您好,取回開(kāi)具發(fā)票,紅字沖回,重新開(kāi)具
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,勞務(wù)派遣簡(jiǎn)易計(jì)稅的,我做賬做的是差額部分交增值稅的,現(xiàn)在在填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)出現(xiàn)問(wèn)題了,減免稅稅率不是5個(gè)點(diǎn)的怎么弄,發(fā)票是開(kāi)的5個(gè)點(diǎn)的全額票,請(qǐng)問(wèn)老師后面怎樣處理,我沒(méi)哲了
老師好,請(qǐng)教下以下業(yè)務(wù)分錄是否正確。謝謝! 1,本月勞務(wù)派遣公司開(kāi)出代發(fā)工資發(fā)票(5%普票)金額100000元,稅額5000 元。 借:應(yīng)收賬款 105000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100000 應(yīng)交稅金-增-未交增值稅 5000 2,計(jì)提本月代發(fā)工資105000元。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100000 應(yīng)交稅金-增-未交增值稅 5000 貸:其他應(yīng)付款-代發(fā)工資 105000 3,以上是否可以開(kāi)具稅率為0的增值稅普票?分錄分別又是怎樣的?收入和成本的金額是不是又不一樣了?
勞務(wù)派遣開(kāi)了增值稅普通發(fā)票 差額的 原本稅率應(yīng)該是5% 不小心開(kāi)成了1% 發(fā)票客戶已經(jīng)入賬并付款了 請(qǐng)問(wèn)怎么辦
勞務(wù)派遣差額征稅跨月普票開(kāi)錯(cuò)稅率,本來(lái)應(yīng)該開(kāi)五個(gè)點(diǎn)的票開(kāi)成了免稅,對(duì)方已經(jīng)裝訂憑證不愿意把票退回了怎么辦?連著三個(gè)月都開(kāi)錯(cuò)了稅率
老師我是小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣公司,差額開(kāi)票,能不能教我一下申報(bào)表怎么填寫(xiě),我這個(gè)季度派遣的有開(kāi)票的,也有一家沒(méi)開(kāi)票的,但是都做了收入和成本,我的科目余額表上,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是509449.27 主營(yíng)成本是496687.37 增值稅667.13 .首先我想問(wèn)下,作為小規(guī)模納稅人差額5%開(kāi)票,我這個(gè)季度算差額了嘛?用不用交增值稅呢?
老師,子公司6月的業(yè)務(wù)切到了母公司,6月份主要清理往來(lái),并發(fā)生處理剩余存貨產(chǎn)生收入,打算7月注銷(xiāo),公司人員已在6月全部切到母公司,結(jié)果就是6月份會(huì)有收入但無(wú)人工支出,這樣操作有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為20000萬(wàn)元,其中:(1)國(guó)債利息收入2300萬(wàn)元;(2)因違反經(jīng)濟(jì)合同支付違約金200萬(wàn)元;(3)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備3000萬(wàn)元;(4)計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備2000萬(wàn)元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產(chǎn)在2019年年末的賬面價(jià)值為2000萬(wàn)元,計(jì)稅基礎(chǔ)為400萬(wàn)元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債均無(wú)期初余額,且在未來(lái)期間有足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時(shí)性差異。不考慮其他因素,算應(yīng)納稅所得額怎么算? 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~怎么算
公司要注銷(xiāo),因?yàn)楣緵](méi)開(kāi)公戶,跟法人借了1000塊錢(qián),發(fā)工資,現(xiàn)在賬上面有其他應(yīng)付賬款1000塊錢(qián),這個(gè)咋處理?用交企業(yè)所得稅?
新成立的公司,通過(guò)Atm機(jī)存了3萬(wàn)元,我可以先做借款3萬(wàn),記借:庫(kù)存現(xiàn)金 3萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款3萬(wàn),在記一個(gè)借:銀行存款3萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金3萬(wàn),
@董孝彬老師,剛好找到會(huì)計(jì)分錄。
老師,這個(gè)是11月30完工,,什么時(shí)候開(kāi)始攤銷(xiāo)呢
員工安排在外地工作,算出差嗎?公司租的房子,住宿費(fèi)怎么入賬
老師您好,這個(gè)分錄該怎么去解釋呢
老板要說(shuō)他往年有實(shí)繳,但是都到其他應(yīng)付款里了,讓調(diào)賬: 讓全體股東簽老板實(shí)繳協(xié)議,決議,投資款確認(rèn)書(shū), 需不需要寫(xiě)情況說(shuō)明或者在協(xié)議里,注明老板往年,那些銀行打款是投資款,并把這些銀行明細(xì)與回單附后面,再讓全體股東簽字?
已經(jīng)不能取回了
您好,那您沒(méi)法處理了,紅字沖回只能取回原發(fā)票才能重新開(kāi)具
那我報(bào)稅的時(shí)候應(yīng)該怎么處理?
您好,只能按發(fā)票金額申報(bào)。所以,盡快協(xié)商,重新開(kāi)票,取得錯(cuò)誤發(fā)票