同學(xué),你好 對的,1月份紅沖,進(jìn)項不用轉(zhuǎn)出,你已經(jīng)紅沖了
12月支付的車輛保險費發(fā)票未認(rèn)證,但是12月做了分錄,1月是不是紅沖然后做正確的分錄,發(fā)票在申報期內(nèi)認(rèn)證就可以嗎?進(jìn)項金額需不需要轉(zhuǎn)出
老師 ,在車輛保險快到期剩余兩個月保廢,課退回來干個月保費,發(fā)票一認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)以開紅字信息表給保險公司,原帳以紅沖,就是進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出是怎么做的分錄,麻煩老師幫我看看
21年買的保險費,付了3964.55,22年1月退保,退回2335.27,進(jìn)項發(fā)票開的3964.55,1月沖的票也是3964.55,申報增值稅是進(jìn)項轉(zhuǎn)出224.4611月分錄如何寫,負(fù)數(shù)進(jìn)項發(fā)票不能認(rèn)證是嗎
供應(yīng)商發(fā)票8月開錯了,總金額沒錯,8月的票我們已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在10月份我 直接根據(jù)對方的紅字發(fā)票直接做一筆相反的分錄,再錄一筆正確的分錄可以嗎,這樣8月已認(rèn)證的進(jìn)項是不是就不用轉(zhuǎn)出了,在賬上的時候,報稅的時候正確的認(rèn)了,再轉(zhuǎn)出8月已認(rèn)證的進(jìn)項稅額,這樣可以嗎
老師您好!本月費用專票可以不認(rèn)證,按著普票入賬嗎?目的是需要費用,不需要進(jìn)項稅,稅負(fù)達(dá)標(biāo)了,下個月把這張憑證沖回來,在重新做一筆正確的分錄,這樣就可以使用進(jìn)項稅了。
公司是實際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺售賣,有些貨物是正常報關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對于我這邊有什么風(fēng)險?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費卻有7萬多,銷售的實際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報
群里有個文件打不開,問了幾天了,這個不能重新發(fā)一遍嗎
對第二個分錄不明白,對多的一萬元預(yù)計負(fù)債,貸方為什么是用了庫存商品減少一萬?科目怎么會用到庫存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個掛在往來的貨款要怎么平
實繳注冊資本金,會計不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個月漏扣了,這個月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
老師我公司之前會計23年做賬出現(xiàn)負(fù)庫存,沒有進(jìn)項只有銷項,也沒有暫估,是直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了,后續(xù)也沒有進(jìn)票入賬了,這樣情況怎么做賬務(wù)處理怎么做匯算調(diào)整,調(diào)整后怎么還需要處理報表或者其他相關(guān)調(diào)整嗎[感謝][感謝]
請問開戶行可以變更嗎?需要準(zhǔn)備哪些資料?
老師,年底費用暫估入賬的,次年來票最遲什么時候要重新入賬
發(fā)票上面?zhèn)渥诘能嚧惏l(fā)票在哪里下載嗎?
同學(xué),你好 不用下載,這個是直接寫在備注里面的,你做賬的時候把金額加上去就可以
發(fā)票的金額是不含車船稅的金額,分錄怎么做
同學(xué),你好 比如發(fā)票金額100.車船稅10 你費用做110
不用計提嗎那怎么轉(zhuǎn)得平哇
同學(xué),你好 不用計提 這個保險費的金額就是發(fā)票上面的金額加上車船稅的金額
在年報時是不是需要調(diào)增
同學(xué),你好 不需要的
不是已經(jīng)跨年度了嘛!會影響管理費用
同學(xué),你好 你1月份一正一負(fù)就抵了,不會影響的
當(dāng)時的分錄是借管理費用7974貸銀行存款7974,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是含稅的管理費用就沒有那么多了,用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整還是直接紅沖好
同學(xué),你好 沖紅,金額不大,直接沖紅