久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

以前年度已做未開票收入,后來補開票,但是與之前確認的未開票收入有幾分錢的差異,怎么處理?

2022-01-06 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-06 10:31

你好! 這種小數(shù)點尾差一般計入營業(yè)外收支處理。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關(guān)問題討論
你好! 這種小數(shù)點尾差一般計入營業(yè)外收支處理。
2022-01-06
你好,以前年度已做未開票收入,后來補開票了 需要把做的未開票收入沖銷,然后根據(jù)開具發(fā)票情況做收入分錄
2021-01-27
借:主營業(yè)務(wù)收入-未開票 貸:主營業(yè)務(wù)收入-開票
2023-02-15
你好同學 之前已經(jīng)確認過收入,現(xiàn)在開票了。第一可以不用做任何處理,把發(fā)票歸檔即可。第二也可以沖一筆收入,做一筆收入,這樣可以把發(fā)票附在這筆后邊。老師個人覺得第一種就可以
2022-03-08
同學你好 借應(yīng)收 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項 開票的時候 借應(yīng)收負數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù) 貸銷項負數(shù) 然后再按照開的發(fā)票做收入
2022-06-27
相關(guān)問題
相關(guān)資訊

熱門問答 更多>

領(lǐng)取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領(lǐng)取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務(wù),請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×