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工程服務(wù)公司,暫估成本和跨年收到暫估成本發(fā)票的分錄分別怎么做?具體的,謝謝,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。

2021-12-19 16:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-12-19 16:51

借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款或應(yīng)付職工薪酬

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齊紅老師 解答 2021-12-19 16:52

跨年收到發(fā)票就直接貼到去年做憑證上

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齊紅老師 解答 2021-12-19 16:52

如果金額有差異,就把差額做調(diào)整

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快賬用戶8538 追問 2021-12-19 16:56

不需要把暫估的沖紅再做嗎?小企業(yè)會計準(zhǔn)則沒有以前年度損益調(diào)整科目,差異部分怎么調(diào)整呢?

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齊紅老師 解答 2021-12-19 18:12

直接調(diào)整利潤分配就不通過以前年度損益調(diào)整了

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齊紅老師 解答 2021-12-19 18:12

不需要沖紅去年暫估的

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借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款或應(yīng)付職工薪酬
2021-12-19
你好,您的意思是把多暫估的成本沖銷,對嗎?
2024-05-29
你好? ? 發(fā)票與你們實際暫估的金額一模一樣的話。 那你 就不用去紅沖了。? 你直接把發(fā)票附你憑證后面去就行了? ? 匯算之前取得合理發(fā)票就可以稅前扣除的? ?
2021-05-12
你好 ;? ? ? 收到 發(fā)票有差異金額嗎? ?
2021-10-19
你好 剩余的1.5萬 還沒來發(fā)票還是你暫估多了
2023-02-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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