可以 但是你匯算清繳調(diào)增 23年你多做了費用
老師,我想咨詢下,9月份有張開錯的發(fā)票入了賬,然后現(xiàn)在開了正確的發(fā)票進(jìn)來,我需要紅沖后重新入賬,還是把這張對的發(fā)票附在原來的憑證上就好?金額不大,350元維修費用
老師,你好,我在實務(wù)工作中,從中途接手的,7月份做憑證時,是一張增值稅專用發(fā)票,但是以前的會計已經(jīng)勾選認(rèn)證了,我7月份入帳,按照發(fā)票需要做進(jìn)項稅的,這樣就造成了賬套里面的進(jìn)項稅和7月勾選認(rèn)證的不符合,這樣怎么進(jìn)行調(diào)整?
您好老師 我6月份有張憑證本來是普票的 我沒有收到發(fā)票就先把賬做了 全部進(jìn)了管理費用2384元 然后7月份才收到發(fā)票 是專票 我這個7月份收到的發(fā)票就是有134.94元的進(jìn)項稅 這個分錄要怎么做或者對這筆賬務(wù)怎么處理較好?
老師您好!本月費用專票可以不認(rèn)證,按著普票入賬嗎?目的是需要費用,不需要進(jìn)項稅,稅負(fù)達(dá)標(biāo)了,下個月把這張憑證沖回來,在重新做一筆正確的分錄,這樣就可以使用進(jìn)項稅了。
還要請教郭老師!如果我就按著專票認(rèn)證,可以不使用這部分進(jìn)項稅額,實際多交點增值稅,填寫報表的時候不把這部分進(jìn)項稅額填進(jìn)去,到下個月再把這部分進(jìn)項稅額填上可以嗎?這樣匯算清繳就不調(diào)整了,可否?
印花稅按次申報 要按時間截止日期申報嗎?比如說今天是5月22號,要卡這個時間點嗎?
一開始是以為是辦公費,已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費用——辦公費 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費已做進(jìn)項轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開通稅務(wù)登記
老師,公司注銷后憑證得留多少早
老師,應(yīng)交稅費,應(yīng)交個人所得稅是登三欄明細(xì)賬嗎?
老師您好,這句話該怎么理解呢,怎樣去結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
老師,金蝶行政事業(yè)版中途建賬(之前手工賬已計提過折舊),對于固定資產(chǎn)除了期初錄入是否還需卡片錄入?
老師銀行轉(zhuǎn)賬未轉(zhuǎn)成功又退回需要做賬務(wù)處理嗎
老師咨詢一個業(yè)務(wù),我們充電樁收入,客戶充1000元,送100元,送100元應(yīng)該進(jìn)什么費用呢
老師你好!我們是一家手機零售店,涉及國補,應(yīng)該開全價發(fā)票,開全價票就是國補那部分也繳納增值稅啦!這個應(yīng)該怎么開票,怎么做賬務(wù)處理
調(diào)增費用要交稅吧!
是的 對的 是這么做的