你好 300/1.13*13%增值稅 附加稅安增值稅*12% 印花稅萬(wàn)分之三 所得稅看利潤(rùn)
剛做會(huì)計(jì),有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教下,2010年買(mǎi)的固定資產(chǎn)空調(diào),現(xiàn)在做報(bào)廢處理,有300塊錢(qián)處置收入,稅率是13%,請(qǐng)問(wèn)稅費(fèi)怎么計(jì)算,會(huì)計(jì)分錄如何做 一般納稅人
老師想請(qǐng)教你一個(gè)問(wèn)題,就是說(shuō),那個(gè)政府會(huì)計(jì),它是比如說(shuō)我單位有一個(gè)固定資產(chǎn),打個(gè)比方是1萬(wàn)塊錢(qián),那如果說(shuō)他折舊完了,也就1萬(wàn)塊錢(qián),全部折舊完了也報(bào)批準(zhǔn),就是財(cái)政那邊已經(jīng)批準(zhǔn)了,可以報(bào)廢。那那個(gè)處置費(fèi)的話,也就說(shuō),比如說(shuō)他是500塊錢(qián),那是直接財(cái)政直接收了,那這個(gè)憑證的話,我我是怎么樣處理呢?是不是直接做借累計(jì)折舊1萬(wàn),然后貸固定資產(chǎn)1萬(wàn)就可以啦,他也沒(méi)有別的費(fèi)用。
老師,我單位2011年處置了一個(gè)不動(dòng)產(chǎn)房產(chǎn)。房產(chǎn)購(gòu)入原價(jià)12萬(wàn),處置收入32萬(wàn)。當(dāng)年沒(méi)有繳納稅費(fèi)。當(dāng)年的會(huì)計(jì)分錄是借 現(xiàn)金 12萬(wàn) 貸定資產(chǎn)12萬(wàn)。借 現(xiàn)金20萬(wàn)貸固定資產(chǎn)清理20萬(wàn)。購(gòu)買(mǎi)方一直用我們單位的房照,沒(méi)有過(guò)戶。 2022年二月份。因?yàn)榉慨a(chǎn)需要過(guò)戶,我們單位按照現(xiàn)在的市值給當(dāng)年的這筆房產(chǎn)補(bǔ)開(kāi)發(fā)票稅價(jià)合計(jì)。486450元。按5%增值稅繳納稅費(fèi)。共繳納增值稅。23164.29元。附加稅費(fèi)暫時(shí)忽略不計(jì)。老師,我這筆收入根本2022年沒(méi)有收到錢(qián)。錢(qián)是2011年收到的32萬(wàn)。今年補(bǔ)發(fā)票的時(shí)候,房產(chǎn)交易中心告訴必須按市值開(kāi)發(fā)票,結(jié)果就多開(kāi)了16萬(wàn)多。我這個(gè)會(huì)計(jì)分錄怎么做呀?但是這個(gè)處置房產(chǎn)的收入需要繳納企業(yè)所得稅等等,我怎么確認(rèn)收入?怎么做會(huì)計(jì)分錄啊?不會(huì)呀,請(qǐng)指導(dǎo)一下唄。
老師好 我代理的公司5-現(xiàn)在一直沒(méi)有收入,但是一直在申報(bào)個(gè)稅,讓從這個(gè)月開(kāi)始記賬,請(qǐng)問(wèn)之前月份申報(bào)的這個(gè)個(gè)稅這個(gè)月怎么做賬處理,這個(gè)公司是教育咨詢公司,工資怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?而且五月還買(mǎi)了桌椅,這個(gè)月買(mǎi)了圖書(shū),都計(jì)入固定資產(chǎn)嗎,之前的折舊怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師您好,有個(gè)問(wèn)題想請(qǐng)教一下,我司一般納稅人貿(mào)易類企業(yè),2023年6月份的時(shí)候處理了一臺(tái)車含稅42800元,銷項(xiàng)稅額4923.89元,走的是固定資產(chǎn)清理,未入銷售收入科目,現(xiàn)在與稅務(wù)局的收入對(duì)不上,剛好差這個(gè)數(shù),請(qǐng)問(wèn)怎么調(diào)整過(guò)來(lái),非常感謝!
住房租賃企業(yè),出租給個(gè)人,稅率
只有兩頁(yè)合同,可以不蓋騎縫章嗎
第一次登記成功了解綁了第二次登錄不上3
請(qǐng)問(wèn)老師,研發(fā)費(fèi)用的社保,工資分錄怎么做
#提問(wèn)#老師,這句話對(duì)嗎? 判斷題:對(duì)于企業(yè)專為轉(zhuǎn)售而新取得的非流動(dòng)資產(chǎn),如果在取得日滿足 “預(yù)計(jì)出 售將在一年內(nèi)完成” 的規(guī)定條件,則在取得當(dāng)日就應(yīng)當(dāng)將其劃分為持有待售類 別。 如果不對(duì)的話,請(qǐng)指出不對(duì)在哪?
出口的單子 發(fā)票有要求什么時(shí)候開(kāi)進(jìn)來(lái)嗎
在考慮所得稅的條件下,有負(fù)債企業(yè)的加權(quán)平均資本成本隨著債務(wù)籌資比例的增加而降低,老師,這句話是什么意思?
個(gè)體戶月度核定8萬(wàn),超過(guò)8萬(wàn)怎么繳稅
老師 請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶第1季度是定期定額的,已申報(bào)了有交稅。第2季度開(kāi)始是查賬征收的,報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅時(shí)應(yīng)該怎么申報(bào)?收入是從第2季度開(kāi)始算嗎?
截圖當(dāng)中文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)。這里面提到的廣告服務(wù)按道理不是要交過(guò)增值稅的嗎?按照現(xiàn)在服務(wù)交過(guò)增值稅。那請(qǐng)問(wèn)這個(gè)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)是另外加收的嗎?我的意思是又要交增值稅,又要交文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?
借固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸固定資產(chǎn) 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益
最后固定資產(chǎn)清理的余額結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入 可以嗎
你好 小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的可以
是的老師,您看我這樣做分錄對(duì)嗎 借:庫(kù)存現(xiàn)金 300 貸:固定資產(chǎn)清理 265.49 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-營(yíng)改增銷項(xiàng)稅34.51 然后最后的固定資產(chǎn)清理余額轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入
第一個(gè)人沒(méi)有做的吧
是的老師,第一個(gè)我會(huì)做,下面的不太確定
之前的那個(gè)人不懂得
什么意思?那我現(xiàn)在這樣做分錄可以嗎
之前的那個(gè)不懂 你說(shuō)下