您好,其他應(yīng)付款10900銀行存款沒(méi)有,是現(xiàn)金?
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷(xiāo)售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)啊?我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
老師 我們無(wú)票成本有10萬(wàn), 去年利潤(rùn)有五萬(wàn) ,我們的高新企業(yè)費(fèi)用有1萬(wàn),要怎么算匯算要交多少稅
另外,沒(méi)有摘要的那部分是費(fèi)用?
不是,是根據(jù)這些明細(xì)來(lái)填的,因?yàn)闀簳r(shí)沒(méi)業(yè)務(wù),資產(chǎn)總額不能填0、所以前面三個(gè)季度都填的1,然后僅根據(jù)銀行對(duì)賬單來(lái)填的報(bào)表,只是資產(chǎn)、負(fù)債和所有者權(quán)益不平,不知道資產(chǎn)該怎么填才平
這就是報(bào)表
其他應(yīng)付款10900有900是銀存,10000是哪兒來(lái)的
1萬(wàn) 就是因?yàn)闆](méi)業(yè)務(wù),然后這個(gè)企業(yè)所得稅資產(chǎn)總額不能填0,有另外的老師叫 全部填1(萬(wàn)元)
您好!您有多少填多少 貨幣資金250.63 其他應(yīng)付款900 利潤(rùn)分配-649.37
老師您看一下這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,這是另外一個(gè)老師給我算的報(bào)表,她給我做出的只有負(fù)債和所有者權(quán)益的,資產(chǎn)這邊沒(méi)有。也就是資產(chǎn)合計(jì)要分別填哪些 才能和右邊的負(fù)債和所有者權(quán)益的11549.37持平
您好,您按下面這個(gè)填: 貨幣資金 250.63 其他應(yīng)付款 900 未分配利潤(rùn) -649.37
好的 全部填期末余額就可以了嘛?
您好!是的,如果去年沒(méi)有余額,期初就是0
麻煩您五星好評(píng)喲