您好!應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目的,因?yàn)檫@樣才知道你未交增值稅是多少哦
老師這個月抵扣稅盤和服務(wù)費(fèi),已做了分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額,借:管理費(fèi)用-負(fù)數(shù),那么月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?為什么?
老師管理費(fèi)用稅盤維護(hù)費(fèi)560這月抵扣。我做了借:管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)560借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~減免稅。我還需要把這個減免560結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款),年末需要結(jié)轉(zhuǎn)。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸;應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款);月末結(jié)轉(zhuǎn)也是這樣做分錄嗎?
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額 抵減航天信息發(fā)票,這里的管理費(fèi)用為什么是負(fù)數(shù)
老師,想請教下稅控盤服務(wù)費(fèi)280抵減問題, 支付維護(hù)費(fèi)時, 借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款 280 抵減時, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費(fèi)用 -280 那月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是直接借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 金額是銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)再直接減去280后的嗎?
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料,項(xiàng)目組的編制情況和研發(fā)人員名單這是一個表還是2個表???
公司在中國銀行貸款300萬,有申請政府貼息,利息每月支付,貼息是按季貼息,收到貼息款時應(yīng)該怎么做賬
老師好,研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除備查資料的人員名單,有必須體現(xiàn)的信息嗎?只列出研發(fā)人員姓名和部門行不行?
老師,戲曲書生帽,紗屬于什么編碼
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個外地人工作,但是他們無法給他們繳納保險,只能繳納意外險,按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國外的LV在中國設(shè)立了門店,屬于非居民,有機(jī)構(gòu),取得的收入與機(jī)構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對嗎?
老師,所得稅匯算時,調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動資產(chǎn)列報(bào)嗎?
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,是這樣嗎老師
是的,你的分錄是對的哈
憑證錄入完之后,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個數(shù)是在哪里可以查到?科目余額表?
在科目余額表可以看到余額的
只能看到應(yīng)交稅費(fèi)的科目余額,現(xiàn)在還沒做結(jié)賬的分錄,應(yīng)交稅費(fèi)的科目余額已經(jīng)是抵扣了稅盤和服務(wù)費(fèi)的數(shù)了,那么還需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款科目有余額就要結(jié)轉(zhuǎn)呀