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Q

紅沖是把之前的收入沖銷,那么為啥1月紅沖12月的普票,對(duì)12月的收入不影響呢?不是跨月才有紅沖嗎?當(dāng)期是作廢。

2021-01-25 16:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-25 16:31

你好? ? 你1月紅沖? ? 沖的也是1月的收入。? ?也不可能沖12月的 。 因?yàn)槟?月才處理。 正常你12月還是 按你開票的金額正常報(bào)稅的。? ?你當(dāng)期作廢了嗎? 你不是在紅沖嗎???

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快賬用戶7500 追問 2021-01-25 16:34

12月開普票20萬(wàn),人家要專票。1月紅沖普票還是紅沖專票?如果1月紅沖12月的普票20萬(wàn),那么,為啥沖的是1月的收入?

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齊紅老師 解答 2021-01-25 16:36

?你好? ? ? 你是1月紅沖的 。 是沖你1月的收入 當(dāng)期收入。? ?,跨年紅沖也是沖銷當(dāng)年的收入,因?yàn)槟慵t字發(fā)票是今年開具的,就沖銷今年的收入,而不是沖銷以前年度的收入

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快賬用戶7500 追問 2021-01-25 16:43

那么,我開紅票的內(nèi)容,還是開去年12月普票的內(nèi)容嗎?沖12月的內(nèi)容,又算作沖1月的收入。1月開紅票,沖1月的收入,可是開票內(nèi)容和事項(xiàng)是12月的呀?

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快賬用戶7500 追問 2021-01-25 16:45

我就是把12月的普票改成專票?,F(xiàn)在跨月了,只能用紅沖的方式。所以,開紅票的內(nèi)容是12月的,開紅字普票。再開藍(lán)字專票,一模一樣的內(nèi)容

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齊紅老師 解答 2021-01-25 16:46

?你好 你紅沖肯定還是按12月的發(fā)票內(nèi)容開即可。? ? 是的 。內(nèi)容不變哈??

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快賬用戶7500 追問 2021-01-25 16:54

雖然內(nèi)容不變,因?yàn)榧t沖是發(fā)生在1月,影響1月收入,不影響12月的。12月已經(jīng)按正常開票交稅了。那么紅沖的意義是什么呢?只是為了普票轉(zhuǎn)為專票嗎?對(duì)方等于跨年跨月收到發(fā)票,他們抵扣幾月份的稅呢?12月還是1月?

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齊紅老師 解答 2021-01-25 16:58

?你好? ? ? ? ?你不紅沖 你 12月的稅費(fèi)就要繳納了。? 你自己要去紅沖是為啥 你應(yīng)該是知道的 。 你要換票種開票? 肯定需要先紅沖在開的。 不然 你還得重復(fù)繳納稅費(fèi)的。? ?

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快賬用戶7500 追問 2021-01-25 17:06

對(duì),我就是不明白??缭聦?dǎo)致的紅沖,為啥對(duì)12月沒影響?對(duì)1月有影響,是因?yàn)榧t沖發(fā)生在1月,事兒是12月的事兒,12月也按正常開票的交稅了。紅沖,是因?yàn)閯e人不要普票,要專票

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齊紅老師 解答 2021-01-25 17:11

?你好? ? ?你1月才紅沖。 你還是糾結(jié)到12月去了。 你12月開票出去了你自己沒有作廢處理。 肯定12月要做收入報(bào)稅的。 對(duì)于稅務(wù)局來(lái)看。 你么有紅沖? ?那么12月肯定要按你開票金額來(lái)報(bào)稅的。? ??

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快賬用戶7500 追問 2021-01-25 17:37

對(duì),明白。紅沖是對(duì)收入沖銷,這個(gè)收入是指12月的收入還是1月的收入呢?紅沖發(fā)生在1月,對(duì)1月有影響,可是紅沖的內(nèi)容是12月那張普票的內(nèi)容。所以,按造這個(gè)邏輯為啥對(duì)12月沒影響?

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齊紅老師 解答 2021-01-25 17:38

?你好 你在1月沖沖的是1月收入金額 。? ? ?你實(shí)際12月那邊是要繳納增值稅的 。??

