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資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收賬款期末數(shù)負(fù)數(shù)怎么調(diào)整,調(diào)到預(yù)收嗎

2023-02-12 13:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-12 13:39

你好,重分類到預(yù)收賬款里面就可以的。

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你好,重分類到預(yù)收賬款里面就可以的。
2023-02-12
您好 ?應(yīng)收賬款期末余額在貸方? 本來就應(yīng)該在預(yù)收賬款填寫 要調(diào)整在應(yīng)收賬款欄次 根據(jù)預(yù)收賬款借方明細(xì)科目余額填寫 比如預(yù)收賬款A(yù) 借方100? 預(yù)收賬款B 貸方200 預(yù)收賬款A(yù) 借方100就可以填在應(yīng)收賬款欄次
2022-03-24
您好,那就是預(yù)收賬款用461500-33150
2025-01-14
放到預(yù)收賬款里面的。
2022-04-08
應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),調(diào)到到預(yù)收賬款
2021-10-23
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職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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