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老師好 請問就是我們19年有筆錢應(yīng)該是收入 那會兒不知道是收入 就放到了其他應(yīng)付款 現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理合適

2021-01-26 15:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-26 15:45

借其他應(yīng)付款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。

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快賬用戶5227 追問 2021-01-26 15:47

可是現(xiàn)在沒有成本票,如果要調(diào)成收入需要交很多稅

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齊紅老師 解答 2021-01-26 15:47

你好,你的成本可以暫估。

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快賬用戶5227 追問 2021-01-26 15:49

老師,是這樣,之前那筆錢財務(wù)不知道是收入,掛到其他應(yīng)付款了,但是那時候成本票很多,所以提前確認(rèn)了成本,導(dǎo)致現(xiàn)在沒有成本票了,有沒有什么辦法可以調(diào)整,然后彌補19年的虧損,還不用交稅的

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齊紅老師 解答 2021-01-26 15:54

可以彌補的 你提前做了成本的嗎

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快賬用戶5227 追問 2021-01-26 15:56

是的,成本提前做了,所以現(xiàn)在沒有成本票去平這筆收入

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齊紅老師 解答 2021-01-26 15:57

可以彌補以前年度虧損。

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快賬用戶5227 追問 2021-01-26 15:57

那請問老師,怎么操作

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齊紅老師 解答 2021-01-26 15:58

申報企業(yè)所得稅的時候,第八欄有一個彌補以前年度虧損。

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快賬用戶5227 追問 2021-01-26 16:02

正好我們增值稅有留低,申報時把這部分算到以前年度虧損里去,這樣所得稅和增值稅都不用交了是嗎?那這樣操作稅務(wù)方面會有什么風(fēng)險嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-26 16:12

你好 可以的 有風(fēng)險 你的成本收入不在一個月

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快賬用戶5227 追問 2021-01-26 16:13

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-01-26 16:14

不用客氣 工作愉快

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快賬用戶5227 追問 2021-01-26 16:20

老師,我申報時填到第八欄,系統(tǒng)默認(rèn)的是彌補那一年的啊

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齊紅老師 解答 2021-01-26 16:23

你好 前五年的第一年。

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快賬用戶5227 追問 2021-01-26 16:24

我們公司是19年成立的,那就是我這個季度這樣操作的話,就是彌補19年的是嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-26 16:32

是的,彌補的是一九年的虧損。

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借其他應(yīng)付款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。
2021-01-26
同學(xué)你好,銀行收款憑證沒有對方的名字么;
2020-12-03
借:其他應(yīng)付款 貸:以前年度損益調(diào)整
2021-05-30
同學(xué)你好 如果這個錢收不到,那就轉(zhuǎn)到營業(yè)外的哦
2020-09-21
你好,當(dāng)時你們用什么支付出去的?有支付的證明嗎? 直接補上就可以的,借其他應(yīng)收款、貸銀行存款等科目。
2022-10-06
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