填寫你季度開票超過30萬不含稅銷售額普通發(fā)票
老師,比如小規(guī)模納稅人一季度使用稅控盤開具增值稅普通發(fā)票的不含稅銷售額是5萬,稅額500元,在稅務局代開增值稅專用發(fā)票的不含稅銷售額3萬,稅額300元,都是1%的稅率,這樣怎么填寫增值稅申報表呢?
老師你好,1.請問下我公司是小規(guī)模納稅人自信開具專票,怎樣填報增值稅納稅申報表呢? 2.是不是如下圖增值稅納稅表中填具專普不含稅銷售額呢
請問增值稅納稅申報表中適用于小規(guī)模納稅人的稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額怎么填啊
在《增值稅納稅申報表》中,將《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》“應稅行為(3%征收率)計稅銷售額計算”第8欄“不含稅銷售額”填入第1行“(一)應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”“本期數(shù)”“服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列;將代開的增值稅專用發(fā)票開具的金額填報申報表第2行“稅務機關代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列;將自開和代開的增值稅普通發(fā)票開具的金額填報申報表第3行“稅控器具開具的普通發(fā)票不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”列。中,稅務局網(wǎng)站不是要求第一行金額要大于等于第二行加第三行金額嗎
2021.7月小規(guī)模納稅人開具了一張增值稅普通發(fā)票,不含稅79406.73,稅額794.07,價稅合計80200.8,請問報稅時,增值稅及附加稅申報表(小規(guī)模納稅人適用),發(fā)票的數(shù)據(jù)應該對應填第幾欄?
臨時單據(jù)是什么意思啊,老師
老師,一個朋友是公司的法人。是做勞務外包。以個人的名義和其他的企業(yè)嗯簽訂了合同。其他企業(yè)是把錢打到他個人的私人賬戶上。這種情況,他公司有什么稅務風險嗎?他個人有什么稅務風險嗎?需要交什么稅嗎?
老師想問一下,收到微信提現(xiàn),銀行賬戶錢增加,指定現(xiàn)金流是是其他相關還是銷售商品相關
老師,乙方給甲方包工包料干活,結算時乙方給甲方個體工商戶開了張普票,然后甲方到另外一個建筑公司打款給乙方,乙方需要提供哪些東西作為憑證給甲方呢?收據(jù)可以嗎?
老師,我們農(nóng)牧企業(yè)單位實際發(fā)生的業(yè)務,領導出去買零散的東西,都是收據(jù),每張都是幾百塊幾十元,都有對方蓋的公章,這種沒超500元是不可以入賬??只是一下拿回來5800多的,
小規(guī)模公司可以開6個點的票嗎
工商年報對外投資總額,認繳,實繳。投資總額,投資總額占比例。 都已經(jīng)到位,那么認繳等于實繳。 投資總額,填賬上長期股權投資的金額嗎? 投資總額占比例不清楚?甲公司投資A公司,是填A公司章程上甲的比例?還是填100%
收到了兩筆銷售費用-業(yè)務招待費,怎么做結轉(zhuǎn)
個人所得稅是按照幾個點繳納。?老師
老師好:公司適用小企業(yè)會計準則,如果2022年兩項經(jīng)濟業(yè)務錯誤入賬,調(diào)整分錄目前做在了2023年。賬上沒有使用以前年度損益調(diào)整科目。這樣的話,因為調(diào)整分錄在2023年,費用就直接體現(xiàn)在2023年,2023年的匯算清繳。不需要追溯到2022年吧~
老師這個不是自動生成的嗎
不是,部分地區(qū)是可以自動生成,部分地區(qū)不行,有地區(qū)是有選擇你報時候有選擇是不是導入填寫,填寫引導數(shù)據(jù)就會自動生成
老師請問上面這個技術成果備案表打不開 風險掃描也沒反應什么回事
這個需要問一下,看你們稅局那邊是啥情況,別的你可以打開嗎?