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老師,公戶轉(zhuǎn)錢給員工報(bào)銷,但是我們不知道是哪筆發(fā)票的,全部費(fèi)用發(fā)票都是掛老板名下報(bào)銷,這樣子能不能借 借其他應(yīng)收款法人,貸其他應(yīng)收款 這個(gè)個(gè)人名字。發(fā)票太多了。根本不知道是哪筆

2025-09-11 15:33
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-09-11 15:33

你好,你現(xiàn)在只能這樣子做了。

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你好,你現(xiàn)在只能這樣子做了。
2025-09-11
同學(xué)你好,掛在個(gè)人明細(xì)的金額,現(xiàn)金還錢就用收款單據(jù),個(gè)人報(bào)銷費(fèi)用單直接沖減就可以了。
2021-01-21
你好,有支付出去的證明嗎?有轉(zhuǎn)賬的證明沒有?
2021-11-11
前期員工墊付社保和公積金費(fèi)用,不知具體月份和票據(jù)時(shí),可先掛 “其他應(yīng)收款 - 個(gè)人”。后期明確后,分錄應(yīng)為借 “管理費(fèi)用 - 社保費(fèi)(企業(yè)承擔(dān)部分)”“管理費(fèi)用 - 公積金(企業(yè)承擔(dān)部分)”“其他應(yīng)付款 - 社保費(fèi)(個(gè)人承擔(dān)部分)”“其他應(yīng)付款 - 公積金(個(gè)人承擔(dān)部分)”,貸 “其他應(yīng)收款 - 個(gè)人”。你原計(jì)劃的分錄存在科目使用不當(dāng)及未準(zhǔn)確體現(xiàn)企業(yè)和個(gè)人承擔(dān)部分的問題。
2025-04-01
同學(xué)你好 可以的,這樣操作就行
2020-09-17
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