你好,這個(gè)是金稅盤抵扣的嗎?
老師請(qǐng)問下 去年金稅盤的費(fèi)用我會(huì)計(jì)分錄是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-減免 貸:管理費(fèi)用 未抵扣現(xiàn)在抵扣的話怎么做分錄呀
請(qǐng)問老師,借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅〖免抵稅費(fèi)〗 貸:管理費(fèi)用 等月底抄報(bào)稅抵扣完了,這筆抵扣款是可以去稅局辦退稅拿錢去嗎?需要帶什么去? 抵扣后還用做什么分錄嗎?
老師這個(gè)月抵扣稅盤和服務(wù)費(fèi),已做了分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額,借:管理費(fèi)用-負(fù)數(shù),那么月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?為什么?
交了金稅盤維護(hù)費(fèi)以后,做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用——辦公費(fèi) 因?yàn)槭墙鸲惐P維護(hù)費(fèi)可以抵扣增值稅,這種分錄的原始憑證是什么呢
老師 稅控年費(fèi)280元的 款付了 但還沒有抵扣 分別請(qǐng)教下 只扣了280 只要借管理費(fèi)用280 貸銀行存款 借應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅減免稅款 貸管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))后面一筆分錄是等抵扣了再做 還是 扣費(fèi)的時(shí)候就一起做
員工報(bào)銷費(fèi)用,老板轉(zhuǎn)賬給我的私人微信,然后我在群里用微信轉(zhuǎn)賬統(tǒng)一發(fā)放,請(qǐng)問我有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
電子營業(yè)執(zhí)照申請(qǐng)?jiān)黾訝I業(yè)范圍的網(wǎng)址在哪里?
老師好,商品的毛利率和每個(gè)分項(xiàng)的毛利率關(guān)系是什么
老師 我公司租車一臺(tái)年租24000元 1月租2月付款一直未取得發(fā)票 問怎么做分路啊
請(qǐng)問養(yǎng)殖鵝合作社,年初孵化的小鵝,入消耗性生物資產(chǎn),平時(shí)的人工費(fèi),飼養(yǎng)的飼料,還有養(yǎng)殖房的折舊,入哪個(gè)會(huì)計(jì)科目?入生產(chǎn)成本嗎?再按每月銷售結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本對(duì)嗎?
老師,新接手一家公司的賬,查看應(yīng)交稅費(fèi)下的銷項(xiàng)稅、進(jìn)項(xiàng)稅以及未交增值稅科目余額情況和實(shí)際不符,可以先通過以前年度損益調(diào)整科目,做賬務(wù)調(diào)整嗎?
供應(yīng)商公司名稱和收款賬號(hào)變更,前期發(fā)票已經(jīng)給我司開具,證明付款和前期發(fā)票開具是同一家公司,需要對(duì)方提供什么資料
你好,老師,辦理退貨手續(xù)的時(shí)候,名稱數(shù)量單價(jià)金額都需要用紅筆寫嗎
老師,公戶轉(zhuǎn)錢給員工報(bào)銷,但是我們不知道是哪筆發(fā)票的,全部費(fèi)用發(fā)票都是掛老板名下報(bào)銷,這樣子能不能借 借其他應(yīng)收款法人,貸其他應(yīng)收款 這個(gè)個(gè)人名字。發(fā)票太多了。根本不知道是哪筆
您好!老師股權(quán)轉(zhuǎn)讓的個(gè)人所得稅稅率是多少,股份是75萬元,需要交多少個(gè)人所得稅
是的,稅盤的相關(guān)費(fèi)用
這個(gè)可以抵扣稅 不退稅的