有發(fā)票,只有轉(zhuǎn)賬記錄和合同,這樣的話該怎么做賬呢?
老師,我剛?cè)肼氁患夜?。財?wù)經(jīng)理說 2024年和2025年固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表和u8賬上不一致,固定資產(chǎn)分類有:機(jī)器設(shè)備、辦公設(shè)備、運輸工具、房屋設(shè)備。讓先找出原值和累計折舊的差異,一點思路都沒有,這個怎么找啊?
老師你好,你說其他應(yīng)付款一般只能掛法人名下是嗎,不能掛員工名下也就是實際控制人名下?
老師你好!之前有異地預(yù)繳項目,有部分未預(yù)繳,對公司有影響嗎?現(xiàn)在預(yù)繳,今年己開票完了,這部分預(yù)繳放在明年有項目在抵扣,放在帳上有何影響,對稅務(wù)有影響嗎?
老師好,請問實際業(yè)務(wù)中,公司收到收到投資款需要馬上計入實收資本嗎,不計入有什么影響,需要同工商公示一致嗎?
老師你好,我接了賬,8月份接的,它之前沒多少業(yè)務(wù),你說我需要,把以前的賬重新做一遍嗎,前邊交接的沒有紙質(zhì)的賬,只有電子版的。
請問老師,靈活就業(yè)養(yǎng)老保險和職工養(yǎng)老保險,有哪些區(qū)別?要全面詳細(xì)的!繳費基數(shù),繳費年限,待遇等!謝謝!
老師,應(yīng)付賬款余額是負(fù)數(shù),啥意思???
老師,個人承擔(dān)的到底是要入其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收呀?
個人承擔(dān)的到底是要入其他應(yīng)付還是其他應(yīng)收,這個入那個都是可以的
好的,謝謝老師
?不客氣,祝您工作順利,身體健康,如果解答了您 的問題,麻煩給個五星好評喲,比心,謝謝啦。