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發(fā)票部分紅沖,找到原發(fā)票沒有紅沖的金額,附件應該附什么

2025-11-17 15:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-11-17 15:49

同學,你好
發(fā)票部分紅沖,附件是紅沖的發(fā)票

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快賬用戶5254 追問 2025-11-17 15:54

發(fā)票是部分紅沖,打印出來不顯示負數(shù),還是原金額,您的意思是打印原發(fā)票作為附件? 第二個問題我們是購買方,對方紅沖原因是銷售折讓,我們分錄 借 庫存商品 (負數(shù)) ? 應交稅費應交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出(正數(shù)) 對嗎?老師 貸 應付賬款(負數(shù))

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齊紅老師 解答 2025-11-17 15:54

同學,你好
發(fā)票是部分紅沖,打印出來不顯示負數(shù),還是原金額,您的意思是打印原發(fā)票作為附件?
你有截圖嗎?

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快賬用戶5254 追問 2025-11-17 16:01

發(fā)票狀態(tài)顯示是部分紅沖,打開金額是992.85實際紅沖435.44

發(fā)票狀態(tài)顯示是部分紅沖,打開金額是992.85實際紅沖435.44
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齊紅老師 解答 2025-11-17 16:24

同學,你好 不是這張,有紅字發(fā)票的

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快賬用戶5254 追問 2025-11-17 16:39

我再找找,老師幫我看看分錄對嗎

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齊紅老師 解答 2025-11-17 16:53

借 庫存商品 (負數(shù)) 應交稅費應交增值稅進項稅(負數(shù)) 貸 應付賬款(負數(shù))

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快賬用戶5254 追問 2025-11-17 17:55

老師不涉及進項稅額轉(zhuǎn)出嗎,附表二顯示進項稅額轉(zhuǎn)出 借 庫存商品 (負數(shù)) 貸 應交稅費應交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出(正數(shù)) 貸 應付賬款(負數(shù)),是這樣嗎

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齊紅老師 解答 2025-11-17 18:21

同學,你好 分錄作負數(shù)的

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你好,發(fā)票開錯,跨月紅沖,附件就是紅字發(fā)票相應聯(lián)次?
2022-05-16
你好這個不能只沖一部分
2024-01-12
你好 還需要開發(fā)票嗎 需要開的不需要 不開的需要重成本 你們是銷售貨物的入庫單
2021-12-24
你好,開票盤里面的必須全部紅沖,再重新開。
2024-01-31
您好,是需要全部沖的
2022-11-08
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