您好 這個(gè)是匯算清繳的時(shí)候填寫(xiě)的
小規(guī)模納稅人,9月剛登記稅務(wù)信息,在財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)時(shí),顯示稅款所屬期為9-1至9-30,這樣對(duì)嗎?增值稅申報(bào)時(shí)顯示的日期為上一季度。在下一季度申報(bào)時(shí)就會(huì)顯示10月到12月了吧?
1月申報(bào)第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,我看到稅務(wù)局上面還顯示2020年1月~12的財(cái)務(wù)報(bào)表,申報(bào)截止日期是2021年5月,請(qǐng)問(wèn)這是給納稅人查漏補(bǔ)缺,更改財(cái)務(wù)報(bào)表的機(jī)會(huì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)我司是2021年3月成立公司,一直到2021年12月才有業(yè)務(wù)發(fā)生,1、2、3季度的財(cái)務(wù)報(bào)表我都是零申報(bào),3-11月的增值稅也是零申報(bào),第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表才有數(shù)據(jù)。我現(xiàn)在要申報(bào)2021年年報(bào),這年報(bào)的數(shù)據(jù)可否按2021年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)填寫(xiě)?
2021年1月份到12月份的財(cái)務(wù)報(bào)表需要在電子稅務(wù)局進(jìn)行申報(bào)嗎?申報(bào)時(shí)間是什么時(shí)候?我這邊都是按季度報(bào)的
請(qǐng)教下老師: 1. 企業(yè)每月的財(cái)務(wù)報(bào)表,不需每個(gè)月要在電子稅局申報(bào)上傳是吧? 2. 是否有規(guī)定要求最遲多久一次要在電子稅局上申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表?還是在一個(gè)財(cái)務(wù)年度之內(nèi),任意時(shí)間上傳財(cái)務(wù)報(bào)表都可以? 3. 必須要在每年5月底匯算清繳企業(yè)所得稅之前,必須上傳申報(bào)上年度12個(gè)月的財(cái)務(wù)報(bào)表? 4. 請(qǐng)問(wèn)進(jìn)入電子稅務(wù)局,點(diǎn)擊哪個(gè)菜單界面,可查看到之前各月份已申報(bào)上傳的財(cái)務(wù)報(bào)表?
老師你么有這個(gè)表格嗎
老師,這個(gè)題的答案部分345看不懂
收到貨款未收到發(fā)票 那 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款 收到發(fā)票后 借:預(yù)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 是那樣嗎?
研發(fā)立項(xiàng)是3月份,但是實(shí)際開(kāi)始是4月份,那3-4月這個(gè)期間的費(fèi)用可以做研發(fā)費(fèi)用,費(fèi)用化支出嗎
工會(huì)會(huì)計(jì)實(shí)操課有嗎?
老師,您好:咨詢下,公司員工已退休,1、個(gè)稅app匯算清繳時(shí),綜合所得還會(huì)涉及:社保、公積金,基本扣除6萬(wàn),專(zhuān)項(xiàng)附加扣除這幾項(xiàng)目?2、退休工資需要交個(gè)稅嗎?3、還有如果涉及海外收入,也是在這個(gè)時(shí)間段申報(bào)?分類(lèi)所得和經(jīng)營(yíng)所得不需要處理?
老師,報(bào)表上有固定資產(chǎn)。但是5年都沒(méi)有折舊,單位里也沒(méi)有固定資產(chǎn)。這個(gè)該怎么處理
老師 上個(gè)月老板實(shí)收資本增加20000,這個(gè)6月是不是要交印花稅?然后在電子稅務(wù)局哪一個(gè)模塊進(jìn)去操作?是小微企業(yè) 20000元應(yīng)該交多少印花稅?還有憑證如何錄?
老師,您好,想請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題,本月開(kāi)了一張技術(shù)服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,那本月怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本啊
公司報(bào)銷(xiāo)客戶的花銷(xiāo),可以做費(fèi)用抵所得稅嗎
匯算清繳是什么意思?
匯算清繳是指納稅人在納稅年度終了后規(guī)定時(shí)期內(nèi),依照稅收法律、法規(guī)、規(guī)章及其他有關(guān)企業(yè)所得稅的規(guī)定,自行計(jì)算全年應(yīng)納稅所得額和應(yīng)納所得稅額,根據(jù)月度或季度預(yù)繳的所得稅數(shù)額,確定該年度應(yīng)補(bǔ)或者應(yīng)退稅額,并填寫(xiě)年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表,向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理年度企業(yè)所得稅納稅申報(bào)、提供稅務(wù)機(jī)關(guān)要求提供的有關(guān)資料、結(jié)清全年企業(yè)所得稅稅款的行為。