同學(xué)你好 長期大于肯定是有風(fēng)險(xiǎn)的 隱瞞收入的風(fēng)險(xiǎn)
#提問#老師,上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅月底沒有結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)月怎么處理
#提問#老師問下進(jìn)項(xiàng)長期大于銷項(xiàng)有沒有事?
請(qǐng)問下老師,進(jìn)項(xiàng)長期大于銷項(xiàng),有沒有風(fēng)險(xiǎn)?
#提問# 老師 進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),而且進(jìn)項(xiàng)稅額有余額,怎么做分錄
老師,我想問下,當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),那么怎么計(jì)提增值稅的會(huì)計(jì)分錄呀?
平臺(tái)收入提現(xiàn)進(jìn)了公賬,要計(jì)營業(yè)額嗎,報(bào)稅咋報(bào)
老師你好,我怎么根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表倒推出科目余額表,可以詳細(xì)說下嗎?急
購買方要求開票,為什么銷售方要求購買方提供營業(yè)執(zhí)照
計(jì)算每股收益這個(gè)題解題思路是什么?幫忙把解題思路說下,
印花稅是按收入金額交還是按收入+成本金額繳納
老師,請(qǐng)教下,公司屬于醫(yī)院的全資第三產(chǎn)業(yè),一般納稅人,公司招聘500多人派遣到醫(yī)院各科室,員工工資,單位繳納社保由醫(yī)院撥款,公司辦理勞務(wù)派遣資質(zhì),員工工資保險(xiǎn)是發(fā)多少撥款多少,不存在管理費(fèi),也無差額,我想請(qǐng)問下收到工資撥款做了收入,稅率采用哪種好些,報(bào)稅時(shí)怎么選擇,謝謝
兩個(gè)人合伙,A股東和B股東各占50%股份,A股東投資款28萬,B股東沒有投資,還從公司借支了16萬,主營業(yè)務(wù)收入554萬,主營業(yè)務(wù)成本557萬,應(yīng)收賬款205萬,應(yīng)付賬款190萬,賬上余額-20萬,A股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收金額95萬。B股東負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)應(yīng)收110萬,那現(xiàn)在A股東如果把應(yīng)付賬款全部過給B股東,A股東還要給B股東多少錢?利潤是多少?
老師能給講一下最后一個(gè)選項(xiàng)嗎?不太理解是什么意思
老師,麻煩幫忙看下這個(gè)題目,計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用的金額不應(yīng)該是貼現(xiàn)利息嗎,貼現(xiàn)利息=票面到期值*貼現(xiàn)率*貼現(xiàn)期=515000*10%*3/12(提前三個(gè)月貼現(xiàn)),為什么算出來的答案不一樣呢,是哪里理解錯(cuò)了呢
老師,請(qǐng)問一下這個(gè)題怎么做,我不太懂
隱藏收入什么意思?
收入應(yīng)該是和企業(yè)所得稅有關(guān)吧
就是有收入不確認(rèn)增值稅銷項(xiàng)稅
沒有收入,今年一年了我們的進(jìn)項(xiàng)一直大于銷項(xiàng),每個(gè)月老板都把進(jìn)項(xiàng)找來
第一年一般沒有問題的 籌建期或者大型項(xiàng)目建設(shè)初期都是先產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)稅的
我們這個(gè)月本來不生產(chǎn)了,工人放假了,有其他單位問我們要票,我們就一直開票,這樣就有了銷項(xiàng),有了銷項(xiàng)又沒進(jìn)項(xiàng),所以問供應(yīng)商找來的進(jìn)項(xiàng),這樣算不算虛啊?
沒有實(shí)際業(yè)務(wù)不可以開具發(fā)票 否則就是虛開的