這個(gè)是幾時(shí)發(fā)的,這個(gè)是可以補(bǔ)20年個(gè)稅,這個(gè)不過(guò)過(guò)申報(bào)期有地區(qū)是需要去稅局大廳補(bǔ) ,有地區(qū)是可以系統(tǒng)補(bǔ)
請(qǐng)問(wèn)下,如何在個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)進(jìn)行往期月份補(bǔ)申報(bào)
請(qǐng)問(wèn),跨年沒(méi)有申報(bào)的個(gè)稅能在個(gè)稅系統(tǒng)補(bǔ)報(bào)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,稅務(wù)系統(tǒng),我上個(gè)季度企業(yè)所得稅忘記申報(bào)了,現(xiàn)在能不能在系統(tǒng)里面補(bǔ)申報(bào)?必須要去柜臺(tái)嗎?
老師個(gè)人所得稅全員申報(bào)扣繳端之前會(huì)計(jì)去年10、11、12。3個(gè)月的個(gè)人所得稅都有申報(bào)進(jìn)去請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在還能補(bǔ)起來(lái)嗎?如果需要是系統(tǒng)上直接能補(bǔ)還是要去稅務(wù)局補(bǔ)報(bào)
去年的工資個(gè)稅申報(bào)少報(bào)一個(gè)人,現(xiàn)在還能進(jìn)個(gè)稅系統(tǒng)補(bǔ)人員信息補(bǔ)報(bào)工資嗎?
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?總感覺(jué)哪里不對(duì)
你好老師,向供應(yīng)商付款扣取的手續(xù)費(fèi)分錄怎么寫(xiě)?
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫(xiě)
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開(kāi)展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫(xiě)的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒(méi)有代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒(méi)有發(fā)票,去大廳更正的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
你可以去更正申報(bào)去試試,不行會(huì)提示的,
系統(tǒng)怎么補(bǔ)
你切換所屬期申報(bào)表發(fā)送界面有更正申報(bào)按鈕,你點(diǎn)下