你好,以前年度已做未開票收入,后來補開票了 需要把做的未開票收入沖銷,然后根據(jù)開具發(fā)票情況做收入分錄
請問老師,以前年度未開發(fā)票收入已做無票收入報稅,現(xiàn)在要補開發(fā)票,分錄怎么做
請問:以前年度已做未開票收入,后來補開票了如何處理?
以前年度已做未開票收入,后來補開票,但是與之前確認的未開票收入有幾分錢的差異,怎么處理?
老師,請問,去年確認過未開票收入,并且已交稅。今年客戶讓補開發(fā)票,那么之前申報的未開票收入如何處理呢
老師好,請問補繳以前年度的增值稅及附加稅,如何賬務處理?(因為以前年度有一個未開票收入是負數(shù),然后一直都交不了稅,所以去稅局處理了,就說補繳稅現(xiàn)在才能正常報稅)
老師,請問有限合伙取得了投資企業(yè)的分紅,那么有限合伙里面的有限公司和自然人分別如何納稅? 有限合伙取得分紅的時候需要另外交稅嗎?
本院酌定對所生產的貨物損失 11922 元, 本院酌定由原告自行承擔 4922 元,被告承擔 7000 元。 被告發(fā)票11922可以全部抵扣嗎作為被告方少付了4922元這個進項可以抵扣嗎
“其他收益”是什么性質的科目
老師,只是簽訂了合同,發(fā)票還沒開過來,支付出去的錢分錄 借:預付賬款 貸:銀行存款 這樣對不對
股東是個人,現(xiàn)在想要注銷,期末的未分配利潤需要交個人所得稅嗎
老師,這個怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款 由于賬號有錯被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財務,我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預收款需要做價稅分離,進入應交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應收工程款的80%,問一下財務該如何入賬?應收帳款等相關科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財務,我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預收款需要做價稅分離,進入應交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應收工程款的80%,問一下財務該如何入賬
研發(fā)費用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調整不允許加計扣除的,那所得稅匯算清繳應該填哪張表,哪行
那以前年度已經交過稅了呀,怎么辦
你好,以前年度已經交過稅了,現(xiàn)在開具發(fā)票就不需要再次納稅了。
具體賬務怎么處理呢老師?是做一筆紅字的分錄,把之前做的收入和銷項沖銷,然后現(xiàn)在再根據(jù)發(fā)票,做一筆藍字收入和銷項分錄?
你好,以前年度已做未開票收入,后來補開票了 需要把做的未開票收入沖銷 借:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),貸:應收賬款等科目 然后根據(jù)開具發(fā)票情況做收入分錄 借:應收賬款等科目,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
這樣的話那本期就是等于啥也沒發(fā)生,也不用繳稅是吧?那摘要咋寫呀?
你好,是的。 摘要可以就是:沖銷無票收入,確認開票收入
可是,這是會計自己的賬務處理,我還是有點不太放心哇,本期確認了收入,申報表就會體現(xiàn)收入,有收入,就有銷項,就要繳稅呀,那不就是重復繳稅了嗎
你好,以前年度已經交過稅了,現(xiàn)在開具發(fā)票就不需要再次納稅了。 需要把做的未開票收入沖銷 借:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),貸:應收賬款等科目 然后根據(jù)開具發(fā)票情況做收入分錄 借:應收賬款等科目,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) (一正一負抵消了,不需要再納稅的)
老師,您的意思是:在申報表的開具發(fā)票欄寫這次補開的銷售額,然后在申報表的未開具發(fā)票欄填寫沖銷的負數(shù)銷售額,是嗎?
你好,是的,是這個意思?
哦哦,那就明白了!謝謝老師!老師辛苦了!
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