你之前做啥這個??借主營業(yè)務(wù)成本?負(fù)數(shù),貸工程施工 負(fù)數(shù)
老師,工程中去年暫估成本多了,今年票來了,賬怎么調(diào)整?小企業(yè)會計準(zhǔn)則。謝謝!
工程服務(wù)公司,暫估成本和跨年收到暫估成本發(fā)票的分錄分別怎么做?具體的,謝謝,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。
執(zhí)行小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年成本多結(jié)轉(zhuǎn)了,今年調(diào)整賬務(wù)?
老師您好去年12月份暫估的主營業(yè)務(wù)成本,估多了,今年怎么處理啊,小會計準(zhǔn)則
小企業(yè)會計準(zhǔn)則,去年折舊多提了,今年怎么做賬調(diào)整
想問下各位老師,我是2022年通過初級考試,但是只做過2024年的繼續(xù)教育,我看到湖北的報名簡章上寫著至少需要2個年度的繼續(xù)教育記錄,以前年度已經(jīng)無法補(bǔ)了,那我這種情況是不是無法報名參加今年的中級考試了?
老師你好,請問我們生產(chǎn)一批產(chǎn)品1天內(nèi)生產(chǎn)結(jié)束,期間涉及的工資,包括廠長,直接人工,與生產(chǎn)主任的,一共是3萬,請問這個工資如果直接計入直接人工可以嗎?
老師,一次性支付25年整年的租金15萬,做長期待攤的話,需要像固定資產(chǎn)折舊一樣,要弄個表格嗎
老師你好,請問老師我們當(dāng)月支付的20萬購買車間設(shè)備用配件,這個配件在當(dāng)月沒有到貨,這個在成本核算時候不需要核算吧?
就是我們公司之前開業(yè)時賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計工資申報了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個還有發(fā)票呢(每個月計提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
固定資產(chǎn)折舊攤銷不調(diào)整,不增也不減,那匯算清繳時資產(chǎn)折舊攤銷納稅明細(xì)表用不用填?
水洗砂是屬于哪類開票類目
老師,我代賬的公司去年一個業(yè)務(wù)也沒有,都是0申報的,那現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報???
老師,來報銷很多都沒有發(fā)票,但是小公司也都給報了,這種到匯算清繳需要怎么做呀
?老師,請問2024年的材料發(fā)票,在2025年匯算清繳前才收到。那收到發(fā)票時,發(fā)票做賬是做到收到的當(dāng)月,還是做到2024年12月?
去年借工程施工-暫估貸應(yīng)付賬款-暫估,結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工-暫估今年紅沖掉上年的,但工程施工-材料 比去年少,相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本也少了,賬怎么調(diào)整?
不是影響去年的利潤分配-未分配利潤嗎? 這人分錄怎么做?
這個你按準(zhǔn)則話,這個小準(zhǔn)則是未來適用法 ,借工程施工-暫估 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款-暫估負(fù)數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)成本 借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)??貸工程施工-暫估?負(fù)數(shù)? 要是不想影響本年利潤,借工程施工-暫估 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款-暫估負(fù)數(shù)? 借工程施工-暫估 貸利潤分配-未分配利潤