您好,借銀行存款,借營(yíng)業(yè)費(fèi)用(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(紅字)
老師,請(qǐng)問單位車輛是9月份交的保費(fèi),在12月份賣出車輛,保險(xiǎn)公司退回了2090.94的保費(fèi),并開具了2090的紅字發(fā)票給我,這樣我怎么做分錄呢? 借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)(負(fù)數(shù)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅(負(fù)數(shù)) 貸:銀行存款(負(fù)數(shù)) 對(duì)嗎?老師,請(qǐng)指教。
老師,我們公司的車輛買保險(xiǎn),當(dāng)時(shí)是借營(yíng)業(yè)費(fèi)用-車輛費(fèi)用,應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸銀行存款。這個(gè)錢付錯(cuò)了,退回如何處理,怎樣做分錄
老師,問下我們公司賬戶買了一輛電車324900 開了票進(jìn)來(lái) 借固定資產(chǎn) 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款,下個(gè)月計(jì)提,這個(gè)計(jì)提幾年。然后保險(xiǎn)是不是借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款
老師好,我們公司賣舊車,怎么做賬務(wù)處理呀,已經(jīng)收到對(duì)方付給我們的車款了,我們購(gòu)買這臺(tái)車的賬務(wù)處理是,借:管理費(fèi)用~車輛使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
老師我公司提承包經(jīng)營(yíng)車輛支付車輛保險(xiǎn)我做的分錄是收到保險(xiǎn)費(fèi)借銀行存款7860貸其他應(yīng)付款-人保7860向保險(xiǎn)公司支付保險(xiǎn)費(fèi)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-保險(xiǎn)費(fèi)7415.10借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)444.90貸銀行存款7860。老師這個(gè)應(yīng)付賬款人保怎么平賬啊實(shí)際已經(jīng)都支付了啊
公司有張總李總合伙經(jīng)營(yíng),持股比例各49和51公司欠銀行2000萬(wàn)借款。張總要把49的股權(quán)全部轉(zhuǎn)給李總,轉(zhuǎn)讓中欠的債務(wù)如何處理
樸老師在嗎?有問題追問
當(dāng)月處置的固定資產(chǎn)還要計(jì)提折舊,那處置的時(shí)候累計(jì)折舊是當(dāng)月折舊后的金額還是月初的金額?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市 春節(jié)期間付給扭秧歌的錢會(huì)計(jì)分錄怎么做
報(bào)關(guān)單出口日期是456月,現(xiàn)在是7月6號(hào),我可以在7月15號(hào)之前開456月關(guān)單對(duì)應(yīng)的出口發(fā)票嗎?然后在七月15號(hào)之前申報(bào)出口退稅嗎?感謝老師回復(fù),謝謝
老師,請(qǐng)問收的會(huì)員費(fèi),入賬預(yù)收賬款,必須按會(huì)員名字一個(gè)一個(gè)的設(shè)置明細(xì)科目嗎?然后每次消費(fèi)多少后也要一個(gè)人一個(gè)人的計(jì)入收入嗎?有沒有簡(jiǎn)便打包的方法?謝謝
抵損益貸方的是 對(duì)所有者的分配 還是向股東分配利潤(rùn) 還是對(duì)股東的分配 教材上面是什么?
老師,請(qǐng)問甲方欠乙方服務(wù)費(fèi) 1000 萬(wàn)元,如果甲方按照 3年來(lái)還款的話,根據(jù) LPR 3% 的利率計(jì)算逾期的利息?怎么計(jì)算每個(gè)月的利息???
做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,0元轉(zhuǎn)讓,應(yīng)該不交稅,但是印花稅這塊,合同金額填了180萬(wàn)。交了900印花稅,去稅務(wù)局還能退稅嗎,關(guān)鍵是個(gè)稅申報(bào)是0申報(bào)的
老師,當(dāng)月對(duì)外打款,賬戶錯(cuò)誤,退回的,或者打后又退回?fù)Q賬戶名稱的,像這種銀行流水賬面可以不做嗎?謝謝老師