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老師這個月抵扣稅盤和服務(wù)費(fèi),已做了分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額,借:管理費(fèi)用-負(fù)數(shù),那么月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎?為什么?

2021-03-04 11:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-03-04 11:27

您好!應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目的,因?yàn)檫@樣才知道你未交增值稅是多少哦

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快賬用戶7123 追問 2021-03-04 11:31

借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,是這樣嗎老師

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齊紅老師 解答 2021-03-04 11:36

是的,你的分錄是對的哈

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快賬用戶7123 追問 2021-03-04 11:39

憑證錄入完之后,應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅這個數(shù)是在哪里可以查到?科目余額表?

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齊紅老師 解答 2021-03-04 11:53

在科目余額表可以看到余額的

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快賬用戶7123 追問 2021-03-04 11:55

只能看到應(yīng)交稅費(fèi)的科目余額,現(xiàn)在還沒做結(jié)賬的分錄,應(yīng)交稅費(fèi)的科目余額已經(jīng)是抵扣了稅盤和服務(wù)費(fèi)的數(shù)了,那么還需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-04 12:07

應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款科目有余額就要結(jié)轉(zhuǎn)呀

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您好!應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額月末還需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目的,因?yàn)檫@樣才知道你未交增值稅是多少哦
2021-03-04
不需要再做一筆結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,原因是,你在做應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅這筆分錄的時候,已經(jīng)是應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅這個明細(xì)科目扣除減免稅后結(jié)轉(zhuǎn)的
2021-10-02
你好; 你月末結(jié)轉(zhuǎn) :借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅費(fèi)) ; 同時結(jié)轉(zhuǎn) :借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-07-27
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款
2023-05-12
負(fù)數(shù)就是擔(dān)心軟件取數(shù)錯誤
2022-04-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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