你好,通過以前年度損益調整做
老師,發(fā)現(xiàn)以前年度憑證錯誤該怎么做分錄呢
發(fā)現(xiàn)以前年度記賬憑證有錯誤,應該如何處理?
老師,發(fā)現(xiàn)以前年度會計科目錯誤,現(xiàn)在該怎么調整,是把前面的會計分錄紅沖嗎
老師,發(fā)現(xiàn)了以前年度的張有錯誤,該怎么調整
老師,請問上一年度有筆分錄做錯了,現(xiàn)在應該怎么更改回來消掉這個余額? 圖一 為現(xiàn)在有余額的科目 圖二 以前做的收入分錄 圖三 錯誤的結轉憑證
請問電子稅務局上企業(yè)信息里注冊資本和投資資本總額不一致是什么原因呢?
小規(guī)模納稅人,本季度開增值稅專用發(fā)票21萬,開普通發(fā)票8萬,收入合計29萬,21萬對應的增值稅是需要交的,請問普票的8萬對應的增值稅要交嗎?
老師,二手車行業(yè)怎么開發(fā)票的?
老師單位食堂充的液化氣費用,領導說走成本,老師怎么走
請問老師: CIF出口發(fā)貨,目前全權委托給貨代。目前出口的保險發(fā)票,貨代只能給我們開成運費發(fā)票,請問這個有影響嗎? 如果有渠道聯(lián)系保險公司直接做保險,開保費發(fā)票,有必要嗎? 稅務如果問為什么保費要開成運費,我們怎么解釋呢?PS:我們要退稅的!
一下補報三年的房產稅是不是會扣很多信用等級評分啊
首次出口,但退稅率是0或者不屬于退稅范圍,申報增值稅跟內銷一樣嗎?還是按跟平時出口退稅出口增值稅退免稅申報一樣?
小規(guī)模納稅人,季度收入屬于不超30萬免增值稅的情況,那么本季度末是否需要計提該部分收入對應的城建稅和附加稅費?因為這部分也是不用交的。如果需要計提城建和附加稅費,又獲得減免,這些分錄怎么做?“應交稅費-應交增值稅-小規(guī)”里的余額不用交了,轉到哪里?
老師,你好,我公司用友T3做了1-4月的賬都做完了,也結轉了,但是利潤表里的本年累計數(shù)沒有1-4月份的累計數(shù),只有當月4月份數(shù)據(jù),公式該怎么調?
老師一個供應商在愛眼查顯示股權被凍了,司法被告四十幾條,然后他公司主動打電來問我們公司要不要成本票?他的目的是不是想卷錢跑路?
是憑證科目用錯,需要怎么做分錄呢,錯把生產成本用成管理費用
借:生產成本 貸:以前年度損益調整
那管理費用那邊怎么做呢
你好,因為是跨年度的,本來應該是 借生產成本 貸管理費用 但跨年度了,管理費用要用以前年度損益調整科目代替 所以是 借生產成本 貸以前年度損益調整 然后 借以前年度損益調整 貸利潤分配——未分配利潤
老師,需要把之前做的那筆分錄沖紅嗎
還是直接做你給我說的這個分錄
老師,之前做的借工資待管理費用,實際應該做的是借工資待生產成本
那之前的管理費用在貸方,你把我上面的分錄借貸對換下,生產成本在貸方,只需寫我的分錄就行,不用沖紅
老師,調了之后資產負債表還平嗎
老師,2020年計提工資,2021年發(fā)放,發(fā)放的多計提的少,我該怎么調整呢
有的是做的借生產成本待應付工資,有的是借管理費用待應付工資
一樣處理,那就補計提費用科目用以前年度損益調整代替