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1月紅沖12月的發(fā)票,影響12月的收入確定嗎?紅沖了12月的錢,在1月重開,是否還算做12月的收入還是算作1月的收入呢

2021-01-25 15:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-25 15:23

你好,1月紅沖12月的發(fā)票,不影響12月份的的收入,是沖銷1月份的收入

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快賬用戶4739 追問 2021-01-25 15:24

紅沖是更正發(fā)票,不影響收入是嗎?作廢影響當(dāng)期收入?

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快賬用戶4739 追問 2021-01-25 15:25

為什么紅沖不影響?作廢影響當(dāng)期收入嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-25 15:25

你好,1月紅沖12月的發(fā)票,不影響12月份的的收入,是沖銷1月份的收入 作廢會影響發(fā)票開具當(dāng)月的收入

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快賬用戶4739 追問 2021-01-25 15:30

紅沖的意義是什么呢?跨月才是紅沖。當(dāng)月是作廢。1月紅沖12月的普票,再開1月藍(lán)字專票,一個普票,一個專票,怎么就抵消了呢?一正一負(fù)抵消了,對方還要票干嘛呢

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齊紅老師 解答 2021-01-25 15:32

你好,紅沖就是因為跨月無法作廢了,就只能按紅沖處理。 因為實際是有銷售,那把之前錯誤的紅沖了,就需要開具一份正確的發(fā)票才是的。

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快賬用戶4739 追問 2021-01-25 15:39

1月紅沖12月的發(fā)票,為啥啊影響12月的收入呢?為啥當(dāng)月作廢就影響呢?紅沖代表這筆收入沖掉,沖掉了為啥不影響當(dāng)月的收入呢?老師,實在不明白

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快賬用戶4739 追問 2021-01-25 15:40

1月紅沖12月的發(fā)票,為啥不影響12月的收入呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-25 15:43

你好,1月紅沖12月的發(fā)票,不影響12月份的的收入,因為你紅沖的發(fā)票是在1月份,而不是去年12月份啊

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快賬用戶4739 追問 2021-01-25 15:45

是在1月開出的紅沖發(fā)票,可是這個票的金額和事項是去年12月的。1月如何不對12月不影響?

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齊紅老師 解答 2021-01-25 15:46

你好,去年12月份的收入不會因為你在1月份紅沖就減少了啊

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快賬用戶4739 追問 2021-01-25 15:50

1月紅沖普票,再開相對應(yīng)的專票,金額事項不變。小規(guī)模,都是一個點??墒沁@征稅,能抵消嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-25 15:51

你好,一個正數(shù)發(fā)票,一個負(fù)數(shù)發(fā)票,自然就抵消了的?

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快賬用戶4739 追問 2021-01-25 15:52

這樣紅沖,等于購買方是在1月取得發(fā)票,那他們的支出,算作在1月還是20年12月?

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齊紅老師 解答 2021-01-25 15:53

你好,對方的支出還是計入了12月份

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快賬用戶4739 追問 2021-01-25 16:01

那么對方非要我紅沖開專票的目的是什么?負(fù)數(shù)發(fā)票是普票,正數(shù)發(fā)票生氣專票,這樣可以抵消嗎?1月紅沖普票20萬,開專票20萬,那么1月的收入是多少?

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齊紅老師 解答 2021-01-25 16:02

你好,開專票對方可以抵扣進(jìn)項稅額。 負(fù)數(shù)發(fā)票是普票,正數(shù)發(fā)票是專用發(fā)票,可以抵消的。 1月紅沖普票20萬,開專票20萬,那么1月的收入是0

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快賬用戶4739 追問 2021-01-25 16:19

好的,謝謝鄒老師清晰詳細(xì)的解答

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快賬用戶4739 追問 2021-01-25 16:20

老師,為啥作廢就影響當(dāng)月收入,跨期紅沖就不影響呢?

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齊紅老師 解答 2021-01-25 16:22

你好,比如開具發(fā)票1萬,假如沒有作廢收入就是1萬。作廢了就變成了收入0,所以是影響當(dāng)月收入的?

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快賬用戶4739 追問 2021-01-25 16:27

紅沖是更正的意思,所以對上月收入沒影響嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-25 16:27

你好,紅沖是把之前的收入沖銷的意思

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你好,1月紅沖12月的發(fā)票,不影響12月份的的收入,是沖銷1月份的收入
2021-01-25
你好,12月開的普票,1月沖紅,沖減的是1月份的收入,因為你紅字發(fā)票是1月份開具而不是12月份開具
2021-01-05
你好!收入還是12月分的,紅字發(fā)票計入1月
2022-01-04
你好? ? 你1月紅沖? ? 沖的也是1月的收入。? ?也不可能沖12月的 。 因為你1月才處理。 正常你12月還是 按你開票的金額正常報稅的。? ?你當(dāng)期作廢了嗎? 你不是在紅沖嗎???
2021-01-25
您好 不能在12月份的賬上沖這個收入,然后1月沖發(fā)票 因為增值稅對應(yīng)的要申報的 增值稅收入的金額跟企業(yè)所得稅收入的金額應(yīng)該一致
2021-01-05
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