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老師 小規(guī)模納稅人 今年紅沖了2019年開具的3%稅率的發(fā)票 然后重新開了1%的藍(lán)字發(fā)票 怎么進(jìn)行會(huì)計(jì)處理呢

2021-01-17 22:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-17 22:10

學(xué)員,你好 開紅字發(fā)票的當(dāng)月沖銷之前收到這張發(fā)票時(shí)做的收入,然后再按1%的藍(lán)字發(fā)票做收入。

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快賬用戶9846 追問 2021-01-17 22:11

是的 我是這么做的 但是納稅申報(bào)表的應(yīng)納稅額跟賬面的有出入

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快賬用戶9846 追問 2021-01-17 22:11

您看得到圖片嗎

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快賬用戶9846 追問 2021-01-17 22:12

我就在想 是不是這個(gè)差額應(yīng)該是我的會(huì)計(jì)處理出現(xiàn)問題了

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齊紅老師 解答 2021-01-17 22:18

學(xué)員你好,差額是1%與3%稅率的差異嗎?您做紅字沖銷分錄是不是忘了沖減應(yīng)交增值稅,分錄: 借:應(yīng)收賬款? (紅字) ? ?貸:主營業(yè)務(wù)收入? (紅字) ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))? ? ?(紅字)

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快賬用戶9846 追問 2021-01-17 22:19

紅沖的沒問題哦

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齊紅老師 解答 2021-01-17 22:21

恩恩,那您再找找看其他賬務(wù)是否有問題了,祝你順利。

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學(xué)員,你好 開紅字發(fā)票的當(dāng)月沖銷之前收到這張發(fā)票時(shí)做的收入,然后再按1%的藍(lán)字發(fā)票做收入。
2021-01-17
同學(xué)你好 元分錄負(fù)數(shù)紅沖就可以
2023-04-13
開了紅字發(fā)票,就做負(fù)數(shù)的會(huì)計(jì)分錄就可以。
2022-04-11
您好,是的,只能留抵,如果藍(lán)字開票紅字發(fā)票稅率1%,藍(lán)字發(fā)票稅率0是什么意思
2022-06-06
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入、負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)。
2021-08-20
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