您好,增值稅稅負(fù)率在3%的,謝謝
輪胎銷售商貿(mào)公司,銷售輪胎,增值稅稅負(fù)率控制在多少?
綜合復(fù)習(xí)題1、某汽車制造企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年8月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:(1)8月初銷售B型小汽車25輛給某汽車銷售公司,每輛不含稅售價(jià)12萬元,不含稅售價(jià)共計(jì)300萬元。合同約定,汽車銷售公司應(yīng)于8月30日結(jié)清貨款,當(dāng)月實(shí)際收到240萬元,其余款項(xiàng)下月才能(3)從輪胎制造廠購買汽車輪胎,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額2.6萬元,該批輪胎當(dāng)月全部生產(chǎn)領(lǐng)用生產(chǎn)B型小汽車。
該輪胎廠納稅期限為1個(gè)月,汽車輪胎的消費(fèi)稅稅率為3%,2019年5月發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (15月2日,銷售自產(chǎn)汽車輪胎一批開具的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為180萬元,增值稅額為23.4元。 (2)5月3日,委托外單位加工一批輪胎,受托方代收代繳消費(fèi)稅1.8萬元,支付加工費(fèi)12萬元的專經(jīng)稅機(jī)關(guān)認(rèn)證。該批輪胎收回后對外銷售,取得不含稅銷售額65萬元。 (3)5月5日,為生產(chǎn)汽車輪胎購入一批汽車輪胎,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款為60萬元,增值稅78萬元,發(fā)票經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,該批輪胎全部投入生產(chǎn)。 (4)5月25 日,上述用外購汽車輪胎生產(chǎn)的汽車輪胎全部完工并實(shí)現(xiàn)銷售,取得不含稅銷售額100萬元。
1、通達(dá)汽車制造公司為增值稅一般納稅人。2019年8月,該公司發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)(1)銷售自產(chǎn)小汽車50輛.取得不含稅價(jià)款550萬元。另外,向購買方收取價(jià)外費(fèi)用5.65萬元。(2)銷售自產(chǎn)小汽車輪胎取得含稅銷售額56.5萬元。(3)進(jìn)口汽車輪胎,關(guān)稅完稅價(jià)格80萬元,已納關(guān)稅10萬元。(4)將自產(chǎn)的上述小汽車2輛自用。已知:小汽車輪胎適用的消費(fèi)稅稅率為10%,小汽車適用的消費(fèi)稅稅率為5%,銷售小汽車、小汽車輪胎適用的增值稅稅率為13%。要求(答案中金額單位用萬元表示):(1)計(jì)算該公司8月份銷售小汽車應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。(2)計(jì)算該公司8月份銷售小汽車輪胎應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。(3)計(jì)算該公司8月進(jìn)口汽車輪胎應(yīng)繳納的消費(fèi)稅稅額。
甲輪胎廠是增值稅一般納稅人,既生產(chǎn)汽車、摩托車輪胎,又生產(chǎn)收制機(jī)專用輪胎,2011年3月發(fā)生下列業(yè)務(wù):(1)外購一批生產(chǎn)材料,支付不含增值稅金額80萬元,將其送到乙輪胎廠(增值稅一般納稅人j加工成小汽車內(nèi)胎,提貨時(shí)向乙企業(yè)支付含增值稅款項(xiàng)29.25萬元(含加工費(fèi)23.4萬元和輔助材料費(fèi)5.85萬元)。(2)當(dāng)月按照合同向某汽車廠預(yù)收20000套輪胎款81.9萬元(含稅),月末發(fā)貨90%,其余在下月初發(fā)貨。(3)采用賒銷方式銷售輪胎30000套,合同約定含稅總價(jià)122.85萬元,當(dāng)月末應(yīng)結(jié)款60%,但是對方單位因資金周轉(zhuǎn)問題未能按期結(jié)款。日100%(4)當(dāng)月生產(chǎn)銷售摩托車輪胎,取得不含增值稅金額20萬元。
合作社23年24年有些成本費(fèi)用發(fā)票沒要上,現(xiàn)在對方開過來了,還能用嗎
老師,關(guān)聯(lián)單位之間的進(jìn)項(xiàng)票不能加計(jì)抵減,如果取得一張關(guān)聯(lián)進(jìn)項(xiàng)票20萬,那附表四調(diào)減的話填寫20萬還是20萬*0.05=10000
幫我看看 B選項(xiàng),錯(cuò)在哪里
老師 我是代賬會(huì)計(jì) 然后想在公司走工資可以嗎? 我一天工作一上午 8.30-11.30 每周工作五天 一個(gè)月工資2900 這種情況下 我的工資可以申報(bào)工資薪金稅前扣除嗎? 可以不交社保嗎?
