您好,內(nèi)賬也是需要折舊的
老師 你好 我公司是去年底才成立的 5月升為一般納稅人輔導期 公司現(xiàn)在購買的空調(diào) 電腦我都直接做成的固定資產(chǎn) 像其他的打印機 裝訂機 文件柜 辦公桌椅 包括給員工宿舍購買的洗衣機 床 這些東西的價格均在2000元以內(nèi) 最低的也只有190元 我是直接記成的費用 員工宿舍的做的是福利費 但是 老板認為這樣公司的固定資產(chǎn)看著就很少 該怎么處理呢?
老師您好,我想問一下,我們是6月份剛成立的分公司,今年年初籌辦的時候,總部買的一些辦公用品還有桌椅之類的固定資產(chǎn),要計提折舊嗎
你好,有一家公司去年成立的,制造業(yè)一般納稅人,主要做機械類產(chǎn)品的,以前沒有發(fā)生過銷售,每個月都是零申報,10月第一次開了銷售發(fā)票(品名:羊絨衫),10月做賬的時候,做了確認銷售收入的分錄,結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本是暫估的,該公司賬上固定資產(chǎn)目前只有空調(diào),11月份的時候,該公司采購了一批材料(羊絨衫)。我在核算成本的時候,我們賬上固定資產(chǎn)也沒有生產(chǎn)設備類的,也沒有水電費。我就把之前購進的機械類材料發(fā)票做成固定資產(chǎn)生產(chǎn)設備類的,這樣的話,可以嗎
老師 我們是一家剛成立的一家貿(mào)易 公司,但我們的固定資產(chǎn)只有一些電腦 打印機 冰箱 空調(diào) 之類的東西 ,當我們做內(nèi)賬的時候 這些也要折舊嗎 ?
老師,我們是被掛靠公司,我們把勞務和一些輔材都給掛靠方,我們只采購主材,有個問題,工地上買了空調(diào),還有一些辦公家具,都是掛靠方出錢買的,就是掛靠方把錢以現(xiàn)金形式轉(zhuǎn)給我們,我們再公對公給供應商轉(zhuǎn)款,這樣三流一直了,現(xiàn)在是,掛靠方想把這部分發(fā)票充當他們的成本,這樣可以嗎?像電腦,空調(diào),家具,板房等這些固定資產(chǎn),能充當他們的成本嗎
老師,子公司6月的業(yè)務切到了母公司,6月份主要清理往來,并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷,公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會有收入但無人工支出,這樣操作有稅務風險嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現(xiàn)利潤總額為20000萬元,其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經(jīng)濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價值為2000萬元,計稅基礎為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債均無期初余額,且在未來期間有足夠的應納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素,算應納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請問經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額怎么算
公司要注銷,因為公司沒開公戶,跟法人借了1000塊錢,發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應付賬款1000塊錢,這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過Atm機存了3萬元,我可以先做借款3萬,記借:庫存現(xiàn)金 3萬 貸:其他應付賬款3萬,在記一個借:銀行存款3萬,貸:庫存現(xiàn)金3萬,
@董孝彬老師,剛好找到會計分錄。
老師,這個是11月30完工,,什么時候開始攤銷呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費怎么入賬
老師您好,這個分錄該怎么去解釋呢
老板要說他往年有實繳,但是都到其他應付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實繳協(xié)議,決議,投資款確認書, 需不需要寫情況說明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細與回單附后面,再讓全體股東簽字?
這些東西一般是做三年折舊是吧 ?
對,這些當做電子產(chǎn)品 按照3年折舊就行