您好,貸方還要這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)的
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人企業(yè)預(yù)收賬款,發(fā)票未開的會(huì)計(jì)分錄是借:銀行存款;貸:預(yù)收賬款?小規(guī)模也是這種會(huì)計(jì)分錄嗎?先收預(yù)收賬款如果后期銷售發(fā)票開出的會(huì)計(jì)分錄是,借:銀行存款;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)?還是借:預(yù)收賬款;貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額呢?
老師,某工程采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,結(jié)算收入,分錄是這樣寫嗎?借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 還是直接貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-未交稅金?
小規(guī)模納稅人收到普票,是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這個(gè)費(fèi)用直接是價(jià)稅合計(jì)金額哦,不需要借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款吧
老師,我銷售庫(kù)存商品,發(fā)票已開,未收到貨款。我的分錄,借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng),產(chǎn)品出庫(kù)分錄,轉(zhuǎn)結(jié)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:庫(kù)存商品,這個(gè)出庫(kù)的金額是不是已開的發(fā)票不加稅金的金額???
老師好,小規(guī)模賣出商品,未收到貨款的會(huì)計(jì)分錄是,借:應(yīng)收帳款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的金額直接寫價(jià)稅合計(jì)的金額嗎還是貸方還要這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)
匯算清繳福利費(fèi)最多扣除工資總額的14%,指的是實(shí)發(fā)還是應(yīng)發(fā)的14%
老師好~咨詢下,科目余額表顯示:期初,其他應(yīng)收款-公積金借方為500 應(yīng)付職工薪酬-公積金貸方 250 這種一般是什么情況導(dǎo)致的?公積金公司本月支付,目前是剛剛接過(guò)來(lái)的賬套。匯算清繳填寫中,公積金本年計(jì)提和實(shí)際繳費(fèi)如果不一致 按照什么口徑?
購(gòu)進(jìn)原材料開了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,機(jī)械配件還有其余沒(méi)有開票,抵扣原材料是不是按收的百分比抵扣的
編制假報(bào)表是怎么改出來(lái)的。經(jīng)營(yíng)貸款。那些數(shù)據(jù)是不能動(dòng)的
老師,請(qǐng)問(wèn)有加工收入,要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應(yīng)商24年給我們補(bǔ)貼款是20萬(wàn),假如我們訂20萬(wàn)的貨他們會(huì)給20萬(wàn)的貨。在沒(méi)有收到發(fā)票前我們的賬務(wù)處理是,借 庫(kù)存商品 20萬(wàn) 貸 預(yù)付賬款20萬(wàn)。收到發(fā)票后知道其進(jìn)項(xiàng)稅是2.3萬(wàn)且是專票,因此我們又對(duì)專票進(jìn)行認(rèn)證,然后進(jìn)行賬務(wù)處理 借 庫(kù)存商品-2.3萬(wàn) 貸 應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 -2.3萬(wàn)。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來(lái)檢查又覺(jué)得這樣做不對(duì),因?yàn)檫@個(gè)是供應(yīng)商給的補(bǔ)貼款,應(yīng)該是要沖減成本,又進(jìn)行了賬務(wù)修改, 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -20萬(wàn) 預(yù)付賬款-20萬(wàn)。現(xiàn)在又感覺(jué)不對(duì),老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模的增值稅需要計(jì)提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,賬載金額、實(shí)際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時(shí)間嗎
電商企業(yè)有稅負(fù)率嗎?謝謝你了
微信掃碼加老師開通會(huì)員
其他會(huì)計(jì)科目的金額直接寫價(jià)稅合計(jì),就收入這塊兒要分離嗎?
小規(guī)模只有收入這塊兒要價(jià)稅分離是嗎
您好,是的,是這樣理解的.
老師好,微信付款的科目應(yīng)該寫什么呀
您好,**付什么款項(xiàng)?你們的賬上有**支付這個(gè)科目嗎?
沒(méi)有,付買藥款,是藥店
您好,那不需要做賬的呢.
可是對(duì)方給開了發(fā)票了
您好,開了發(fā)票入賬 借:管理費(fèi)用/成本/原材料/庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款 通過(guò)**支付,這個(gè)不正規(guī)啊.而且你的**在賬上又不體現(xiàn).