借其他應(yīng)付款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
老師啊, 普惠幼兒園 伙食費 不算收入 ,之前,咱們答疑老師不是說入到其他應(yīng)付款里就可以了嗎?就是伙食費這筆??顚S玫倪@個問題。但是呢,他這個就是每次收到的錢總會少于我支付的錢,也就是說期末的時候這個其他應(yīng)付款,伙食費這個比余額會在借方,然后正常呢,資產(chǎn)負債表期末的時候,其他應(yīng)付款在借方的時候應(yīng)該填到其他應(yīng)收款里,但是這筆錢我收不回來,所以我是不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到別的科目里啊,我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師好 請問就是我們19年有筆錢應(yīng)該是收入 那會兒不知道是收入 就放到了其他應(yīng)付款 現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理合適
老師,19年不知道怎么做了一筆,借:預付賬款-房租水電費,貸:其他應(yīng)付款。這筆賬我現(xiàn)在要怎么處理???其他應(yīng)付款是股東,然后轉(zhuǎn)實收資本
老師,你好,我想問一下。 我們公司收到一筆退回的押金,但是,之前的會計沒有做在其他應(yīng)收款,那我現(xiàn)在收回的話,掛賬在其他應(yīng)收款,其他應(yīng)收款科目就變成負數(shù)了,我應(yīng)該怎么處理這個其他應(yīng)收款
老師你好,我們收回了一筆投標保證金,正常應(yīng)該是借其他應(yīng)收款 貸銀行存款??墒俏覀兪呛芫煤芫靡郧爸Ц兜牧耍瑳]有記賬也不知道怎么支付的?,F(xiàn)在收到了要怎么處理呀
小規(guī)模納稅人發(fā)票開檢測費,商品和服務(wù)稅收分類編碼選什么,稅率還是選1%嗎
主營業(yè)務(wù)成本按什么結(jié)轉(zhuǎn)
我們公司是一般商貿(mào)企業(yè),購進月餅,進行包裝再賣出,那購進的包裝禮盒這些,應(yīng)該進銷售費用包裝費嗎??還是說進月餅的成本??
老師你好,請問土地去年買的,8月份又繳納了契稅,這個契稅是從8月份開始攤銷嗎
老師,我想問下,我們單位是事業(yè)單位,收到了勞動就業(yè)局的失業(yè)保險穩(wěn)崗補貼,應(yīng)該如何做賬務(wù)處理?以前會計是做借銀行存款 貸其他應(yīng)付款-失業(yè)保險。感覺這個應(yīng)該不對
樸老師進,昨天問題繼續(xù)
老師請問一下,2個公司同一個法人,同一個員工可以一個公司領(lǐng)工資,另一個公司繳納社保嗎?
我們是勞務(wù)派遣公司,差額征稅是用5%。但是說還有外包6%,這個外包是啥意思?為什么是6個點
報表上其他應(yīng)付是負數(shù),他意思是對方欠我的發(fā)票對不?
老師您好,供貨商出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量問題,我們可以對下游供貨商進行退貨,并處罰款嗎?還是只能收產(chǎn)品質(zhì)量違約金,做營業(yè)外收入
可是現(xiàn)在沒有成本票,如果要調(diào)成收入需要交很多稅
你好,你的成本可以暫估。
老師,是這樣,之前那筆錢財務(wù)不知道是收入,掛到其他應(yīng)付款了,但是那時候成本票很多,所以提前確認了成本,導致現(xiàn)在沒有成本票了,有沒有什么辦法可以調(diào)整,然后彌補19年的虧損,還不用交稅的
可以彌補的 你提前做了成本的嗎
是的,成本提前做了,所以現(xiàn)在沒有成本票去平這筆收入
可以彌補以前年度虧損。
那請問老師,怎么操作
申報企業(yè)所得稅的時候,第八欄有一個彌補以前年度虧損。
正好我們增值稅有留低,申報時把這部分算到以前年度虧損里去,這樣所得稅和增值稅都不用交了是嗎?那這樣操作稅務(wù)方面會有什么風險嗎?
你好 可以的 有風險 你的成本收入不在一個月
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快
老師,我申報時填到第八欄,系統(tǒng)默認的是彌補那一年的啊
你好 前五年的第一年。
我們公司是19年成立的,那就是我這個季度這樣操作的話,就是彌補19年的是嗎
是的,彌補的是一九年的虧損。