你好,是在這個月預(yù)繳一部分,匯算清繳的時候也可以補一部分

老師好!請問去年的季度企業(yè)所得稅是要在這個月申報前預(yù)繳完嗎?還是可以到匯算清繳?
2021年4月時,也就是需要申報第一季度企業(yè)所得稅時,可以先彌補去年的虧損嗎?但是現(xiàn)在還沒有進行企業(yè)所得稅匯算清繳呢,在匯算清繳之前先申報第一季度企業(yè)所得稅時,在哪里哪個報表填寫去年的虧損數(shù)額?還是需要等到第二季度申報第二季度企業(yè)所得稅時再填寫去年的虧損額?
老師,請問下稅務(wù)局需要我們補前幾年的收入,那我是要更正2014-2016年增值稅申報表跟企業(yè)所得稅匯算清繳的申報表就好?還是只更正匯算清繳那張申報表就好?以前季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報表需不需要更正?
公司2021年第一季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報為10萬,公司申報了但是一直沒去清繳該筆稅款,2021年度匯算清繳時,該筆10萬預(yù)交稅費可以退稅。請問老師,在預(yù)申報稅款還沒清繳的情況下,能去退稅嗎?還是要先清繳該預(yù)繳申報,再能退稅?
老師您好,請問企業(yè)所得稅匯算清繳后,現(xiàn)在申報24年第一季度企業(yè)所得稅,本季度有利潤,需要繳納企業(yè)所得稅6萬多,可否能減去以前年度虧損?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師,個體工商戶申報經(jīng)營所得,上季度是核定征收,本季度申報改成查賬征收了,這種情況怎么申報???而且三季度沒有銷售額!
請問第39題答案里面為什么沒把消費在計算成是維護建設(shè)稅?為什么沒把那個消費稅跟增值稅加在一起來算了?
12月財報是虧損的,到時可能還要辦退稅,電子稅務(wù)局上也買有繳款提示
那就可以等匯算清繳的時候看看多退少補唄