你好,一般是二年內(nèi)算是正常的,超過(guò)三年就是不正常了,
老師,新辦企業(yè),一般前幾年虧損算正常。超過(guò)多久會(huì)有異常?
老師,匯算清繳已上報(bào),去年顯示虧損,第一季度企業(yè)所得稅季報(bào)時(shí)就抵扣了,沒(méi)交稅,但目前匯算清繳年報(bào)發(fā)現(xiàn)填寫(xiě)錯(cuò)誤了,怎么辦呀,我正常更改年報(bào),抵扣的那個(gè)稅是什么時(shí)候補(bǔ)繳上呢
老師您好,執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,但是之前財(cái)務(wù)更正前期差錯(cuò)的時(shí)候用以前年度損益調(diào)整了,但是她沒(méi)有改正前期報(bào)表和匯算清繳表,已經(jīng)幾年了,我再23年更正分錄正常入賬還是回去前面改好呢?我接手后沒(méi)有用以前年度損益調(diào)整表了
老師您好,請(qǐng)問(wèn):現(xiàn)在遇到個(gè)問(wèn)題。。就是按常理填報(bào)所得匯算清繳時(shí),會(huì)有退稅,等于去年這家公司是虧損9w多,但是2季度交過(guò)所得稅200多,匯算清繳退稅?這樣稅務(wù)局會(huì)不會(huì)不高興、查賬呀?企業(yè)已經(jīng)連續(xù)2年虧損了,小規(guī)模納稅人。
各位老師們:我們?nèi)ツ暧幸粡?1元的費(fèi)用票,商戶(hù)異常了,讓調(diào)增,匯算清繳過(guò)了,沒(méi)調(diào)增這筆費(fèi)用,現(xiàn)在讓調(diào)增,如何做賬呀?又不用補(bǔ)繳企業(yè)所得稅,因?yàn)槭翘潛p
黨費(fèi)獨(dú)立建有哪些科目收入黨費(fèi)和支出銀行手續(xù)費(fèi)怎做
老師,你好,我公司是商貿(mào)企業(yè),不是加工業(yè),但是來(lái)了幾張?zhí)烊粴獾倪M(jìn)項(xiàng),可以抵扣嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)銷(xiāo)售白酒需要繳納消費(fèi)稅嗎
老師好,員工的工資和獎(jiǎng)金都適用個(gè)人所得稅稅率表嗎?股東去年工資都是四五千,今年準(zhǔn)備轉(zhuǎn)股,工資每月做成兩三萬(wàn)會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
公司第一次申報(bào)交殘保金。怎么做賬呢?
我們請(qǐng)人換玻璃和門(mén),這筆費(fèi)用是不是可以做維修費(fèi),對(duì)應(yīng)的合同要怎么簽?對(duì)方只會(huì)給我們開(kāi)材料的發(fā)票,比如門(mén)和窗戶(hù),就是這筆費(fèi)用包含了材料和人工安裝,但是對(duì)方只能開(kāi)給我們材料,材料里面包含了人工,這樣可以嗎?合同就簽材料購(gòu)銷(xiāo)合同
老師 就是我們是旅游業(yè),屬于差額征稅。在計(jì)算增值稅是用不含稅收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本計(jì)算的增值稅嗎,這個(gè)是不享受30萬(wàn)的免征額嗎,如果購(gòu)買(mǎi)方讓開(kāi)專(zhuān)票,和開(kāi)普票有區(qū)別嗎,因?yàn)椴铑~征稅 是不是 不享受30萬(wàn)季度免征啊,請(qǐng)明白的老師回復(fù)
老師您好,應(yīng)付職工薪酬貸方有幾萬(wàn)的余額,實(shí)際已發(fā)放,前些年會(huì)計(jì)做賬計(jì)提和發(fā)放可能不一致出現(xiàn)的,這個(gè)怎么調(diào)整呢?
老師 工商年報(bào)中 歸屬于外方股東的權(quán)益 怎么計(jì)算呀?
老師,投資理財(cái)?shù)睦⑹怯?jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用嗎