你好,具體的是什么錯(cuò)誤?二級(jí)科目有問(wèn)題嗎?
你好老師我是小規(guī)模,2023年 改了2022年報(bào)匯算清繳數(shù)據(jù)。 1、調(diào)增了去年2022成本數(shù)據(jù),成本減少20w,利潤(rùn)增加了20w,會(huì)計(jì)分錄怎么做。(就是稅務(wù)局說(shuō)那張發(fā)票不合法,讓我們直接減去成本) 2、,補(bǔ)稅了100元(假設(shè)),交了2022企業(yè)所得稅100元。會(huì)計(jì)分錄是什么。 3.系統(tǒng)沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,改用什么科目。
你好老師我是小規(guī)模,2023年 改了2022年報(bào)匯算清繳數(shù)據(jù)。 1、調(diào)增了去年2022成本數(shù)據(jù),成本減少20w,利潤(rùn)增加了20w,會(huì)計(jì)分錄怎么做。(就是稅務(wù)局說(shuō)那張發(fā)票不合法,讓我們直接減去成本)20萬(wàn)是買(mǎi)了配件。 2、,補(bǔ)稅了100元(假設(shè)),交了2022企業(yè)所得稅100元。會(huì)計(jì)分錄是什么。 3.系統(tǒng)沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目,改用什么科目。
老師,2022年12月開(kāi)的發(fā)票貨沒(méi)有發(fā)完,所以2022年的12月份沒(méi)有確認(rèn)收入,我放在了遞延收益里,但是增值稅收入已經(jīng)在2022年12月申報(bào)了,然后我在2023年做了,借:遞延收益,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,做了這個(gè)分錄確認(rèn)了那部分收入,現(xiàn)在做年度匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)不對(duì),然后我把1月確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄在3月紅沖掉了,做了這樣的分錄,借:遞延收益,貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),2、借:以前年度損益調(diào)整,貸:庫(kù)存商品,借:利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整……這樣做完以后,附加稅還要考慮嗎?還有就是2022年度總體是虧損狀態(tài),這還需要做什么分錄嗎?
老師 我是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 在2023年的時(shí)候調(diào)整了2022年做錯(cuò)的賬務(wù) 用了利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn) 沒(méi)有用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目 現(xiàn)在我企業(yè)所得稅匯算清繳需要把這部分調(diào)整嗎
老師,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2023年收到2021年的費(fèi)用發(fā)票5萬(wàn),2021年收入少記8500元,追溯2021年,因?yàn)榭颇繘](méi)有以前年度損益調(diào)整,費(fèi)用分錄是借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)5萬(wàn) 貸:其他應(yīng)付賬款 5萬(wàn) 收入分錄是 借:應(yīng)收賬款8500 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)8500 老師,請(qǐng)問(wèn)這兩次分錄對(duì)不?謝謝
IPO是什么意思?是表達(dá)的什么意思
抖店發(fā)樣品,怎么做賬,并確認(rèn)視同收入
怎么快速把23年5到24年1月的數(shù)據(jù)根據(jù)不同名稱(chēng)匯總收入和支出之和
老師你好,今天公賬收到一筆,深圳XXX精密鍛造制品廠(chǎng)(個(gè)體工商戶(hù)),個(gè)體工商戶(hù)字樣之前沒(méi)有就算是個(gè)體戶(hù)也不會(huì)顯示,現(xiàn)在顯示了是有什么不一樣嗎,會(huì)不會(huì)存在什么風(fēng)險(xiǎn),我們是一般納稅人企業(yè)
現(xiàn)在我公司有一個(gè)員工離職需要轉(zhuǎn)讓股權(quán),公司注冊(cè)資本是300元。他認(rèn)繳了15萬(wàn)。沒(méi)有實(shí)繳。這種怎么操作。
老師麻煩問(wèn)一下企業(yè)所得稅季度申報(bào)表是不是只能更正第四季度的
軟件開(kāi)發(fā)行業(yè)的成本是什么?
由于前期抵扣進(jìn)項(xiàng)發(fā)票過(guò)多,少交增值稅,導(dǎo)致庫(kù)存過(guò)多,該怎么處理?
老師,截止到5.15日的存貨的比截止到4.15日的存貨少了一百多萬(wàn) 啥原因?qū)е碌?/p>
營(yíng)業(yè)外支出匯繳清算的時(shí)候需要納稅調(diào)增?
老師,一張是費(fèi)用報(bào)銷(xiāo),掛賬往來(lái)款,紅沖。另一張是掛賬往來(lái)科目,調(diào)整進(jìn)投資收益。目前這兩筆 業(yè)務(wù)已經(jīng)在2023年匯算清繳年報(bào)中修改過(guò)了。我是在做今年匯算發(fā)現(xiàn)的。
可以的,可以這么做的