你好,12月份計提工資借管理費用工資貸應付職工薪酬工資。
老師你好,比如公司11月份工資是12月發(fā)放,在11月份計提工資,12月實際發(fā)放工資的時候才計提工會經(jīng)費,對嗎?在11月份計提工資的時候不需要計提工會經(jīng)費吧!
你好!老師,1月份的工資,在1月份中旬發(fā)放的,請問計提工資,是在1月份計提還12月份計提?
老師,現(xiàn)在1月份放12月份工資,請問在什么時候計提工資?怎么樣做會計分錄?
老師,我想問一下。比如:現(xiàn)在是12月份,那我做的是11月份的帳,計提工資是不是要在10月30號計提,10月份當月的工資和社保。會計分錄要怎么做。然后11月份發(fā)放工資,11月份月頭繳納社保費用。會計分錄要怎么做
老師,請問一下,12月時去交了12月份的員工社保,在1月份發(fā)12月工資時,在工資扣除,在12月,和1月怎么做會計分錄
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結轉主營業(yè)務成本嗎
高新技術企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉入管理費用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費用科目,直接進當期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進項稅轉出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負率多少啊
走1000萬賬,建筑行業(yè),自建,想走9%稅點,請問怎么分配才能達到最大限度合理避稅
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進賬增多,會不會容易引起稅務的注意???
我司是機械租賃公司,從其他家公司租入吊機,如何做會計分錄?
那社保是當月計提當月的嗎?
你好 對的當月計提當月的
那么水電費是1月付12月,那么應該不用計提吧?因為水電費每月不同
你好 當月應該借管理費用貸其他應付款