您好,借銀行存款,借營(yíng)業(yè)費(fèi)用(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(紅字)

老師,請(qǐng)問(wèn)單位車輛是9月份交的保費(fèi),在12月份賣出車輛,保險(xiǎn)公司退回了2090.94的保費(fèi),并開(kāi)具了2090的紅字發(fā)票給我,這樣我怎么做分錄呢? 借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi)(負(fù)數(shù)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅(負(fù)數(shù)) 貸:銀行存款(負(fù)數(shù)) 對(duì)嗎?老師,請(qǐng)指教。
老師,我們公司的車輛買保險(xiǎn),當(dāng)時(shí)是借營(yíng)業(yè)費(fèi)用-車輛費(fèi)用,應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng))貸銀行存款。這個(gè)錢付錯(cuò)了,退回如何處理,怎樣做分錄
老師,問(wèn)下我們公司賬戶買了一輛電車324900 開(kāi)了票進(jìn)來(lái) 借固定資產(chǎn) 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款,下個(gè)月計(jì)提,這個(gè)計(jì)提幾年。然后保險(xiǎn)是不是借:管理費(fèi)用-保險(xiǎn)費(fèi) 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款
老師好,我們公司賣舊車,怎么做賬務(wù)處理呀,已經(jīng)收到對(duì)方付給我們的車款了,我們購(gòu)買這臺(tái)車的賬務(wù)處理是,借:管理費(fèi)用~車輛使用費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
老師我公司提承包經(jīng)營(yíng)車輛支付車輛保險(xiǎn)我做的分錄是收到保險(xiǎn)費(fèi)借銀行存款7860貸其他應(yīng)付款-人保7860向保險(xiǎn)公司支付保險(xiǎn)費(fèi)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-保險(xiǎn)費(fèi)7415.10借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)444.90貸銀行存款7860。老師這個(gè)應(yīng)付賬款人保怎么平賬啊實(shí)際已經(jīng)都支付了啊
投資公司對(duì)公戶偶然代收代付一筆10萬(wàn)元廢舊回收貨款(不是主營(yíng)業(yè)務(wù)),同一天向另一個(gè)回收公司付9萬(wàn)廢舊貨款,賺1萬(wàn)傭金。怎么做賬及需要什么證據(jù)鏈。備注:投資公司成立一年多沒(méi)有接單沒(méi)有業(yè)務(wù)。
個(gè)稅申報(bào)時(shí),缺勤扣款填在哪一項(xiàng)???
老師,請(qǐng)問(wèn)假如工程公司預(yù)付工程款,但還收到發(fā)票,可以用付款憑證做成本嗎?
老師,10月查原材料進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出4月份的票,對(duì)應(yīng)科目主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,但9月份沒(méi)有生產(chǎn)也沒(méi)銷售收入也可以做到9月份的帳?
老師,我在注冊(cè)公司的時(shí)候填社保人員信息的時(shí)候有一個(gè)所在部門,這個(gè)怎么填
期初的賬建完后怎么開(kāi)啟重分類?
訴訟財(cái)產(chǎn)保全責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)怎么做帳?
請(qǐng)問(wèn)老師,有這樣一個(gè)問(wèn)題,今年4月在申報(bào)去年所得稅的時(shí)候,因?yàn)橄壬陥?bào)的季度報(bào)表,因?yàn)橛欣麧?rùn)所以交了一部分所得稅,實(shí)際上報(bào)完年度報(bào)表后有好幾年的虧損可以彌補(bǔ),但1季度稅已經(jīng)交了,如果今年年底仍然可以彌補(bǔ)虧損,就會(huì)造成今年所得稅多交稅的情況,這種情況怎么化解呢,退稅的話就要查賬,好麻煩吧
老師,問(wèn)下新版企業(yè)所得稅,第一個(gè)應(yīng)付職工薪酬填寫(xiě)的金額,包括個(gè)人承擔(dān)的社保公積金嗎
實(shí)際發(fā)放工資比個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)工資高出很多,企業(yè)所得稅申報(bào)表中的應(yīng)付職工薪酬該如何處理

