你好,名字這里錯了必須作廢從新開具
請問下,1.今天發(fā)現(xiàn)上個月增值稅申報,開了一張普票,300多,但我都填到未開票銷售額里進(jìn)行申報納稅了,這個影響大嗎?2.還有就是免稅項目的未開票銷售額不小心填到開具其他票據(jù)銷售額里面了,影響大嗎?需要去稅務(wù)局更改嗎?
這個是外貿(mào)企業(yè)開出的增值稅電子普通發(fā)票,這個是11月30號開的,我今天發(fā)現(xiàn),名稱這里多了一個問號,還需要改嗎? 怎么改?如果不改會影響退稅嗎?謝謝
增值稅發(fā)票稅控開票軟件金稅盤版,怎么作廢發(fā)票? 這個是外貿(mào)企業(yè)開出的增值稅電子普通發(fā)票,這個是11月30號開的,我今天發(fā)現(xiàn),名稱這里多了一個問號,還需要改嗎? 怎么改?如果不改會影響退稅嗎?
我們公司是生產(chǎn)企業(yè),這個月首次出口開了增值稅普通發(fā)票稅率為0,也有內(nèi)銷開了增值稅專用發(fā)票現(xiàn)在申報增值稅,出來是這樣子的,請問我能申請退稅嗎?如果能需要怎么操作?如果我申報了增值稅,增值稅還在4月20日之前還能作廢修改的嗎
我們單位是個小學(xué),學(xué)校的食堂,大門位置,被征用了,現(xiàn)在棚戶區(qū)改造工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,要給我們征收補(bǔ)償款,大約76萬多元,讓我們來開票,我問了財政,財政說這是我們的收入,不能開局行政事業(yè)性收據(jù),我想請問一下,我是需要開局增值稅電子普通發(fā)票么?開局的內(nèi)容是什么?學(xué)校是小規(guī)模,那我需要繳納,增值稅,印花稅?城建稅及附加稅么?另外棚戶區(qū)改造領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室,他們有稅號么?開發(fā)票,我只寫單位名稱,不寫稅號也不對吧?麻煩解答疑惑,謝謝了
工資表上扣除的個稅是年度預(yù)扣預(yù)繳稅額有關(guān)還是年度應(yīng)納稅額
老師,請問利潤表上,所得稅費(fèi)用,除了我匯算清繳實(shí)際交稅的部分,如果我還有遞延所得稅資產(chǎn)的話,是不是應(yīng)該加上遞延所得稅資產(chǎn)這個數(shù)?。?/p>
老師,收到餐費(fèi)發(fā)票1500,員工報銷的時候只報1200 借:管理費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)1500 貸:銀行存款1200 那還有300不平,怎么辦?
老師好,公司有合同已經(jīng)履行完義務(wù),但是客戶資金緊張,近期不會付我們錢。我們資金壓力也大,沒有開票,一是客戶也不想現(xiàn)在接收我們的開票,二是我們沒錢交增值稅。但是老板想在報表上體現(xiàn)這筆應(yīng)收賬款,貸方如果目前不確認(rèn)收入,有什么合適合規(guī)的科目可以放嗎?
老師您好,有一名員工本來要出差,飛機(jī)票都定完了,但是因?yàn)橥话l(fā)狀況沒有去成,產(chǎn)生的退飛機(jī)票的費(fèi)用公司答應(yīng)給報銷,請問這種情況怎么做賬?具體的會計分錄和記賬憑證有哪些?
問題 1.個稅(工資薪金所得)是按年度合并計算個人所得稅,為什么每個月都要計算個稅,是月度公司幫個人預(yù)扣預(yù)繳,年度匯算清繳的時候再多退少補(bǔ)嗎?
老師,看看這道題,請問為什么要乘個8?
老師,為什么這兩個不對
為什么個稅每月都有預(yù)交,且并沒有多處取得收入,個稅匯算清繳時還需補(bǔ)稅呢?
老師,白天發(fā)票開的票,晚上發(fā)現(xiàn)開錯了,晚上能紅沖發(fā)票嗎
我這個是開出的發(fā)票,因?yàn)樨浳锸窃?1月份離港,所以這個發(fā)票要再11月份開出來,但是我今天才發(fā)現(xiàn)名稱錯了,今天作廢重開,對退稅沒有影響是吧?
不影響的,沖回再開具