你好!通過(guò)以前年度損益調(diào)整代替管理費(fèi)用科目調(diào)整相關(guān)金額
老師,我問(wèn)下公司研發(fā)費(fèi)用沒(méi)有做到研發(fā)支出,而是做到管理費(fèi)用,研發(fā)結(jié)束后有的形成專利那我現(xiàn)在要怎么做,都是上年度的費(fèi)用
老師你好,我想問(wèn)一下,我公司是研發(fā)公司,我們所有的研發(fā)支出都費(fèi)用化了,那現(xiàn)在我們公司有研發(fā)成果要申請(qǐng)專利,那我要怎么做賬?
老師我們公司20196年2020年,2021年都在研發(fā)機(jī)器,所以沒(méi)收入,沒(méi)有利潤(rùn),所以上一任會(huì)計(jì),把研發(fā)支出費(fèi)用化支出沒(méi)有轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,然后利潤(rùn)做的0,并且這3年的費(fèi)用也有很多沒(méi)票,只在記賬憑證做了個(gè)賬,所以今年研發(fā)完成2021年可以把三年前的研發(fā)支出費(fèi)用化支出轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎?3年前的稅還用調(diào)嗎?
我公司上年度把管理費(fèi)用的款項(xiàng)做到了研發(fā)支出,每個(gè)月也進(jìn)行了結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)支出,這個(gè)月要怎么去調(diào)整呢?
老師!我們做的賬生成的利潤(rùn)表沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用這一塊!可是之前會(huì)計(jì)報(bào)的年報(bào)利潤(rùn)表沒(méi)有研發(fā)費(fèi)用!匯算清繳的時(shí)候有研發(fā)費(fèi)用!我們現(xiàn)在報(bào)高企!是不是由于之前會(huì)計(jì)在做研發(fā)費(fèi)時(shí)直接計(jì)入管理費(fèi)用!而沒(méi)有通過(guò)研發(fā)支出-費(fèi)用化支出導(dǎo)致的?
老師,那老板前期裝修,用自己的錢,后面把發(fā)票開(kāi)過(guò)來(lái),要計(jì)入其他應(yīng)付款嗎
老師裝修費(fèi)按幾年攤銷,臺(tái)球俱樂(lè)部的固定資產(chǎn)按幾年攤銷
老師有發(fā)票和無(wú)發(fā)票的支出不分開(kāi)攤銷,我怎么查那些是有發(fā)票的攤銷,那些是無(wú)發(fā)票的攤銷啊
老師那前期裝修的費(fèi)用后面注冊(cè)好稅務(wù)開(kāi)始營(yíng)業(yè)再找裝修公司開(kāi)發(fā)票是不是可以攤銷
老師如果裝修前的費(fèi)用攤銷不了那不是交的所得稅很高嗎
老師,前期裝修的所有費(fèi)用都可以計(jì)入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎?如果有些有發(fā)票,有些沒(méi)有發(fā)票,這樣的話是不是要把沒(méi)有發(fā)票和有發(fā)票的分開(kāi)攤銷,因?yàn)闆](méi)有發(fā)票的不能稅前抵扣,具體怎么操作啊,感覺(jué)好亂,是不是匯算是按攤銷了的無(wú)票調(diào)增,不是按沒(méi)攤銷前的調(diào)增
老師,比如前期股東一起集資裝修店面,也沒(méi)有做賬,后期開(kāi)始營(yíng)業(yè)才登記營(yíng)業(yè)執(zhí)照和注冊(cè)稅務(wù)才做賬這樣的話前期的裝修費(fèi)用是不是沒(méi)辦法攤銷
老師分紅是不是不影響利潤(rùn)表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師,請(qǐng)問(wèn)一下收購(gòu)棉花的廠子是一般納稅人他的稅率是多少呀?
老師請(qǐng)問(wèn)一下:收到退回的工資,之前發(fā)多了的,是不是也是:借銀行存款,貸管理費(fèi)用負(fù)數(shù)