同學(xué)你好,電子稅務(wù)局查到的財務(wù)報表數(shù)據(jù),建議先導(dǎo)一份出來,然后呢,再去查找相對的記賬憑證,問一下股東,法人像這種大金額,看下她們是否知道。

老師們,公司在15年與上游客戶簽了106116元的合同,并在2015年11月份開具了106116元的普通發(fā)票,在2016年7月份我們支付了50000元,2017年支付了26116元,但是我們翻看15年和16年的賬套及記賬憑證,我們3個財務(wù)都沒有找到106116元的發(fā)票,也沒有當時支付的50000元和26116元的銀行付款憑據(jù),但是這兩張付款憑據(jù)我們重新可以打印出來了,可是那個106116元的合同我們也找不到,我把對方發(fā)給我的合同及發(fā)票打印出來讓老板看了,老板也找不到這106116元合同及發(fā)票,老板記得這筆業(yè)務(wù)也是合同簽字的,現(xiàn)在這家公司正在接受審計查賬,要求我們簽字確認還欠他們這個公司的3萬元,我們沒有找到自己的原始憑據(jù)我們不能簽字,老板的意思是看他們這個公司能不能給我開個3萬元的發(fā)票等資金周轉(zhuǎn)開的時候還清這筆欠款,但是我們現(xiàn)在賬套軟件銀行余額與實際網(wǎng)銀賬戶余額是一致的,如果我們從公司基本戶出這個錢我們沒有3萬的發(fā)票,而且前期的賬套里并沒有掛這個上游單位的3萬欠款,連這個公司供應(yīng)商名稱都沒有的,老師們能否給我一個處理的辦法呢?
我們老板和老板娘各有一家公司,去年老板的公司(A)支付寶轉(zhuǎn)了100萬到老板娘(B)的公司的支付寶上,因為B公司去年下半年開始了個新的項目,有工資,社保,房租,水電費等費用,沒有錢,所以轉(zhuǎn)過來了,后來我們公司出納就直接從支付寶提現(xiàn)到基本戶上面了,去年我們公司的賬是代理記賬做的,因為B公司這幾年一直都是零申報的,我們公司的出納也沒有跟代理記賬那邊溝通,那邊也不知道情況,銀行流水也沒有去拉,雖然他們每個月在電子稅務(wù)局上面申報社保,扣費,也沒有來問公司,所以他們只是申報了下社保,財務(wù)報表之類的,個稅,賬都沒有做,我今年4月份接過來的時候把前面的工資,費用的賬都補上了,去年申報的財務(wù)報表也沒有去更改,個稅也沒有補上,支付寶收的款做成了預(yù)收賬款,聽取了一個財務(wù)朋友的建議,預(yù)收賬款每個月確認了一部分收入,但是現(xiàn)在賬上還掛著60萬,那現(xiàn)在要怎么處理呢?怎么樣才能規(guī)范化呢?
老師,我們有間公司從17年開始的其他應(yīng)付款-800萬,但我又找不到帳套,只在電子稅務(wù)局那看到資產(chǎn)負債表[捂臉],憑證啥和帳冊早就沒有[捂臉]
老師們,我在一家家族企業(yè)工作,2020年7月入職的,這家公司是2005年成立的,屬于工程檢測服務(wù)行業(yè),我這半年時間里已經(jīng)把這公司內(nèi)部存在的問題都提出來并寫出了財務(wù)管理制度,但問題是這個公司現(xiàn)在租的是個人住宅樓,所以財務(wù)部與結(jié)算部合在一個房間也是為了對賬方便,可財務(wù)總監(jiān)是老板的親侄子,卻是一個非會計專業(yè)的人,而且他不止監(jiān)管財務(wù)部結(jié)算部,還有其他科室,他是按照自己的那套方式主要負責與掛靠我公司的那30幾個人的結(jié)算,這么多年公司已經(jīng)換了3任會計了,問題就是出在這所謂的財務(wù)總監(jiān)上了,他的做法讓各方面的賬很亂,內(nèi)部人員預(yù)支出去的錢無人及時要票,累計現(xiàn)在近600多萬的預(yù)支款,好多都聯(lián)系不上,既要不來錢也要不了發(fā)票,于是他就找外掛人員或者自己內(nèi)部比較信任又沒有買社保和交個稅的人大量地去稅務(wù)局代開發(fā)票,公司承擔稅金,讓后把錢轉(zhuǎn)給這些人再讓他們轉(zhuǎn)到出納那邊就是所謂的內(nèi)賬
老師好,我們公司8月剛成立,注冊資金10萬元,認繳,還沒有實繳,成立到現(xiàn)在沒有收入,只有注冊公司時支出了一筆注冊費用600元,就做了一張憑證,借管理費用 開辦費600 貸其他貨幣資金 支付寶600,現(xiàn)在資產(chǎn)負債表上資產(chǎn)總額是-600,申報企業(yè)所得稅時,資產(chǎn)總額上第三季度的季初和季末應(yīng)該怎么填寫呢?我填0說不能小于0,但是目前資產(chǎn)總額確實是-600
本單位收到財政的補貼及工程款項需不需要繳納稅,如果交有哪些稅
一般納稅人 開勞務(wù)費用 服務(wù)費多少個稅率
老師,您好!公司的水母報告是啥呀?在哪里可以查詢呀
無法收回的應(yīng)收賬款怎么處理
老師,我們公司一季度暫估了成本,比如借主營業(yè)務(wù)成本100萬,貸:應(yīng)付賬款-XX公司 100萬,也沒有用到應(yīng)付賬款-暫估科目,現(xiàn)在來票了,但是票不是正好100萬,是30萬,我現(xiàn)在應(yīng)該怎么做分錄呢? 是直接借主營業(yè)務(wù)成本-30 貸應(yīng)付賬款-30? 然后摘要就寫啥呢?
應(yīng)收賬款9月做了 借:信用減值準備1000 貸:壞賬準備1000 季度所得稅申報時利潤表里怎么填信用減值準備,申報表信用減值準備是灰色的
居民企業(yè)投資于另一個居民企業(yè)取得的投資收益用繳納企業(yè)所得稅嗎?怎樣做賬?怎樣申報
老師,軟件開發(fā)給別人開票的項目名稱寫什么啊
老師,我司跟A租客的合同今年6月到期(合同有約定每月的租金金額),A租客提前退租,4-6月的租金沒交,我司的新租客B和我司簽訂的租賃合同是今年6月開始的,那我司4-6的房產(chǎn)稅應(yīng)該怎么繳納?
民辦學(xué)校教職工食堂餐費要怎么支出?自己燒給員工吃的,每個老師一個月600的餐費指標 以前是承包出去的 有成本票 現(xiàn)在自己燒了 要怎么操作?