你好,增值稅是代開發(fā)票的,當月就要做,你的收入可以按月做。
培訓機構(gòu)全額收款并且開具了發(fā)票,該款項是兩年的學費,可以分期確認收入,分期申報增值稅嗎,還是必須在開具發(fā)票后次月就要繳納增值稅了?
老師您好!我們是勞務(wù)派遣公司,代發(fā)工資,9月份一次性開了票,款項要分期支付,目前未收到款,如果一次確認收入繳納稅款,當期所得稅太高了,9月份工資還沒有發(fā),社保未交,又沒有其他費用產(chǎn)生,一次確認收入,所得稅太高了,要怎么處理 一次性開具全額發(fā)票,分期收款怎樣確認收入,需要在開票時一次性足額繳納所得7稅嗎?
老師,請問一下往期月份欠款的物業(yè)費或者預收其他月份的物業(yè)費在本月進行收款并開具發(fā)票,怎么確認收入?增值稅申報的銷售額可以作為本期收入嗎?還是要分攤到各個月份?
學費發(fā)票的開具,增值稅和收入確認,退費沖紅問題 收了一個學期的學費,需要分3個月確認收入,但是發(fā)票是一次性開具的,那么增值稅在報稅的時候是要分3個月申報么?如果出現(xiàn)退費,那么是不是退多少就沖紅多少?增值稅申報的時候怎么處理?直接沖減當期么?
我公司為小規(guī)模納稅人,2022年9月16日開具增值稅專票價稅合計148000元,其中銷售額143689.32元,增值稅4310.68元,10月份申報增值稅時已經(jīng)繳納。2023年1月1日,購買方要求把發(fā)票開成2023年的,于是收到退回發(fā)票后,按照3%的稅率重新開具,并且填了紅字信息申請表,但是忘了開具紅字發(fā)票。2023年4月份申報增值稅時需要需要發(fā)現(xiàn)需要繳納增值稅4310.68元。請問:如果4月份開了紅字專票后是否可以抵減需要繳納的這一筆稅款?還是需要先繳納,然后留到下一期,也就是4-6月征期抵扣?或者開了紅字發(fā)票后可以先申請退稅?
用朋友的身份信息直播,提現(xiàn)后錢到朋友那里,他再轉(zhuǎn)給我。所以個人所得稅由他來申報還是我來申報
公司搬遷,重新購買一批辦公桌椅、柜子??們r8萬,但是單張桌子、單個柜子不高于1000元,應該記哪個科目
億企財稅和金蝶用友一個都是記賬軟件嗎?
現(xiàn)在俄羅斯和中國之間的交易直接就是可以人民幣交易了嗎
將自產(chǎn)產(chǎn)品賺送,無同類銷售價格,成本為13000元,成本利潤率為10%,為何算銷項稅是13000*(1+10%)*13%,成本+利潤是含稅價,怎么直接乘以13%算稅額呀?稅額應該是不含稅價(成本價)直接?稅率呀?
之前財務(wù)都是找代賬公司,記得代賬公司每月要申報,這次自己學習財務(wù)老師讓我學稅務(wù)實操,所以除了學習個稅實操外,還要學習什么,需要每月申報的都有哪些內(nèi)容
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎。同時會不會影響退稅呢?
銀行端口收匯申報的a,產(chǎn)品,實際上收的錢是包含了abc三個產(chǎn)品,三個報關(guān)單,這樣會影響收匯嗎?
老師您好,不想聊天,別人又說不與人溝通
老師,這家公司是小規(guī)模,查詢本季度累計開具發(fā)票金額是不是296099.99+2960.99=299060.98。是這樣查詢統(tǒng)計的嗎?