同學,你好 可以開專票
你好,合同簽的是贊助現(xiàn)金,以廣告推廣作為回報 我們收到款后,應該給對方開具宣傳推廣費對嗎?能開專票嗎??這種方式開專票符合標準嗎??
老師好。我們簽訂了合同,然后貨物發(fā)貨完畢。現(xiàn)在要給對方開增值稅專用發(fā)票,是應該按照合同金額的100%開具。還是開具90%。對方回款的話是給我們回90%,10%的質(zhì)保金,一年后才回款。 我們可以等10%的質(zhì)保金回款的是再開這10%的發(fā)票嗎。
一個項目,我司與跟甲方客戶簽署了20萬元的合同(開具信息技術服務費),其中10萬元要替甲方客戶代付給一家供應商,該供應商將針對上述業(yè)務開具稅點為6%的10萬元的信息技術服務費、廣告發(fā)布費(增值稅專票)給我司,且不需要我司墊款,收到客戶款項之后我司付給該供應商。說明:我司為一般納稅人,按全年利潤290萬計算。按上述情況,我司代付10萬元,我司是否涉及稅務成本支出?如涉及到,請列出具體稅種及對應成本,以及總成本。
老師,我們訂單金額 800 專票,因為對方原因,對方承擔 300 元補償,但是開票金額還是開 800 元,發(fā)貨數(shù)量不變,單價不變的情況下,這個 300 元在專票上怎么開票? 你好,1,一般地,銷售貨物或提供增值稅應稅勞務而收取的違約金,應開具增值稅專用發(fā)票,并計入銷售收入; 2,提供服務性業(yè)務而收取的違約金,應開具服務業(yè)發(fā)票,并計入營業(yè)收入; 3,因資金往來而收取的違約金,應開具服務業(yè)發(fā)票,按金融保險業(yè)計征營業(yè)稅. 像第一種情況,我們應該專用發(fā)票上的名稱寫什么? 是因為對方變更合同數(shù)量,造成我們原材料損失了,相當于合同違約金吧 是因為對方變更合同數(shù)量,造成我們原材料損失了,相當于合同違約金吧?專票能開嗎? 也是在合同履行過程中發(fā)生了我們原材料的損失,可以開發(fā)票模具費?或著勞務費嗎?
老師,您好,A學員跟我們公司(母公司)簽訂合同,A學員是B公司(子公司)推廣過來的,款是母公司收的,學員發(fā)票也是由母公司開,但子公司能跟進客戶下單,也利用了母公司的一些資源,所以需交類似于管理費或成本費給母公司,那母公司收到這筆成本費用應該給子公司開什么發(fā)票內(nèi)容?子公司收到母公司結算過去的款項,子公司開給母公司應該是現(xiàn)代服務*推廣服務費對嗎?
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應該是5月25日或者5月底結束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
老師你好。請問25年1月補繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險,匯算清繳算24年還是25年
個稅除了在個稅APP能查看交沒交費。電子稅務局里能看到嗎?
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬,是否影響利潤
匯算清繳后補繳的稅款應該如何做賬
員工報銷汽車加油費發(fā)票 怎么規(guī)避風險
那合同中約定的付款項目還是贊助現(xiàn)金?不應該是宣傳推廣費嗎?
如果贊助款那應該不屬于銷售或者是勞務啊,
同學,你好 雖然寫的是贊助,但是你要以廣告推廣為回報,這就相當于用錢買推廣
那合同中不需要更改付款項目,贊助現(xiàn)金就可以是吧
那合同中不需要更改付款項目,贊助現(xiàn)金就可以是吧
同學,你好 最好更改
我覺得也應該更改,謝謝老師了
不客氣,滿意請5星好評,謝謝!