你好? ? 你1月紅沖? ? 沖的也是1月的收入。? ?也不可能沖12月的 。 因?yàn)槟?月才處理。 正常你12月還是 按你開(kāi)票的金額正常報(bào)稅的。? ?你當(dāng)期作廢了嗎? 你不是在紅沖嗎???

老師,我有一個(gè)12月份開(kāi)的發(fā)票開(kāi)重了,有兩張一模一樣的,我忘記在當(dāng)月作廢了,準(zhǔn)備在1月份作廢,因?yàn)槟甑琢耍夷茉?2月的賬上先作廢收入但是不紅沖增值稅,到1月份紅沖發(fā)票嗎?因?yàn)槲覜_的是12月份業(yè)務(wù),我能在12月份的賬上沖這個(gè)收入,然后1月沖發(fā)票嗎?
1月紅沖12月的發(fā)票,影響12月的收入確定嗎?紅沖了12月的錢(qián),在1月重開(kāi),是否還算做12月的收入還是算作1月的收入呢
紅沖是把之前的收入沖銷(xiāo),那么為啥1月紅沖12月的普票,對(duì)12月的收入不影響呢?不是跨月才有紅沖嗎?當(dāng)期是作廢。
電子普票、電子專(zhuān)票作廢、沖紅,比較之前紙質(zhì)電子專(zhuān)票當(dāng)月作廢、跨月沖紅,在賬務(wù)上處理有什么不同,哪些情況是發(fā)票直接不要入賬的,我知道當(dāng)月作廢的紙質(zhì)專(zhuān)用發(fā)票是不用入賬的
老師,以前10月開(kāi)的票,本來(lái)想12月這月紅沖,又說(shuō)下月再紅沖,請(qǐng)問(wèn)下個(gè)月是下一年了再紅沖可以嗎?下月開(kāi)與這月開(kāi)一樣不?有啥影響嗎?
制造業(yè)一定要有研發(fā)費(fèi)用嗎?
原來(lái)的300萬(wàn)利息為什么不用考慮?
收到的平銷(xiāo)返利款,供應(yīng)商會(huì)開(kāi)紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計(jì)時(shí)候,每個(gè)人的工資都如實(shí)的發(fā)放,也沒(méi)有扣除個(gè)稅???個(gè)稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項(xiàng)其他非流動(dòng)資產(chǎn),其中有一個(gè)叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱(chēng),工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱(chēng)開(kāi)嗎
你好,跨境電商收入收到35萬(wàn),怎么做分錄 借:平臺(tái) 35萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒(méi)有取得自己抬頭的報(bào)關(guān)單,沒(méi)有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷(xiāo)。。 具體這個(gè)收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個(gè)體,現(xiàn)在代理記賬公司報(bào)稅,最近又收購(gòu)了一個(gè)二級(jí)公司,想自己做賬,又怕實(shí)力不夠,怎么辦?
填庫(kù)存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢(qián)現(xiàn)金的營(yíng)業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?


12月開(kāi)普票20萬(wàn),人家要專(zhuān)票。1月紅沖普票還是紅沖專(zhuān)票?如果1月紅沖12月的普票20萬(wàn),那么,為啥沖的是1月的收入?
?你好? ? ? 你是1月紅沖的 。 是沖你1月的收入 當(dāng)期收入。? ?,跨年紅沖也是沖銷(xiāo)當(dāng)年的收入,因?yàn)槟慵t字發(fā)票是今年開(kāi)具的,就沖銷(xiāo)今年的收入,而不是沖銷(xiāo)以前年度的收入
那么,我開(kāi)紅票的內(nèi)容,還是開(kāi)去年12月普票的內(nèi)容嗎?沖12月的內(nèi)容,又算作沖1月的收入。1月開(kāi)紅票,沖1月的收入,可是開(kāi)票內(nèi)容和事項(xiàng)是12月的呀?
我就是把12月的普票改成專(zhuān)票。現(xiàn)在跨月了,只能用紅沖的方式。所以,開(kāi)紅票的內(nèi)容是12月的,開(kāi)紅字普票。再開(kāi)藍(lán)字專(zhuān)票,一模一樣的內(nèi)容
?你好 你紅沖肯定還是按12月的發(fā)票內(nèi)容開(kāi)即可。? ? 是的 。內(nèi)容不變哈??
雖然內(nèi)容不變,因?yàn)榧t沖是發(fā)生在1月,影響1月收入,不影響12月的。12月已經(jīng)按正常開(kāi)票交稅了。那么紅沖的意義是什么呢?只是為了普票轉(zhuǎn)為專(zhuān)票嗎?對(duì)方等于跨年跨月收到發(fā)票,他們抵扣幾月份的稅呢?12月還是1月?
