您好,取回開具發(fā)票,紅字沖回,重新開具
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,勞務(wù)派遣簡(jiǎn)易計(jì)稅的,我做賬做的是差額部分交增值稅的,現(xiàn)在在填報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí)出現(xiàn)問題了,減免稅稅率不是5個(gè)點(diǎn)的怎么弄,發(fā)票是開的5個(gè)點(diǎn)的全額票,請(qǐng)問老師后面怎樣處理,我沒哲了
老師好,請(qǐng)教下以下業(yè)務(wù)分錄是否正確。謝謝! 1,本月勞務(wù)派遣公司開出代發(fā)工資發(fā)票(5%普票)金額100000元,稅額5000 元。 借:應(yīng)收賬款 105000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100000 應(yīng)交稅金-增-未交增值稅 5000 2,計(jì)提本月代發(fā)工資105000元。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 100000 應(yīng)交稅金-增-未交增值稅 5000 貸:其他應(yīng)付款-代發(fā)工資 105000 3,以上是否可以開具稅率為0的增值稅普票?分錄分別又是怎樣的?收入和成本的金額是不是又不一樣了?
勞務(wù)派遣開了增值稅普通發(fā)票 差額的 原本稅率應(yīng)該是5% 不小心開成了1% 發(fā)票客戶已經(jīng)入賬并付款了 請(qǐng)問怎么辦
勞務(wù)派遣差額征稅跨月普票開錯(cuò)稅率,本來應(yīng)該開五個(gè)點(diǎn)的票開成了免稅,對(duì)方已經(jīng)裝訂憑證不愿意把票退回了怎么辦?連著三個(gè)月都開錯(cuò)了稅率
老師我是小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣公司,差額開票,能不能教我一下申報(bào)表怎么填寫,我這個(gè)季度派遣的有開票的,也有一家沒開票的,但是都做了收入和成本,我的科目余額表上,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是509449.27 主營(yíng)成本是496687.37 增值稅667.13 .首先我想問下,作為小規(guī)模納稅人差額5%開票,我這個(gè)季度算差額了嘛?用不用交增值稅呢?
公司這個(gè)兩個(gè)月沒發(fā)工資,社保要扣嗎?還是等發(fā)了再扣?個(gè)稅怎么申報(bào)
老師,旅游行業(yè),跟導(dǎo)游簽勞務(wù)合同要按勞務(wù)申報(bào),導(dǎo)游取的發(fā)票,企業(yè)才能所得稅扣除,導(dǎo)游開票按應(yīng)發(fā)給我們開發(fā)票吧!
對(duì)方是小規(guī)模納稅人 沒有開對(duì)公賬戶 開貨物普票給我 貨款 的支付方式 我這邊對(duì)公轉(zhuǎn)她個(gè)人賬戶 可以嗎
老師,公司開出去發(fā)票,但是付款的是另一家公司,可以嗎,有什么風(fēng)險(xiǎn)不?
老師每個(gè)月做之前是不是必須按日期把憑證分好,按日期錄入?比方出納一周給我一次回單,我先錄了手里的收入憑證,這樣就導(dǎo)致了,先發(fā)生的業(yè)務(wù)因?yàn)闆]到我手里,就在后發(fā)生的后面入的賬,這樣影響很大嗎
老師我有一筆收入之前賬上已經(jīng)掛現(xiàn)金了,但是現(xiàn)在補(bǔ)銀行流水才發(fā)現(xiàn)現(xiàn)在才收到錢,實(shí)際收入已經(jīng)前面計(jì)了,只是不體現(xiàn)對(duì)方名字,那現(xiàn)在怎么沖呢?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本的編號(hào)是不是一樣的?編號(hào)是指信用代碼嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市老鼠防治服務(wù)費(fèi)6000元會(huì)計(jì)分錄怎么做
個(gè)體工商戶 雇的退休人員 可以做工資 入成本嗎 必須報(bào)這個(gè)人的個(gè)稅嗎
重型非載貨專項(xiàng)作業(yè)車開票大類是什么?
已經(jīng)不能取回了
您好,那您沒法處理了,紅字沖回只能取回原發(fā)票才能重新開具
那我報(bào)稅的時(shí)候應(yīng)該怎么處理?
您好,只能按發(fā)票金額申報(bào)。所以,盡快協(xié)商,重新開票,取得錯(cuò)誤發(fā)票