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合作社23年24年有些成本費(fèi)用發(fā)票沒要上,現(xiàn)在對(duì)方開過來了,還能用嗎

2025-08-28 08:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-08-28 08:24

你好,用肯定是可以用的。就看你打算當(dāng)做現(xiàn)在的,還是去修改之前的了。

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快賬用戶6977 追問 2025-08-28 08:24

有什么區(qū)別

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齊紅老師 解答 2025-08-28 08:25

你好,當(dāng)做現(xiàn)在的就直接做賬。但是不符合權(quán)責(zé)發(fā)生制 當(dāng)做以前的,就要去調(diào)整之前的報(bào)表

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快賬用戶6977 追問 2025-08-28 08:26

23年24年的報(bào)表還可以調(diào)整嗎

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快賬用戶6977 追問 2025-08-28 08:27

以前已經(jīng)做了成本費(fèi)用,就是沒票,所得稅扣除了這部分

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齊紅老師 解答 2025-08-28 08:32

你好,可以調(diào)整。你這個(gè)要調(diào)就可能涉及退稅。

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快賬用戶6977 追問 2025-08-28 08:34

那就是賬之前已經(jīng)做進(jìn)成本費(fèi)用了,不需要?jiǎng)樱?cái)務(wù)報(bào)表也不需要?jiǎng)?,就把之前的稅?wù)申報(bào)表調(diào)成跟財(cái)務(wù)報(bào)表一樣就行了,是吧!

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齊紅老師 解答 2025-08-28 08:34

你好,是的,就是這樣理解。

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快賬用戶6977 追問 2025-08-28 08:34

那應(yīng)該是先申請(qǐng)退稅再調(diào)表,還是先調(diào)表再申請(qǐng)退稅

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齊紅老師 解答 2025-08-28 08:35

你好,是先更正申報(bào),然后再申請(qǐng)退稅。

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快賬用戶6977 追問 2025-08-28 08:35

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2025-08-28 08:35

你是,不用客氣的了。

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你好,用肯定是可以用的。就看你打算當(dāng)做現(xiàn)在的,還是去修改之前的了。
2025-08-28
您好,是可以的,如果你在2023年暫估了一筆費(fèi)用作為成本,但由于到2024年初都未支付也未取得發(fā)票,現(xiàn)在想直接紅沖掉,具體處理方式需要考慮以下幾點(diǎn): 1、會(huì)計(jì)處理:在會(huì)計(jì)上,暫估的費(fèi)用在實(shí)際未發(fā)生時(shí)應(yīng)進(jìn)行沖回處理。因?yàn)樵趯?shí)際情況中,2023年的成本并沒有真正發(fā)生,所以需要調(diào)整相應(yīng)的會(huì)計(jì)賬務(wù)。 2、稅務(wù)處理:對(duì)于稅務(wù)上暫估的費(fèi)用,如果沒有發(fā)票支持,應(yīng)當(dāng)及時(shí)調(diào)整申報(bào)。紅沖的同時(shí),需要確保稅務(wù)申報(bào)表上相關(guān)項(xiàng)目也進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整,以免影響企業(yè)的稅負(fù)情況。 具體步驟可以參考以下流程: 紅沖會(huì)計(jì)分錄: 借:以前計(jì)入成本的科目(如主營(yíng)業(yè)務(wù)成本) 貸:應(yīng)付賬款(或相關(guān)暫估費(fèi)用科目) 調(diào)整稅務(wù)申報(bào): 確保在紅沖時(shí),將相關(guān)的稅務(wù)申報(bào)表進(jìn)行調(diào)整,避免虛增成本或費(fèi)用。
2024-05-15
你好,這個(gè)發(fā)票不知道去年做沒做暫估是這個(gè)意思嗎?
2025-03-31
您好,這個(gè)可以的哈,可以
2023-01-28
同學(xué)您好,具體處理方法如下: 同學(xué)您好,先預(yù)提 ,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款等下年票附到去年的費(fèi)用憑證下就可以了
2024-01-12
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