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快賬用戶7500 追問 2021-01-25 17:40

12月的已經(jīng)交稅了。1月開的紅沖票是根據(jù)12月那張票開的,為啥沖的是1月的收入?

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齊紅老師 解答 2021-01-25 17:44

?你好? ? ? 你還是沒有理解 。 我說的是沖你1月收入? ?在開 一張發(fā)票出去 。? 你實(shí)際1月 在你 金額沒有變化的情況下 是 一正一負(fù)? 不會(huì)多繳納稅費(fèi) 。 你實(shí)際12月已經(jīng)繳納稅費(fèi)了? 。? ??

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快賬用戶7500 追問 2021-01-25 17:48

嗯嗯,明白。我們應(yīng)該給對(duì)方在12月開專票,現(xiàn)在跨月了,購(gòu)買方只能收到1月的專票,他們的支出還是列12月,那么,他們要跨月專票怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-25 17:50

?你好? ?是的。 對(duì)于他們來(lái)說? 12月暫估費(fèi)用或者成本。 在1月收到你的專票 也是可以抵扣 和稅前扣除的。 就算你紅沖了 也是不影響他們的 。 他們照??梢远惽翱鄢?

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快賬用戶7500 追問 2021-01-25 17:55

他們抵扣和稅前扣除的是1月的還是12月的進(jìn)項(xiàng)?還是在年度匯算清繳做稅前扣除呢?如果我12月開的是專票,開錯(cuò)了,1月紅沖再重開,可是12月的專票他們已經(jīng)在12月抵扣了,那么他們要怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-25 17:58

?你好1.? ?是你們 1月的進(jìn)項(xiàng)稅了。 你12月是普票的哇 普票哪有進(jìn)項(xiàng)稅? ? 1月開的專票才有進(jìn)項(xiàng)稅的? 2.? ? ? 不會(huì)的娿 對(duì)于 購(gòu)買方那邊 實(shí)際是在匯算之前取得了合理發(fā)票是 可以稅前扣除的 3.? ? ? 如果抵扣了 購(gòu)買方開紅字信息表? ?你開紅字發(fā)票來(lái)紅沖 處理? ?在開新發(fā)票就行了。? ?

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快賬用戶7500 追問 2021-01-25 18:05

對(duì)方,就是購(gòu)買方,取得的我們開具的1月的專票,他們還可以抵扣和稅前扣除,對(duì)方是抵扣12月的銷項(xiàng)還是放在1月抵扣?他們不是1月取得的專票嗎?如果抵扣1月的,那就算21年的了,如果抵扣12月的,只能在匯算清繳時(shí)處理嗎? 如果對(duì)方抵扣的需要紅沖的專票,那么得他們自己即購(gòu)買方開具紅字信息表,我們銷售方再紅沖,再重開,是這樣的流程?

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齊紅老師 解答 2021-01-25 18:07

?你好? ?1.? ? 你12月抵扣了? ? ?不是要重新開票嗎 。? ? 對(duì)方開紅字信息表要做轉(zhuǎn)出處理? ? ? 把進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出來(lái) 。 然后在 用1月的發(fā)票重新去認(rèn)證抵扣的? ? 2.? ?是的??購(gòu)買方開具紅字信息表,我們銷售方再紅沖,再重開? ? ?

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你好? ? 你1月紅沖? ? 沖的也是1月的收入。? ?也不可能沖12月的 。 因?yàn)槟?月才處理。 正常你12月還是 按你開票的金額正常報(bào)稅的。? ?你當(dāng)期作廢了嗎? 你不是在紅沖嗎???
2021-01-25
你好,1月紅沖12月的發(fā)票,不影響12月份的的收入,是沖銷1月份的收入
2021-01-25
您好 不能在12月份的賬上沖這個(gè)收入,然后1月沖發(fā)票 因?yàn)樵鲋刀悓?duì)應(yīng)的要申報(bào)的 增值稅收入的金額跟企業(yè)所得稅收入的金額應(yīng)該一致
2021-01-05
您好,是的呢,12月分錄都是正常的,1月開紅票,收入和成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄都做成負(fù)數(shù)
2024-01-02
同學(xué)您好!這個(gè)是正常的,因?yàn)槟鷽_收入的時(shí)候需要同時(shí)沖成本費(fèi)用
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