借其他應(yīng)付款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
老師啊, 普惠幼兒園 伙食費 不算收入 ,之前,咱們答疑老師不是說入到其他應(yīng)付款里就可以了嗎?就是伙食費這筆??顚S玫倪@個問題。但是呢,他這個就是每次收到的錢總會少于我支付的錢,也就是說期末的時候這個其他應(yīng)付款,伙食費這個比余額會在借方,然后正常呢,資產(chǎn)負(fù)債表期末的時候,其他應(yīng)付款在借方的時候應(yīng)該填到其他應(yīng)收款里,但是這筆錢我收不回來,所以我是不應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到別的科目里啊,我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?
老師好 請問就是我們19年有筆錢應(yīng)該是收入 那會兒不知道是收入 就放到了其他應(yīng)付款 現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理合適
老師,19年不知道怎么做了一筆,借:預(yù)付賬款-房租水電費,貸:其他應(yīng)付款。這筆賬我現(xiàn)在要怎么處理???其他應(yīng)付款是股東,然后轉(zhuǎn)實收資本
老師,你好,我想問一下。 我們公司收到一筆退回的押金,但是,之前的會計沒有做在其他應(yīng)收款,那我現(xiàn)在收回的話,掛賬在其他應(yīng)收款,其他應(yīng)收款科目就變成負(fù)數(shù)了,我應(yīng)該怎么處理這個其他應(yīng)收款
老師你好,我們收回了一筆投標(biāo)保證金,正常應(yīng)該是借其他應(yīng)收款 貸銀行存款??墒俏覀兪呛芫煤芫靡郧爸Ц兜牧?,沒有記賬也不知道怎么支付的?,F(xiàn)在收到了要怎么處理呀
39歲零基礎(chǔ)小白,只有從業(yè)資格證書,是先從出納做起還是學(xué)學(xué)會計直接找會計工作? 問題是我們這里招出納的少,招會計的多一些
你好,老師,你像老公司的帳換軟件的時候、需要重新建帳,需要提供的數(shù)據(jù),主要就根據(jù)這個科目余額表跟明細(xì)帳這些數(shù)據(jù)去重新建賬了是吧老師
為順應(yīng)產(chǎn)業(yè)升級的要求,A公司計劃投資一個智能制造項目。該公司目前的資本結(jié)構(gòu)(負(fù)債)股東權(quán)益)為2/3.投資該項目后仍維持該目標(biāo)結(jié)構(gòu)。在該目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)下,債務(wù)資本成本為6%。智能制造領(lǐng)域的代表企業(yè)是M公司,該公司的資本結(jié)構(gòu)(負(fù)債/股東權(quán)益)為7/10,β權(quán)益為1.2。已知無風(fēng)險利率為5%,市場風(fēng)險滋價為8%,兩家公司適用的所得稅稅率均為25%。 要求: (1)運用可比公司法,計算M公司的β就產(chǎn) (2)運用可比公司法,計算智能制造項目的β權(quán)益和A公司的權(quán)益資本成本。 (3)計算A公司的綜合資本成本。
老師,您好,算出每股收益無差別點,怎么選擇哪種籌資方案呢?
老師 你好,我想問下同樣都是工資 生成成本 和制造費用單獨分開記有什么區(qū)別和作用?
老師,稅收優(yōu)惠政策,小微企業(yè)季度30萬一下免附加稅,季度30萬以上附加稅減半對嗎
老師,我不會填固定資產(chǎn)一次性扣除:(需要老師幫我在表格上填寫第1季度與第2季度,的數(shù)據(jù)) 例如,2024年2月新購一臺生產(chǎn)設(shè)備300萬,按5年計提折舊,無殘值,會計月折舊額=5萬,稅法月折舊額=2.5萬
老師,我剛剛接手的一個小規(guī)模公司的賬,他屬于商貿(mào)企業(yè),這個公司之前得會計把采購進來的東西全部做到了原材料科目,也沒有啟用數(shù)量金額輔助核算,那么我現(xiàn)在如果實現(xiàn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候怎么結(jié)轉(zhuǎn)哈?能不能倒推成本
老師不是超過5000才交個稅嗎?為什么5888的沒有交個稅
公司收到老板的借款應(yīng)該做什么憑證?
可是現(xiàn)在沒有成本票,如果要調(diào)成收入需要交很多稅
你好,你的成本可以暫估。
老師,是這樣,之前那筆錢財務(wù)不知道是收入,掛到其他應(yīng)付款了,但是那時候成本票很多,所以提前確認(rèn)了成本,導(dǎo)致現(xiàn)在沒有成本票了,有沒有什么辦法可以調(diào)整,然后彌補19年的虧損,還不用交稅的
可以彌補的 你提前做了成本的嗎
是的,成本提前做了,所以現(xiàn)在沒有成本票去平這筆收入
可以彌補以前年度虧損。
那請問老師,怎么操作
申報企業(yè)所得稅的時候,第八欄有一個彌補以前年度虧損。
正好我們增值稅有留低,申報時把這部分算到以前年度虧損里去,這樣所得稅和增值稅都不用交了是嗎?那這樣操作稅務(wù)方面會有什么風(fēng)險嗎?
你好 可以的 有風(fēng)險 你的成本收入不在一個月
好的,謝謝老師
不用客氣 工作愉快
老師,我申報時填到第八欄,系統(tǒng)默認(rèn)的是彌補那一年的啊
你好 前五年的第一年。
我們公司是19年成立的,那就是我這個季度這樣操作的話,就是彌補19年的是嗎
是的,彌補的是一九年的虧損。