你好,可以那樣操作的哈
老師,關于個人所得稅申報這個稅款所屬月份申報的數(shù)據(jù)應該如何填寫 比如3月應發(fā)工資為A,在4月發(fā)放3月工資A 4月的應發(fā)工資為B,同樣也在下月(即5月)發(fā)放 那4月份申報稅款所屬期個稅時,這個數(shù)據(jù)是A還是B呢
比如本月登陸個稅系統(tǒng),顯示申報稅款所屬月份2022.5月,但實際5月工資是在6.25日才發(fā)放,我們按照還未發(fā)放的5月工資申報的,其實 5月稅款所屬應該申報的是4月份工資(5.25支付)?那怎么調(diào)整之前錯誤的申報呢??
老師,個稅申報按發(fā)放的次月,我3月份在甲公司任職,4月份在乙公司入職要在6月份報5月份所屬期實際發(fā)放4月份工資,這樣我在乙公司個稅工資5月份所屬期到12月份所屬期不等于乙公司企稅計提工資4-12月份所屬期,少了一個月的,有問題嗎?
4月份在新的公司領了工資,被該公司申報了4月所屬期的個稅,之前的公司4月也申報了個稅,之前的公司是按照上月實際發(fā)放的工資申報的個稅,新的公司是當月的工資就申報當月的個稅,現(xiàn)在4月被兩個公司申報了兩次個稅,現(xiàn)在怎么弄?
老師,我們公司有一位員工5月份社保開始轉到自己公司的,之前發(fā)工資都是外包發(fā),之前外包報個稅都是當月報當月的,就是4月份工資在4月份的征期里申報的,然后我們公司是4月份工資是在5月份征期里申報的,所以現(xiàn)在就相差了一個月,他現(xiàn)在個稅上查就是6月份沒有申報,那現(xiàn)在要怎么搞,我們現(xiàn)在7月份已經(jīng)給他申報了5 月份的工資
老師你好,問下個體戶是核定征收的,為什么每個季度還要收個人所得稅啊,不是按開票金額來定營業(yè)收入么?
你好,24年的工資都發(fā)清了,請問匯算清繳的工資薪金支出的賬載金額,實際發(fā)生額,稅收金額是不是都填一致呢
監(jiān)理公司總公司中標的合同可以授權給分公司干嗎,分公司可不可以給總公司開監(jiān)理費發(fā)票
利潤表 所得稅費用金額必須是25年的數(shù)據(jù)嗎!比如25.5做24年匯算清繳可以放進去嗎! 借:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 貸:企業(yè)所得稅 這樣子會沖減25年的利潤是吧。會影響25年計算企業(yè)所得稅嗎
文化事業(yè)建設費申報,怎么查詢還有多少發(fā)票未抵扣???如果是增值稅就可以查未抵扣和已抵扣,那文化建設稅可抵扣的進項在哪查
老師,你好,我們是集團企業(yè),我們集團其下有很多子公司,都是獨立核算的。我們相互之間調(diào)撥貨物,不開發(fā)票可以嗎?
老師,計入工資的哪種補貼或者其他費用不用報個稅啊
請問匯算清繳時,管理費用-其他,需要要調(diào)整嗎
想問一下老師:營業(yè)執(zhí)照不見了、公章也掉了不知道放哪里了、能去做注銷嗎?
老板拖欠我工資,我如果去勞動監(jiān)察大隊,怎么跟他說
就是中間那個月報0是可以的嗎?因為要從之前更正不太現(xiàn)實,有的都做了個人所得稅匯算了
是的,就那樣操作就行
好的謝謝
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。