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老師,您好,請問下發(fā)票開錯跨月了怎么紅沖呢?購買方未認(rèn)證抵扣

2021-01-20 12:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財稅講師

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2021-01-20 12:01

你好,在系統(tǒng)填寫負(fù)數(shù)發(fā)票信息表,提交稅局審批,通過之后錄入通知單號碼開具負(fù)數(shù)發(fā)票?

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你好,在系統(tǒng)填寫負(fù)數(shù)發(fā)票信息表,提交稅局審批,通過之后錄入通知單號碼開具負(fù)數(shù)發(fā)票?
2021-01-20
你好!   1、紅沖已認(rèn)證的發(fā)票時:   借:管理費(fèi)用(或庫存商品等科目)(紅字)     應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)(紅字)     貸:應(yīng)付賬款——公司名稱(紅字)   2、紅沖后收到對方企業(yè)轉(zhuǎn)回款項(xiàng)時:   借:銀行存款     貸:應(yīng)付賬款——公司名稱   企業(yè)紅沖已認(rèn)證的發(fā)票,并收到對方企業(yè)轉(zhuǎn)回款項(xiàng)時,應(yīng)當(dāng)通過“管理費(fèi)用”等相關(guān)紅字科目以及“應(yīng)交稅費(fèi)”相關(guān)紅字二級科目、“應(yīng)付賬款”相關(guān)紅字二級科目進(jìn)行核算。應(yīng)付賬款科目核算企業(yè)因購買材料、商品和接受勞務(wù)供應(yīng)等經(jīng)營活動應(yīng)支付的款項(xiàng)。
2022-01-12
你好,什么原因不能開紅色信息表?
2023-12-28
您好 抵扣聯(lián) 發(fā)票聯(lián)退回 銷售方開具紅字發(fā)票信息表 提交審核通過后 開具紅字發(fā)票
2022-03-14
同學(xué)你好 你們申請紅字發(fā)票信息表然后紅沖
2022-06-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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