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去年按普票預提的費用,今年匯算清繳之前發(fā)票取得的是專票,要怎么做賬?

2021-01-23 14:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-23 14:11

好,需要把去年預提的費用分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應的分錄

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快賬用戶9394 追問 2021-01-23 14:15

實行企業(yè)會計準則

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齊紅老師 解答 2021-01-23 14:15

你好,需要把去年預提的費用分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應的分錄 (是針對這個回復有什么疑問嗎

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快賬用戶9394 追問 2021-01-23 14:16

不需要用以前年度損益調(diào)整嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-23 14:18

你好,跨年的損益事項,需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算

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快賬用戶9394 追問 2021-01-23 14:18

那這個分錄應該怎么做哪

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齊紅老師 解答 2021-01-23 14:19

你好 需要把去年預提的費用分錄紅沖, 借:應付賬款—暫估,貸:以前年度損益調(diào)整 然后根據(jù)發(fā)票做相應的分錄 借:以前年度損益調(diào)整,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),貸:銀行存款等科目?

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好,需要把去年預提的費用分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票做相應的分錄
2021-01-23
借利潤分配貸其他應付款匯算清繳的時候,增加費用,抵扣所得稅。
2021-05-24
你好,那實際發(fā)生的費用是多少?
2024-04-16
你好 用以前年度損益 調(diào)整科目沖??
2023-01-13
你好!這個不用單獨做憑證,只需要在匯算清繳調(diào)整利潤就可以了。
2024-04-22
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