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你好老師,單位幾個(gè)員工都交社保和公積金,會計(jì)不小心發(fā)成應(yīng)發(fā)工資了,就是用對公賬戶給員工轉(zhuǎn)的錢,沒扣除個(gè)人承擔(dān)的社保和公積金,員工用現(xiàn)金歸還的公司,這個(gè)該如何做會計(jì)分錄呢

2021-01-26 22:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-26 22:55

您好,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款~社保公積金,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅。借應(yīng)付職工薪酬(紅字),借其他應(yīng)付款~社保公積金,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅。

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您好,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款~社保公積金,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅。借應(yīng)付職工薪酬(紅字),借其他應(yīng)付款~社保公積金,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅。
2021-01-26
1.計(jì)提社保公積金費(fèi)用時(shí): 單位全部承擔(dān)的情況: 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保/公積金 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用等(根據(jù)員工所屬部門確定) 員工自行承擔(dān)個(gè)人部分的情況: 貸:其他應(yīng)付款——社保/公積金 個(gè)人部分 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 1.繳納社保和公積金時(shí): 對于單位承擔(dān)的部分,直接從“應(yīng)付職工薪酬——社保/公積金”科目支付: 其他應(yīng)付款——社保/公積金 個(gè)人部分(如有) 貸:銀行存款 借:應(yīng)付職工薪酬——社保/公積金 對于個(gè)人承擔(dān)的部分,從“其他應(yīng)付款——社保/公積金 個(gè)人部分”科目轉(zhuǎn)出至銀行存款: 貸:銀行存款 借:其他應(yīng)付款——社保/公積金 個(gè)人部分
2024-01-11
你好你的計(jì)提和發(fā)放分錄是對的
2024-08-08
能給他申報(bào)個(gè)稅嗎 你這個(gè)屬于掛靠 被查到有風(fēng)險(xiǎn) 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 收回來做相反的
2025-01-06
借:管理費(fèi)用等206000 貸:應(yīng)付職工薪酬206000 借:管理費(fèi)用500 貸:其他應(yīng)付款500 借:應(yīng)付職工薪酬206000 貸:銀行存款206000 借:其他應(yīng)付款500 貸:銀行存款500
2021-05-11
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