?你好? ? ? 你們這實際是什么業(yè)務(wù); 因為跨年了涉及 了損益科目 。 你結(jié)轉(zhuǎn)后調(diào)整兩個科目都是損益科目沒法處理的。? 要反結(jié)賬去改才的? ?
研發(fā)支出-費用化支出,是個什么科目,為什么月末需要把它結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用呢
一個項目以前發(fā)生的研發(fā)費用直接做到了研發(fā)支出-費用化支出,結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用做了加計扣除,現(xiàn)在項目成功了,跨年度了,怎么調(diào)賬?
我公司上年度把管理費用的款項做到了研發(fā)支出,每個月也進行了結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用-研發(fā)支出,這個月要怎么去調(diào)整呢?
老師,研發(fā)支出費用化支出每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?是結(jié)轉(zhuǎn)到管理費用的什么明細科目呢?
我們研發(fā)支出現(xiàn)在處于費用化階段,之后要結(jié)轉(zhuǎn)到借:管理費用 貸:研發(fā)支出 但是最后費用結(jié)轉(zhuǎn)的話,把這個管理費用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,這不相當(dāng)于把研發(fā)支出結(jié)轉(zhuǎn)了兩遍嗎?
老師,假設(shè)我開回來的發(fā)票是1500,我只報銷1200元,剩下多出來的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細說說不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費等備用,在打款時應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負數(shù),做匯算清繳時需要在納稅調(diào)整明細表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負債表時數(shù)字后面的小數(shù)點就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個零嗎
老師我4月份計提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時我也要報4月的個稅,個稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個稅,我在照抄系統(tǒng)上的個稅做實發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費未付款,但是我做分錄的時候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
這個實際是一些機柜費用,就是如果兩個都是損益類科目就無法調(diào)整賬目,就需要反結(jié)帳處理是嗎?那樣這個這個費用做了幾個月,需要每個月調(diào)整還是12月一起調(diào)整呢?
?你好;? ? 是的。 需要反結(jié)賬去處理才行的。 可以12月末處理下反結(jié)賬 改下4季度申報表和報表的??
好的,謝謝
請問下,12月末反結(jié)帳的話,那樣我就需要做之前分錄的紅字沖抵是嗎?
?你好; 是的。 就可以了。 到時注意改下申報表和報表即可? ?