你好,可以抵扣增值稅的。
一般納稅人購(gòu)入車輛,取得機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,如何抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師,,貿(mào)易一般納稅人15年購(gòu)車,對(duì)方給開(kāi)的(機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票)能抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師,一般納稅人購(gòu)買車開(kāi)的機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
老師 一般納稅人購(gòu)買車輛 取得機(jī)動(dòng)車統(tǒng)一銷售發(fā)票 可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎
老師,我想問(wèn)下,公司是一般納稅人,購(gòu)車開(kāi)進(jìn)來(lái)的機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票,可以作為進(jìn)項(xiàng)抵扣增值稅嗎?
貴州的個(gè)體戶一年內(nèi)發(fā)票開(kāi)超500萬(wàn)元請(qǐng)問(wèn)需要補(bǔ)多少錢???
老師 請(qǐng)問(wèn) 4月份沒(méi)有銷售收入 就不用結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了吧?那我這里的營(yíng)業(yè)成本怎么有個(gè)負(fù)數(shù)???我是不是哪里做錯(cuò)了 我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 但是我有結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品成本。這個(gè)月沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票,也沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。我不知道我這個(gè)賬做的對(duì)不對(duì),您能幫我看看嗎
老師您好,我們之前是小規(guī)模納稅人,去年沒(méi)有業(yè)務(wù),一直0報(bào)稅,上個(gè)季度開(kāi)了70000多的勞務(wù)增值稅發(fā)票,已報(bào)稅。但是公司一直沒(méi)有記賬。這個(gè)月改成一般納稅人了,我想問(wèn)一下我們這種情況,接下來(lái)如果開(kāi)始記賬,保稅,需要怎么操作。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終為什么會(huì)進(jìn)入到成本?
沒(méi)發(fā)工資 申報(bào)了個(gè)稅 也計(jì)提了工資 怎么處理
老師,請(qǐng)問(wèn)簽票業(yè)務(wù)賬務(wù)處理怎么做?
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)電子口岸報(bào)關(guān)單可以在哪里下載成excel表格形式的數(shù)據(jù)嗎?
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出最終會(huì)入到成本嗎?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?,2024年6月到12月還要更正?
個(gè)稅2024年1月到5月份全部申報(bào)錯(cuò)誤,有一個(gè)員工走了不知道,現(xiàn)在怎么處理?今天才發(fā)現(xiàn),要更正申報(bào),那要更正幾個(gè)月?是更正2024年01月到5月份?
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老師,車輛購(gòu)置稅咋走賬
和你的車一塊做固定資產(chǎn)。