同學(xué)你好 對(duì)的 40=41%2B42 是這個(gè)勾稽關(guān)系
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表中的:41行本年費(fèi)用化金額+42行本年資本化金額和賬上一致嗎?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高企:研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表中第41行本年費(fèi)用化金額和第42行本年資本化金額,這兩者加起來(lái)等于第40行嗎?
老師 這個(gè)怎么處理 1.您單位申報(bào)的A107012《研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表》第45行“允許扣除的研發(fā)費(fèi)用合計(jì)”金額為:【298775.76】元; 2.您單位申報(bào)的A107041《高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細(xì)表》第15行“七、歸集的高新研發(fā)費(fèi)用金額(16+25)”第1列“本年度”金額為:【】元。 3.您單位申報(bào)享受研發(fā)加計(jì)扣除政策的研發(fā)費(fèi)用大于高新技術(shù)企業(yè)口徑下歸集的研發(fā)費(fèi)用,存在超額享受研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除政策風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)核實(shí)。
請(qǐng)問(wèn)一下本年度計(jì)入研發(fā)支出-資本化支出的費(fèi)用,但還未形成無(wú)形資產(chǎn),計(jì)入開(kāi)發(fā)支出,在填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠表的時(shí)候是否需要填列?另外優(yōu)惠表中第40行年度研發(fā)費(fèi)用小計(jì)與第41行本年費(fèi)用化金額與第42行本年資本化金額是否存在勾稽關(guān)系?
1、研發(fā)項(xiàng)目是以前年度立項(xiàng)的,目前項(xiàng)目處于開(kāi)發(fā)階段,資本化金額計(jì)入開(kāi)發(fā)支出,本年度還未轉(zhuǎn)為無(wú)形資產(chǎn),該項(xiàng)目在本年度發(fā)生的研發(fā)支出-資本化支出金額需要填入優(yōu)惠明細(xì)表嗎?需要的話(huà)如何填列? 2、優(yōu)惠明細(xì)表第40行年度研發(fā)費(fèi)用小計(jì),是否與第41行本年費(fèi)用化金額與第42行本年資本化金額是否存在勾稽關(guān)系?第42行本年資本化金額是什么情況下填列? 3、以前年度自研形成的無(wú)形資產(chǎn),在本年度攤銷(xiāo),攤銷(xiāo)額是否能計(jì)入新的研發(fā)項(xiàng)目再進(jìn)行加計(jì)?還是說(shuō)要單獨(dú)攤銷(xiāo)。另外該無(wú)形資產(chǎn)的成本中包含一些不可加計(jì)的費(fèi)用,是否需要剔除后再按照10年進(jìn)行攤銷(xiāo)?除此之外,賬上對(duì)自研的無(wú)形資產(chǎn)計(jì)提了減值,加計(jì)時(shí)攤銷(xiāo)額是否需要考慮減值的影響
老師好,請(qǐng)問(wèn)第2問(wèn)預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來(lái)這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺(jué)得〔第3問(wèn)說(shuō)22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺(jué)得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無(wú)非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開(kāi)票,開(kāi)票金額一個(gè)月下來(lái)假設(shè)5000元的銷(xiāo)項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊(cè)一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請(qǐng)問(wèn)這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請(qǐng)問(wèn)還需交嗎?
到底無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請(qǐng)產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問(wèn)一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來(lái)款轉(zhuǎn)投資款??梢詥幔貌挥媒欢?,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話(huà):加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤(pán)會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀尽N野袯om全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵](méi)核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤(pán)把加工費(fèi)單獨(dú)出來(lái)了,影響我核算嗎?還是說(shuō)我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
老師請(qǐng)問(wèn)以下費(fèi)用是包含費(fèi)用化和資本化一起的嗎:人員人工費(fèi)用、直接投入費(fèi)用、折舊費(fèi)用、無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)、新產(chǎn)品設(shè)計(jì)費(fèi)等、其他相關(guān)費(fèi)用、經(jīng)限額調(diào)整后的其他相關(guān)費(fèi)用
比如工資,費(fèi)用化有10萬(wàn)。資本化有8萬(wàn)。我在填:人員人工費(fèi)用時(shí)是填10+8=18還是填10萬(wàn)呢?
同學(xué)你好 這個(gè)填寫(xiě)18萬(wàn)的
比如工資,費(fèi)用化有10萬(wàn)。資本化有8萬(wàn)。我在填:人員人工費(fèi)用時(shí)是填10+8=18還是填10萬(wàn)呢?老師如果資本化的都轉(zhuǎn)到無(wú)形資產(chǎn)里了,人員人工費(fèi)用又填多少了?
這個(gè)按照實(shí)際工資填寫(xiě) 這個(gè)就是總額18萬(wàn)