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請問:以前年度已做未開票收入,后來補開票了如何處理?

2021-01-27 10:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-27 10:34

你好,以前年度已做未開票收入,后來補開票了 需要把做的未開票收入沖銷,然后根據(jù)開具發(fā)票情況做收入分錄

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快賬用戶3386 追問 2021-01-27 10:36

那以前年度已經交過稅了呀,怎么辦

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齊紅老師 解答 2021-01-27 10:37

你好,以前年度已經交過稅了,現(xiàn)在開具發(fā)票就不需要再次納稅了。

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快賬用戶3386 追問 2021-01-27 10:41

具體賬務怎么處理呢老師?是做一筆紅字的分錄,把之前做的收入和銷項沖銷,然后現(xiàn)在再根據(jù)發(fā)票,做一筆藍字收入和銷項分錄?

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齊紅老師 解答 2021-01-27 10:42

你好,以前年度已做未開票收入,后來補開票了 需要把做的未開票收入沖銷 借:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),貸:應收賬款等科目 然后根據(jù)開具發(fā)票情況做收入分錄 借:應收賬款等科目,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)

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快賬用戶3386 追問 2021-01-27 10:45

這樣的話那本期就是等于啥也沒發(fā)生,也不用繳稅是吧?那摘要咋寫呀?

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齊紅老師 解答 2021-01-27 10:46

你好,是的。 摘要可以就是:沖銷無票收入,確認開票收入

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快賬用戶3386 追問 2021-01-27 10:50

可是,這是會計自己的賬務處理,我還是有點不太放心哇,本期確認了收入,申報表就會體現(xiàn)收入,有收入,就有銷項,就要繳稅呀,那不就是重復繳稅了嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-27 10:51

你好,以前年度已經交過稅了,現(xiàn)在開具發(fā)票就不需要再次納稅了。 需要把做的未開票收入沖銷 借:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額),貸:應收賬款等科目 然后根據(jù)開具發(fā)票情況做收入分錄 借:應收賬款等科目,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) (一正一負抵消了,不需要再納稅的)

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快賬用戶3386 追問 2021-01-27 10:57

老師,您的意思是:在申報表的開具發(fā)票欄寫這次補開的銷售額,然后在申報表的未開具發(fā)票欄填寫沖銷的負數(shù)銷售額,是嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-27 10:58

你好,是的,是這個意思?

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快賬用戶3386 追問 2021-01-27 11:01

哦哦,那就明白了!謝謝老師!老師辛苦了!

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齊紅老師 解答 2021-01-27 11:01

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好,以前年度已做未開票收入,后來補開票了 需要把做的未開票收入沖銷,然后根據(jù)開具發(fā)票情況做收入分錄
2021-01-27
你好! 這種小數(shù)點尾差一般計入營業(yè)外收支處理。
2022-01-06
借:主營業(yè)務收入-未開票 貸:主營業(yè)務收入-開票
2023-02-15
借應收帳款、負數(shù)貸主營業(yè)務收入、負數(shù)應交稅費負數(shù)。
2021-11-16
你好 現(xiàn)在不開發(fā)票 就直接紅沖收入 和在按發(fā)票做一筆即可。 不需要走以前年度損益調整科目走 。因為你之前報稅了 只是補發(fā)票而已 。
2020-09-23
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