那你這一邊的話,政府補(bǔ)助這些是不用交稅的呀,你直接按照你的應(yīng)稅銷售額填寫就可以了。你的應(yīng)稅銷售額,填寫營業(yè)收入。然后按照你的這個經(jīng)營部分的利潤來作為計(jì)稅依據(jù)。
填寫季度企業(yè)所得稅申報(bào)表時(shí),營業(yè)成本,我們是幼兒園業(yè)務(wù)活動成本多點(diǎn),管理費(fèi)用也有,那申報(bào)表那個營業(yè)成本我該怎么填,還有營業(yè)收入,我們有政府補(bǔ)助的收入財(cái)務(wù)報(bào)表我放營業(yè)外收入,收的學(xué)費(fèi)放在主營業(yè)務(wù)收入,提交企業(yè)所得稅時(shí),只有營業(yè)收入,我是填兩個收入合計(jì)還是只填主營業(yè)務(wù)收入
老師,我們單位是非盈利組織,由于我們性質(zhì)的原因,我們一年只有6月和8月兩個月有收入,其余月份都是費(fèi)用支出,我這季度申報(bào)收入比較高,我想先估算預(yù)提了沒有收入只有費(fèi)用的那10個月的費(fèi)用借成本,貸預(yù)提費(fèi),等到以后費(fèi)用實(shí)際發(fā)生時(shí)我再按實(shí)際發(fā)生費(fèi)用沖掉預(yù)提的費(fèi)用,因?yàn)橹邦A(yù)提費(fèi)用得有有4萬多沒沖完,這樣的話,連貫起來分錄怎么走,
我家是小規(guī)模是非盈利組織,我在報(bào)四季度所得稅報(bào)表時(shí),遇到點(diǎn)問題,我家有會費(fèi)收入,政府補(bǔ)助收入,提供服務(wù)收入,提供服務(wù)收入所發(fā)生的支出有結(jié)余,我該怎樣申報(bào)
老師 我是小規(guī)模我在報(bào)企業(yè)所得稅發(fā)現(xiàn)一個問題 咱們書上寫在報(bào)營業(yè)收入時(shí)要填寫10-12月的利潤表的數(shù) 不包括營業(yè)外收入 但是我做賬的時(shí)候金蝶軟件直接是主營業(yè)務(wù)收入減去了營業(yè)外收入減去財(cái)務(wù)費(fèi)用后算出的企業(yè)所得稅 現(xiàn)在我要報(bào)的話應(yīng)該按照我賬套報(bào)還是按照書上報(bào) 這樣的話繳納的企業(yè)所得稅和賬里的有出入 我需要怎么處理
我是分公司的會計(jì),今年7月份向稅務(wù)局申請了企業(yè)所得稅匯總納稅申報(bào)并且有效期起始日期是7月1號。分公司今年1季度有收入,7月份也有收入,請問在10月份申報(bào)企業(yè)所得稅季度申報(bào)表的填報(bào)思路?我是這樣理解的,不知對不對?今年1、2季度企業(yè)所得稅季報(bào)按1、2季度的收入-成本-費(fèi)用算出利潤繳納企業(yè)所得稅; 今年3季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表分兩部分來申報(bào):今年1、2季度的利潤填在企業(yè)所得稅季度報(bào)表上半部分,今年3季度企業(yè)所得稅申報(bào)表下半部分根據(jù)總公司提供的分支機(jī)構(gòu)企業(yè)所得稅分配表填寫
我是個體戶的藥店,我這個月的工資薪金我應(yīng)該怎么報(bào)?怎么填寫?
老師提取盈余公積在嗎個環(huán)節(jié),
什么是追加投資,謝謝
老師,工商年報(bào)社保的實(shí)際繳納金額分養(yǎng)老、工傷、失業(yè)、醫(yī)療,但是賬上單位部分只有一個總數(shù),有辦法能分別取數(shù)嗎?還是只能一個月一個月去加?
老師,我們自己在農(nóng)戶手里收的水果,農(nóng)戶開的開的免稅發(fā)票,這樣還需要交印花稅嗎
現(xiàn)金折扣時(shí)不影響增值稅,但是做賬時(shí)收入會減少,申報(bào)增值稅時(shí),開票金額與賬上收入金額不一致,這怎么申報(bào)呢?
老師,工商年報(bào)怎么獲得養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)的本年累計(jì)金額
員工的電話費(fèi)單位怎么入賬
老師,電梯資產(chǎn)屬于A公司,保養(yǎng)維修服務(wù)是給我們做的,付款也是我方,請問合同甲方應(yīng)該是我方嗎
老師什么追加投資,謝謝