老師好 我想請問(財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部分): 資金預(yù)測法的三種方法,銷售百分比法是預(yù)測delta數(shù)也就是預(yù)測期的資金增加金額(變動(dòng)額的概念),而剩余兩個(gè)方法:因素分析法和資金習(xí)性預(yù)測法,這兩個(gè)是算預(yù)測期一整年的資金總需求,是這樣嗎?因?yàn)楦杏X聽著聽著有點(diǎn)迷糊了,麻煩老師指點(diǎn)一下,謝謝。
老師,公司A按合同價(jià)88%反包給公司B,另外收取12%管理費(fèi),合規(guī)嗎?
老師你好,A公司100%控股B公司,現(xiàn)想把公司所有資產(chǎn),債權(quán)轉(zhuǎn)到B公司,想注銷A公司,如何處理
一家建筑公司,實(shí)收資本500萬,股東前期把實(shí)收資本轉(zhuǎn)入公司,因?yàn)楣拘枰Y金他又取出?,F(xiàn)在已經(jīng)辦理減資減到50萬。營業(yè)執(zhí)照已經(jīng)變更,請問現(xiàn)在稅務(wù)登記變更能直接調(diào)整實(shí)收資本嗎?之前取出掛的往來,這部分賬務(wù)怎么做
家權(quán)老師請回復(fù):25號和您聊過關(guān)于小規(guī)模納稅人空調(diào)維修開票的問題,我再跟您確認(rèn)一下:我要維修或者安裝金額是10000,那么所需要的配件或者設(shè)備是1000需要開進(jìn)項(xiàng)票,就是借記庫存商品1000 貸記銀行存款1000,那我開的票上是安裝費(fèi)或者維修費(fèi)10000,借記應(yīng)收賬款10000, 貸記收入和應(yīng)交稅費(fèi) ,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本1000,涉及的人工我記到管理費(fèi)用工資里面,這個(gè)完整的過程應(yīng)該是這個(gè)樣子的,對吧!
2024年股東從公司借款,2025年股東又歸還了借款,現(xiàn)在稅務(wù)要我提供2024年其他應(yīng)收款明細(xì)賬,這種情況需要補(bǔ)繳個(gè)稅嗎?
為啥我看我們會(huì)計(jì)報(bào)的年增值稅稅負(fù)率是0.0014呢?
這是我們會(huì)計(jì)報(bào)的
您這個(gè)屬于一般納稅人吧?
這個(gè)很正常,我給出的是平均而言,地區(qū)不一樣,增值稅稅負(fù)率是不一樣的
您這個(gè)應(yīng)該有進(jìn)項(xiàng)抵扣的,要不然增值稅不可能繳納這么少
哦,我說呢
是一般納稅人
有進(jìn)項(xiàng)抵扣的
我看她所得稅也交的那么少呢?
所得稅利潤,除了收入減去商品成本,別的也沒什么費(fèi)用,那怎么控制的利潤這么低呢?
您好,折舊攤銷這一塊也算是成本啊!
而且您這公司屬于小微企業(yè)吧,有稅收優(yōu)惠的