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老師,發(fā)現(xiàn)以前年度憑證錯誤該怎么做分錄呢

2021-01-24 20:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-24 20:55

你好,通過以前年度損益調(diào)整做

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快賬用戶2232 追問 2021-01-24 21:14

是憑證科目用錯,需要怎么做分錄呢,錯把生產(chǎn)成本用成管理費用

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齊紅老師 解答 2021-01-24 21:16

借:生產(chǎn)成本 貸:以前年度損益調(diào)整

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快賬用戶2232 追問 2021-01-24 21:17

那管理費用那邊怎么做呢

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齊紅老師 解答 2021-01-24 21:57

你好,因為是跨年度的,本來應(yīng)該是 借生產(chǎn)成本 貸管理費用 但跨年度了,管理費用要用以前年度損益調(diào)整科目代替 所以是 借生產(chǎn)成本 貸以前年度損益調(diào)整 然后 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤分配——未分配利潤

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快賬用戶2232 追問 2021-01-25 08:38

老師,需要把之前做的那筆分錄沖紅嗎

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快賬用戶2232 追問 2021-01-25 08:38

還是直接做你給我說的這個分錄

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快賬用戶2232 追問 2021-01-25 08:40

老師,之前做的借工資待管理費用,實際應(yīng)該做的是借工資待生產(chǎn)成本

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齊紅老師 解答 2021-01-25 08:48

那之前的管理費用在貸方,你把我上面的分錄借貸對換下,生產(chǎn)成本在貸方,只需寫我的分錄就行,不用沖紅

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快賬用戶2232 追問 2021-01-25 09:56

老師,調(diào)了之后資產(chǎn)負債表還平嗎

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快賬用戶2232 追問 2021-01-25 12:08

老師,2020年計提工資,2021年發(fā)放,發(fā)放的多計提的少,我該怎么調(diào)整呢

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快賬用戶2232 追問 2021-01-25 12:09

有的是做的借生產(chǎn)成本待應(yīng)付工資,有的是借管理費用待應(yīng)付工資

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齊紅老師 解答 2021-01-25 12:14

一樣處理,那就補計提費用科目用以前年度損益調(diào)整代替

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你好,通過以前年度損益調(diào)整做
2021-01-24
你好,具體的是什么業(yè)務(wù)的?
2022-05-23
你好,需要知道之前錯誤的憑證是什么,正確的憑證又應(yīng)當(dāng)是什么,這樣 才知道該如何調(diào)整的?
2021-07-11
您好,把損益科目直接用 利潤分配-未分配利潤)代替,同時更正申報當(dāng)年的年報和所得稅匯繳申報表。也就是申報數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
2024-10-19
你好 請問一下,你當(dāng)時的分錄是什么,我給你調(diào)整分錄
2022-10-09
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