?你好? ? ? ? ?你不紅沖 你 12月的稅費(fèi)就要繳納了。? 你自己要去紅沖是為啥 你應(yīng)該是知道的 。 你要換票種開(kāi)票? 肯定需要先紅沖在開(kāi)的。 不然 你還得重復(fù)繳納稅費(fèi)的。? ?
對(duì),我就是不明白??缭聦?dǎo)致的紅沖,為啥對(duì)12月沒(méi)影響?對(duì)1月有影響,是因?yàn)榧t沖發(fā)生在1月,事兒是12月的事兒,12月也按正常開(kāi)票的交稅了。紅沖,是因?yàn)閯e人不要普票,要專(zhuān)票
?你好? ? ?你1月才紅沖。 你還是糾結(jié)到12月去了。 你12月開(kāi)票出去了你自己沒(méi)有作廢處理。 肯定12月要做收入報(bào)稅的。 對(duì)于稅務(wù)局來(lái)看。 你么有紅沖? ?那么12月肯定要按你開(kāi)票金額來(lái)報(bào)稅的。? ??
對(duì),明白。紅沖是對(duì)收入沖銷(xiāo),這個(gè)收入是指12月的收入還是1月的收入呢?紅沖發(fā)生在1月,對(duì)1月有影響,可是紅沖的內(nèi)容是12月那張普票的內(nèi)容。所以,按造這個(gè)邏輯為啥對(duì)12月沒(méi)影響?
?你好 你在1月沖沖的是1月收入金額 。? ? ?你實(shí)際12月那邊是要繳納增值稅的 。??
12月的已經(jīng)交稅了。1月開(kāi)的紅沖票是根據(jù)12月那張票開(kāi)的,為啥沖的是1月的收入?
?你好? ? ? 你還是沒(méi)有理解 。 我說(shuō)的是沖你1月收入? ?在開(kāi) 一張發(fā)票出去 。? 你實(shí)際1月 在你 金額沒(méi)有變化的情況下 是 一正一負(fù)? 不會(huì)多繳納稅費(fèi) 。 你實(shí)際12月已經(jīng)繳納稅費(fèi)了? 。? ??
嗯嗯,明白。我們應(yīng)該給對(duì)方在12月開(kāi)專(zhuān)票,現(xiàn)在跨月了,購(gòu)買(mǎi)方只能收到1月的專(zhuān)票,他們的支出還是列12月,那么,他們要跨月專(zhuān)票怎么處理呢?
?你好? ?是的。 對(duì)于他們來(lái)說(shuō)? 12月暫估費(fèi)用或者成本。 在1月收到你的專(zhuān)票 也是可以抵扣 和稅前扣除的。 就算你紅沖了 也是不影響他們的 。 他們照??梢远惽翱鄢?
他們抵扣和稅前扣除的是1月的還是12月的進(jìn)項(xiàng)?還是在年度匯算清繳做稅前扣除呢?如果我12月開(kāi)的是專(zhuān)票,開(kāi)錯(cuò)了,1月紅沖再重開(kāi),可是12月的專(zhuān)票他們已經(jīng)在12月抵扣了,那么他們要怎么處理呢?
?你好1.? ?是你們 1月的進(jìn)項(xiàng)稅了。 你12月是普票的哇 普票哪有進(jìn)項(xiàng)稅? ? 1月開(kāi)的專(zhuān)票才有進(jìn)項(xiàng)稅的? 2.? ? ? 不會(huì)的娿 對(duì)于 購(gòu)買(mǎi)方那邊 實(shí)際是在匯算之前取得了合理發(fā)票是 可以稅前扣除的 3.? ? ? 如果抵扣了 購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)紅字信息表? ?你開(kāi)紅字發(fā)票來(lái)紅沖 處理? ?在開(kāi)新發(fā)票就行了。? ?
對(duì)方,就是購(gòu)買(mǎi)方,取得的我們開(kāi)具的1月的專(zhuān)票,他們還可以抵扣和稅前扣除,對(duì)方是抵扣12月的銷(xiāo)項(xiàng)還是放在1月抵扣?他們不是1月取得的專(zhuān)票嗎?如果抵扣1月的,那就算21年的了,如果抵扣12月的,只能在匯算清繳時(shí)處理嗎? 如果對(duì)方抵扣的需要紅沖的專(zhuān)票,那么得他們自己即購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具紅字信息表,我們銷(xiāo)售方再紅沖,再重開(kāi),是這樣的流程?
?你好? ?1.? ? 你12月抵扣了? ? ?不是要重新開(kāi)票嗎 。? ? 對(duì)方開(kāi)紅字信息表要做轉(zhuǎn)出處理? ? ? 把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出來(lái) 。 然后在 用1月的發(fā)票重新去認(rèn)證抵扣的? ? 2.? ?是的??購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)具紅字信息表,我們銷(xiāo)售方再紅沖,再重開(kāi)? ? ?