你好,用肯定是可以用的。就看你打算當(dāng)做現(xiàn)在的,還是去修改之前的了。
你好,建筑業(yè)成本在2019年沒有發(fā)票但是計(jì)提成本了,現(xiàn)在發(fā)票還沒有來,請(qǐng)問,今年年末所得稅需要沖出來嗎?如果明年對(duì)付開發(fā)票可以附在18年憑證上嗎?對(duì)方開票
22年12月我開了幾張普票,給了對(duì)方,對(duì)方說他們沒有入賬,沒有入到成本費(fèi)用類,非要我沖了重開,開到23年,我記得可以在23年用,請(qǐng)問,22年開的發(fā)票可以放到23年吧?
老師23年好多成本費(fèi)用沒有發(fā)票,我能入賬,到過段時(shí)間補(bǔ)開發(fā)票嗎,發(fā)票開回來要如何做,
23年12月份暫估了一筆費(fèi)用,本來是23年的成本,說要24年初支付款項(xiàng)開具發(fā)票的,然后一直到現(xiàn)在都沒有支付取得發(fā)票,現(xiàn)在直接紅沖掉就可以嗎?
23年12月份暫估了一筆成本5萬,本來是23年的成本,說要24年初支付款項(xiàng)開具發(fā)票的,然后一直到現(xiàn)在都沒有支付取得發(fā)票,現(xiàn)在直接紅沖掉就可以嗎?23年分錄是借:銷售費(fèi)用5W,貸:應(yīng)付賬款5W ,現(xiàn)在分錄應(yīng)該怎么做呢
老師,方便加你微信好咨詢專業(yè)問題嗎?麻煩微信號(hào)分享一下
老師,我們是會(huì)展公司(小規(guī)模公司),客戶公司商場(chǎng),他們主辦商場(chǎng)促銷活動(dòng),我公司只是承包抽獎(jiǎng)環(huán)節(jié),抽獎(jiǎng)禮品有電動(dòng)車(我公司自己購買5萬),手機(jī)和平板(客戶贊助,贊助未具開票給我們2萬),代繳個(gè)稅1萬,。?。?!注意注意重點(diǎn)來了,我們跟客戶合作是一個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)而已,但是這個(gè)抽獎(jiǎng)活動(dòng)需要購買的活動(dòng)物流,活動(dòng)物料有電動(dòng)車、手機(jī)、平板。而且后期也會(huì)給對(duì)方開票,只開一張會(huì)展活動(dòng)費(fèi),我這種情況是不是跟視同銷售無關(guān)。收到物料電動(dòng)車的發(fā)票→借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5貸:銀行5。次月代繳個(gè)稅→借:應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅你1萬貸:銀行1萬;這樣做會(huì)計(jì)分錄的話,應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅沒法平賬會(huì)掛有金額?麻煩老師會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下。然后其中贊助2萬手機(jī)平板需不需要入賬體現(xiàn)?麻煩老板幫我看一下怎么簡(jiǎn)單化做會(huì)計(jì)分錄?我們是代賬公司的。老師,還有一個(gè)問題不明白,我代繳中獎(jiǎng)?wù)叩膫€(gè)稅,已經(jīng)已現(xiàn)金形式收取,但是代扣代繳是通過公戶扣款的,不應(yīng)該通過“應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅”核算入賬嗎?麻煩詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄指導(dǎo)一下,已經(jīng)咨詢幾天,麻煩會(huì)計(jì)分錄詳細(xì)點(diǎn)
老師,如何掌握,財(cái)務(wù)報(bào)表填報(bào)和稅務(wù)報(bào)送時(shí),季度申報(bào)和年末申報(bào)時(shí),資產(chǎn)負(fù)債表本期期末和上年年末余額,如何取什么期間。利潤(rùn)表本期金額和上期金額如何取什么期間,現(xiàn)金流量表和上期金額如何取什么期間?
差旅費(fèi)報(bào)銷有哪些制度規(guī)定,如何節(jié)約差旅費(fèi)成本?
會(huì)計(jì)學(xué)堂2023年課程顯示已過時(shí),我還能看嗎?要注意啥?
老師,法人過戶車到公司需要交稅嗎?法人需要開發(fā)票給公司嗎?具體賬務(wù)處理涉及哪些?能一次性抵企業(yè)所得稅嗎
老師你好,A公司全資控股B公司,B公司準(zhǔn)備注銷,將資產(chǎn),債權(quán)、債務(wù)轉(zhuǎn)移到A公司,未分配利潤(rùn)科目余額如何處理
資產(chǎn)負(fù)債表日后調(diào)整事項(xiàng)和非調(diào)整事項(xiàng)分不清
總公司向分公司注資,都是獨(dú)立核算,怎么賬務(wù)處理
小規(guī)模納稅人的增值稅和附加稅怎么核算的呢
有什么區(qū)別
你好,當(dāng)做現(xiàn)在的就直接做賬。但是不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制 當(dāng)做以前的,就要去調(diào)整之前的報(bào)表
23年24年的報(bào)表還可以調(diào)整嗎
以前已經(jīng)做了成本費(fèi)用,就是沒票,所得稅扣除了這部分
你好,可以調(diào)整。你這個(gè)要調(diào)就可能涉及退稅。
那就是賬之前已經(jīng)做進(jìn)成本費(fèi)用了,不需要?jiǎng)樱?cái)務(wù)報(bào)表也不需要?jiǎng)?,就把之前的稅?wù)申報(bào)表調(diào)成跟財(cái)務(wù)報(bào)表一樣就行了,是吧!
你好,是的,就是這樣理解。
那應(yīng)該是先申請(qǐng)退稅再調(diào)表,還是先調(diào)表再申請(qǐng)退稅
你好,是先更正申報(bào),然后再申請(qǐng)退稅。
好的謝謝
你是,不用客氣的了。