你好,按照合同金額申報印花稅
建筑勞務公司,當月開了工程勞務費發(fā)票和勞務派遣差額發(fā)票,請問我們申報這個月的印花稅時計稅依據(jù)填哪個發(fā)票的金額?填含稅價還是不含稅價?
建筑工程公司,也有建筑勞務業(yè)務,我們公司開勞務票200萬,這個工人工資用基本戶發(fā)了50萬,現(xiàn)在申報個稅,是填寫工資薪金還是填寫勞務收入,哪個更合適
老師,個體工商戶的建筑公司開出的勞務費發(fā)票,在申報增值稅納稅申報表時,開票金額寫在貨物及勞務 列,還是寫在服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)這列呢?,另外季度沒超過45萬,填寫不含稅金額還是含稅金額?
勞務派遣公司差額計稅的本期實際扣除額這些是按照當期發(fā)放工資這些去填數(shù)據(jù)嗎?還是按當期工程的開票總金額-差額這部分
建筑工程公司營業(yè)執(zhí)照經(jīng)營范圍里有勞務服務(不含勞務派遣),可以開建筑服務*勞務費發(fā)票嗎?如果有勞務費發(fā)票收入,相對應的成本是工資表和申報個稅嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳公司全年沒有盈利用做納稅調(diào)整嗎
老師好,余額表的進項稅借方余額是代表留底稅吧
作廢跨年發(fā)票又重新開具分錄怎么寫
小規(guī)模建筑公司清包工,可以開出1%勞務費發(fā)票嗎
甲、乙同一個老板兩個獨立核算的公司,甲公司是總公司,乙公司有的產(chǎn)品由甲公司代生產(chǎn),乙公司每個月初將上月甲公司代生產(chǎn)的產(chǎn)品核算并將款項結清。我是乙公司內(nèi)賬會計,例如4月份王總在我們乙公司下單,但我們公司乙由于技術原因,只能由甲公司代生產(chǎn),貨款是4000元,5月初我們公司將4000元轉到甲公司,甲乙兩公司已結清賬,但王總4000元于5月21日才轉到我們乙公司來,請問這王總的貨款4000元怎么做賬,會計分怎么做
建筑服務開票了,還需要預交增值稅嗎
老師,我們公司目前還在建設。生產(chǎn)單晶硅棒,我們屬于制造業(yè)了。我目前干會計。我估計就是總賬會計了。。我怎么確認后面我們需不需要找一個成本會計了?
我的電腦是5月14號買的,現(xiàn)在轉賣給公司,能證明是二手的嗎
公司之前沒有核算成本,4月份安排盤點,把現(xiàn)有的實物盤點出來了,但是沒有成本單價。原材料我是已最新價格定了,但是在制半成品、成品都不知道單價成本,5月期初數(shù)可以設置為0嗎?
去年和今年我們各付過兩個2500的專家講課費用,公司老板銀行卡轉賬了,老板忘記說,沒有申報個稅,對方也沒有給我們開具勞務費發(fā)票,現(xiàn)在是不是對方給我們開具勞務費發(fā)票,我們再去稅務局補申報個稅?
工程勞務和勞務派遣都有合同,是用這兩種的含稅價相加作為計稅依據(jù)嗎?
不是,是合同金額,合同怎么簽訂就為計稅依據(jù)