同學你好 A107012研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表(第40行“三、年度研發(fā)費用小計”=本表第41行“(一)本年費用化金額”%2B第42行“(二)本年資本化金額
老師,你好!請問研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表中的:41行本年費用化金額+42行本年資本化金額和賬上一致嗎?
老師,在填寫研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表時,因為會計口徑中研發(fā)支出資本化里面又一些不符合稅法資本化的金額,在形成無形資產(chǎn)后,攤銷的金額(里面含不符合稅法資本化的金額)是否全都填寫到A107012的43行本年形成無形資產(chǎn)攤銷額中
老師你好,請問高企:研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠明細表中第41行本年費用化金額和第42行本年資本化金額,這兩者加起來等于第40行嗎?
請問一下本年度計入研發(fā)支出-資本化支出的費用,但還未形成無形資產(chǎn),計入開發(fā)支出,在填研發(fā)費用加計扣除優(yōu)惠表的時候是否需要填列?另外優(yōu)惠表中第40行年度研發(fā)費用小計與第41行本年費用化金額與第42行本年資本化金額是否存在勾稽關系?
1、研發(fā)項目是以前年度立項的,目前項目處于開發(fā)階段,資本化金額計入開發(fā)支出,本年度還未轉(zhuǎn)為無形資產(chǎn),該項目在本年度發(fā)生的研發(fā)支出-資本化支出金額需要填入優(yōu)惠明細表嗎?需要的話如何填列? 2、優(yōu)惠明細表第40行年度研發(fā)費用小計,是否與第41行本年費用化金額與第42行本年資本化金額是否存在勾稽關系?第42行本年資本化金額是什么情況下填列? 3、以前年度自研形成的無形資產(chǎn),在本年度攤銷,攤銷額是否能計入新的研發(fā)項目再進行加計?還是說要單獨攤銷。另外該無形資產(chǎn)的成本中包含一些不可加計的費用,是否需要剔除后再按照10年進行攤銷?除此之外,賬上對自研的無形資產(chǎn)計提了減值,加計時攤銷額是否需要考慮減值的影響
海關原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當月銷售額達到500萬,當月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填
8月銷售額達到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報稅的時候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進銷存)這個進銷存的單價就是單位成本,而不是銷售單價對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結余還不知道,或者6月結余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領料,那也有退料和超領或其他出入庫。那我這個成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領料100+超領10+其他出庫15-退料3個=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個月會不會有什么影響?
備考注會我有東奧的電子題庫和會計學堂的電子題庫,刷哪個電子題庫好呢
老師我們2025年的出口報關單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報關單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長投吧?
老師,請教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
我賬上的資本化金額是需要加到第8行直接消耗材料里嗎?
同學你好 對的 是這樣申報的
研發(fā)費用-資本化支出的材料金額+費用化材料的金額加到一起填第8行直接消耗材料里,是這樣嗎?
對的 是這樣填寫的 可以計入研發(fā)費用-材料消耗 可以計入研發(fā)支出的有:在研究與開發(fā)過程中所使用資產(chǎn)的折舊、消耗的原材料、直接參與開發(fā)人員的工資及福利費、開發(fā)過程中發(fā)生的租金以及借款費用等.